PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Collapse]Uradna pojasnila
     Poslovanje z gotovino po novem
     Statistični urad RS - SKIS
     Zaokroževanje
    [Expand]Izmenjava podatkov po standardu VOD od verzije 556700
    [Collapse]Izmenjava podatkov po standardu VOD
     [Collapse]Uvoz in izvoz v program Pantheon
      [Collapse]Priprava uvoza/izvoza
        Primer uvoza z različnimi davčnimi stopnjami
        Primer uvoza po standardu VOD
       [Expand]Primer izvoza podatkov
       Nastavitve
       LOG
    [Expand]DDV
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 796,8835 ms
"
  9581 | 10146 | 91493 | Localized
Label

Primer uvoza

 

Primer uvoza po standardu VOD

 

 

 

79176.gif Primer: Uvoz podatkov v Pantheon

Podprt je uvoz po standardu VOD.

Primer vzorčne datoteke s podatki, ki jh lahko uvozimo:

<?xml version = '1.0' encoding='UTF-8'?>
<Prenos>
<Glava>
<Program>Test</Program>
<Program_verzija>1.00</Program_verzija>
<Program_avtor>Programer d.o.o.</Program_avtor>
<Verzija_xml>0.1</Verzija_xml>
</Glava>
<Telo>
<Dokument>
<Dokument>Izdani_racun</Dokument>
<Trg>Domac</Trg>
<Stevilka_dokumenta>10/00484</Stevilka_dokumenta>
<Datum_dokumenta>2010-09-23</Datum_dokumenta>
<Datum_dur>2010-05-25</Datum_dur>
<Obracunsko_obdobje>
<Mesec>9</Mesec>
<Leto>2010</Leto>
</Obracunsko_obdobje>
<Datum_knjizenja>2010-09-23</Datum_knjizenja>
<Datum_prejema_izdaje>2010-09-23</Datum_prejema_izdaje>
<Datum_ddv>2010-05-25</Datum_ddv>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Datum_predvidenega_placila>2010-06-09</Datum_predvidenega_placila>
<Partner>
<Sifra>0045</Sifra>
<Naziv1>Klemen d.o.o.</Naziv1>
<Naziv2/>
<Naslov>Koprska 92</Naslov>
<Postna_stevilka>1000</Postna_stevilka>
<Kraj>1000 LJUBLJANA</Kraj>
<Drzava>705</Drzava>
<DDV_Status>Davcni_zavezanec</DDV_Status>
<Identifikacijska_stevilka>SI12345678</Identifikacijska_stevilka>
<Davcna_stevilka>12345678</Davcna_stevilka>
<TRR/>
<Sifra_tuj_program>0045</Sifra_tuj_program>
<Maticna_stevilka/>
</Partner>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Znesek_z_DDV</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>1200</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>55.20</Debet>
<Kredit>0.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>55.20</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>0.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>DDV_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>2600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>9.20</Kredit>
<Osnova>46.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>9.20</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Osnova_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>7600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>46.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>46.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
</Dokument>
</Telo>
</Prenos>

 Če si pobližje ogledamo datoteko, so v njej knjižbe izdanega računa na 3-kontih:

  • 1200 (Znesek z DDV)
  • 2600 (DDV osnovna stopnja)
  • 7600 (Osnova splošna stopnja).

Na podlagi teh podatkov nastavimo matriko knjiženja za uvoz podatkov (zavihek Nastavitve). Če je različnih kontov v datoteki več, jih nastavimo za vse.

 

000001.gif 

Bodite pozorni na to, da so za vse konte označena polja OVD ter da je pri kontu DDV izbran ident.  Pri uvozu podatkov morate pri vseh DDV kontih izbrati ustrezen ident z ustrezno davčno stopnjo, saj bo ta ident uporabljen pri kreiranju pozicije blagovnega računa.

 

V polji VD prejeti in VD izdani vnesemo vrsti dokumentov za računovodski vnos prejetih in izdanih računov.

 

 000001.gif

Pri uvozu podatkov se podatki uvažajo na temeljnice računovodskega vnosa prejetih oz. izdanih računov. Razlog za to je, da se ob uvozu podatkov kreirajo tako računi v blagovnem modulu (za potrebe DDV) kot temeljnica s knjižbami uvoženih dokumentov.

Računovodski vnos računov omogoča, da se z enim korakom pobrišejo tako računi na blagu, kot knjižbe, če želimo uvožene podatke zaradi napačnega uvoza npr. pobrisati.

 

Na zavihku Priprava podatkov izberemo v Vrsta prenosa Uvoz in pod Prejeti ali izdani računi Izdani računi. V polju Pot za uvoz poiščemo xml datoteko, ki jo želimo uvoziti:

Kliknemo gumb Priprava in prikažejo se razpredelnici Uvoz se prikažejo zapisi, ki jih lahko uvozimo:

Če je uvoz uspešen, se prikaže sporočilo o končanem uvozu:

Uvožene podatke si lahko ogledamo na temeljnici računovodskega vnosa računov (v tem primeru izdanih):

 

 


 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.