Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baze podataka u vezi za prijemom
      Shema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
       Uvoz početnog stanja
      [Expand]Traka sa alatima
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Traka s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 828,1308 ms
print   |
Label

Postupak prijema s dokumentom

Postupak prijema s dokumentom

089599.gif89600.gif089601.gif090518.gif010411.gif089603.gif089604.gif

  

Ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, preuzimamo materijalna sredstva na zalihu - ukratko, evidentiramo prijeme koji utječu na poslovni rezultat ili stanje poduzeća prema vani. Pojednostavljeno rečeno, dokument mijenja stanje skladišta i uzrokuje nastanak obaveze do dobavljača.
 

000001.gif Pri prijemu s dokumentom vrijedi da je jedna dostavnica, jedan račun!
010413.gif010414.gif89214.gifAko želite više dostavnica uvrstiti na jedan račun, upotrijebite Kao kod svih operacija, i pri prijemu s dokumentom moramo najprije izabrati vrstu dokumenta, kojom ćemo robu ili uslugu preuzeti. Iz izbornika možemo izabrati među svim vrstama dokumenata tipa dokument, koji su uneseni u šifrant vrsta dokumenata:
 

I. Otvorimo novi zapis 

klikom na ikonu  17279.gif u 17280.gif

a. Prijem na osnovu narudžbe dobavljaču

 

000001.gif Prijem najbrže napravimo iz narudžbe dobavljaču!
Svaku narudžbu možemo upotrijebiti kao predložak za prijem roba ili usluga.  

Klikom na tipku 17281.gif možemo, u slučajevima kada izdajemo robu na osnovu već kreirane narudžbe dobavljaču, uštediti prilično posla, ako jednostavno Program nam prenese sve podatke iz narudžbe u prijem. Sada već možemo preći na točku II. – plaćanje.

b. Kreiranje novog dokumenta

1. Unesemo podatke o dobavljaču

Ako je dobavljač već upisan u šifrant poslovnih partnera, dovoljno je da upišemo njegov naziv, a u suprotnom ga moramo najprije dodati u , koja nam otvori novi panel za unos u šifrant.)

001365.gif

Kada je dobavljač različit od pošiljatelja, dobavljača unesemo kao prvu osobu, a pošiljatelja kao drugu osobu.

2. Unesemo rokove plaćanja, valutu, način dostave i nabave, te cjenovni razred

Ako su ti podaci već određeni u šifrantu poslovnih partnera i ako ih želimo takve zadržati, unos je preskočen, jer se podaci popune automatski.

17283.gif

3. Unesemo pozicije

a. Šifra i naziv artikla

Utipkamo ili iz izborne tablice potražimo materijalna sredstva, koja preuzimamo. Materijalna sredstva možemo unijeti, odnosno izabrati: 

  • po šifri

17103.gif  

  • po nazivu

17284.gif

Podaci o šifri artikla i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi artikl možemo, dakle, izabrati po šifri ili po nazivu, te se pritom ovisan podatak popuni, odnosno ponudi ga program sam.

Gore su prikazane zadane postavke izborne tablice. U Parametri | Artikli | Naziv artikla možemo i promijeniti u dokumentu: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) dopuniti s potpunijim opisom iste (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).

Podatke o preuzetim količinama možemo očitati i b. Preuzeta količina

Za svaku

17285.gif

c. Serijski brojevi

010414.gif89214.gifAko materijalno sredstvo koje preuzimamo, vodimo po serijskim brojevima, na zalihu moramo preuzeti još i

d. Ostali podaci

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

e. Skok na slijedeću poziciju

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

II. Plaćanje u gotovini

PPlaćanje gotovinom evidentiramo kada robu platimo dobavljaču gotovinom.

Na panelu .

Program neposredno prikaže automatski generirani blagajnički izdatak, kojeg možemo i ispisati. Blagajničko poslovanje je detaljno opisano u modulu III. Ispisi

Dokument možemo O tome koje ispise imamo na raspolaganju, najlakše ustanovimo tako da se mišem postavimo na ikonu za ispis  17288.gif .

 




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!