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Stornieren in Eingangsrechnungen

In einer offenen Eingangsrechnung erhalten Sie durch Klicken auf die Assistenten -Schaltfläche die Möglichkeit, ein bestehendes Eingangsdokument durch Auswahl von Rechnung stornieren.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Option Stornieren , wird das Dokument dupliziert und die Mengen werden negativ. Alle anderen Daten bleiben wie im Eingangsdokument erhalten. Auch der Lagerbestand im gewählten Lager wird verringert. Sie können die Daten ebenfalls ändern.

Das Pop-up-Fenster ist in drei Abschnitte unterteilt:

  1. Kopfbereich in Rechnung teilweise stornieren mit den wichtigsten Dokumentinformationen
  2. Positionszeilen in Rechnung teilweise stornieren 
  3. Fußbereich in Rechnung teilweise stornieren mit Optionen und dem Befehlsschalter

 

1. Kopfbereich in Teilweise Stornierung

Rechnungsnr.

Dokumentnummer. Im Dropdown-Menü können Sie auch eine andere Rechnung auswählen, die Sie stornieren möchten.

Kunde

Lieferant oder die erste Person aus dem gewählten Dokument, die Sie stornieren möchten.

Empfänger

Empfänger/Spediteur/dritte Person aus dem gewählten Dokument, die Sie stornieren möchten.

Datum

Rechnungsdatum des gewählten Dokuments, das Sie stornieren möchten.

Preis

Der zu zahlende Betrag für das gewählte Dokument, das Sie stornieren möchten.

 

2. Zeilen in Teilweise Stornierung

(Auswählen)

Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie stornieren möchten. Standardmäßig sind alle Zeilen zur Stornierung ausgewählt.

Zeile

Zeilennummer des Dokuments, das Sie stornieren möchten.

Artikel

Artikelnummer aus dem gewählten Dokument.

Name

Artikelname/-bezeichnung aus dem gewählten Dokument.

Menge

Die Menge in der Zeile des gewählten Dokuments. Sie können die Menge hier auch korrigieren oder verringern, aber nicht erhöhen, sonst gibt das Programm ein Fehlermeldungs-Pop-up aus: Die Menge ist zu groß.

Preis

Gesamtwert pro Einheit ohne MwSt. und ohne Rabatte.

 

3. Fußbereich in Teilweise Stornierung

Neues Dokument erstellen

Wenn diese Umschalttaste aktiviert (farbig) ist, erstellt das Programm ein neues Dokument.

Diese Umschalttaste ist deaktiviert (grau), wenn Sie sich in einem bestehenden Dokument befinden und stornierte Zeilen zu diesem Dokument hinzufügen möchten. Die erste und die dritte Person auf beiden Dokumenten müssen übereinstimmen. Andernfalls gibt das Programm folgende Warnung aus: Die erste und dritte Person in den gewählten Dokumenten stimmen nicht überein.

Wenn die Dokumentarten für die Fiskalisierung eingestellt sind und die Umschalttaste deaktiviert ist, wenn die Rechnung bereits fiskalisiert ist, gibt das Programm folgende Warnung aus: Die erste und dritte Person in den gewählten Dokumenten stimmen nicht überein. 

Verknüpfungen mit Bestellung löschen

Aktivieren Sie diese Umschalttaste, wenn Sie Verknüpfungen mit Bestellungen löschen möchten.

Verknüpftes Dokument 1

Aktivierte Umschalttaste überschreibt das verbundene Dokument 1 aus dem zu stornierenden Dokument.

Verknüpftes Dokument überschreiben 2

Aktivierte Umschalttaste überschreibt das verbundene Dokument 2 aus dem zu stornierenden Dokument.

Abbrechen Schließt das Formular.
Rechnung stornieren Storniert das Dokument oder erstellt eine Stornierung der Zeilen im Dokument.

 

 

 

 

 

 

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