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Aufgabenleiste für Barauszahlungen

Aufgabenleiste für Barauszahlungen

Aufgabenleiste für Barauszahlungen

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

000001.gif Siehe Aufgabenleiste für eine allgemeine Beschreibung ihrer Funktionen.

Sie können zwischen Dokumenten wechseln, indem Sie die Aufgabenleiste verwenden, wo Sie Folgendes finden:

37355.gif

Navigationsschaltflächen

021325.jpg
Mit ihnen können Sie Datensätze löschen und hinzufügen, durch Daten navigieren und suchen (siehe Navigationsschaltflächen). 

Es ist nicht möglich, das Dokument zu löschen, wenn es bereits automatisch gebucht wurde! In solchen Fällen erscheint die Fehlermeldung (siehe Das Dokument ist bereits gebucht! Es kann nicht mehr gelöscht werden!).

Es ist nicht möglich, die Auszahlung am oder vor dem Eröffnungsdatum einzugeben (3316 Kann nicht vor dem Eröffnungsdatum gebucht werden!)  oder der Eröffnung des Hauptbuchs (3375 Kann nicht vor dem Abschlussdatum gebucht werden!).

021326.jpg

(Suchen)

Suchen- Durch Klicken auf diese 021327.jpg Schaltfläche öffnen Sie eine spezielleSuchtabelle. Mit ihr können Sie nach bestehenden Datensätzen suchen, sie sortieren und filtern nach verschiedenen Kriterien: interne Dokument-ID, Datum, Empfänger, Betrag, Wert, Sachbearbeiter, Abteilung.

 

Vorlagen 

021328.jpg

Durch Klicken darauf öffnen Sie ein Vorlageneinstellungen Menü.
Assistenten

021329.jpg

ein Assistenten Menü öffnet sich 

37356.gif

Barauszahlung erstellen - Durch Auswahl dieser Funktion wird die Barauszahlung automatisch mit dem entsprechenden Betrag erstellt. Sie können im Dokumenttypen-Register auswählen, mit welchem Dokumenttyp die Barauszahlung erstellt werden soll.

Bevor die Barauszahlung tatsächlich erstellt wird, müssen Sie den Vorgang bestätigen (siehe Möchten Sie wirklich eine Barauszahlung erstellen?). 

Wenn ein Duplikat erstellt wird, erscheint die folgende Warnmeldung: Barauszahlung/Barausgabe bereits erstellt (XXX)!


Dokumentenbereich drucken - ermöglicht es Ihnen, einen Bericht mit dem ausgewählten Bereich von Barauszahlungen/Barausgaben zu erstellen.

37357.gif

Kostenstelle ausfüllen- kopiert Kostenstellen in die Zeilen der Bargeldtransaktionen

Von ID
Die Berichts-Dokumente können auf Basis der ID des Berichts-Dokuments ausgewählt werden. Sie können die Anfangs-ID eingeben.
Bis (ID)
Die End-ID des Berichts-Dokuments.
Betreff Hier wird der Betreff aus dem Dokument (Empfänger/Zahler) eingetragen.
Datum (Von - Bis)
Die Berichts-Dokumente können auch auf Basis des Dokumentdatums (von-bis) ausgewählt werden.
Sachbearbeiter Hier wird der Sachbearbeiter eingetragen, der das Dokument unterzeichnet hat.
Berichtstyp
Sie können jeden Bericht aus dem Berichtstyp auswählen.
Der ausgewählte Dokumentenbereich kann durch Doppelklicken auf den Namen des Berichtsformulars oder durch Auswahl des Berichtsformulars und Klicken auf die 021337.jpg Schaltfläche angezeigt werden.

 

Bericht

37358.gif

erstellt einen Bericht über die Barausgabe.

 37359.gif

Import/Export von Daten

021338.jpg


Import/Export von Daten 
Hilfe

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Durch Klicken darauf können Sie auf die Hilfe Themen zugreifen.

 


 

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