PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi s prijemom
      Shema tijeka prijema s dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Pretvornik valut
      [Expand]Redak s naredbama prijema
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Collapse]Redak s alatima pozicija prijema
       [Collapse]Dodaj
        [Expand]Dodavanje prometa - prijem
        [Expand]Dodavanje narudžbe dobavljača - prijem
         Dodavanje narudžbe kupca - prijem
         Dodavanje carinskog izdavanja sa serijskim brojevima - prijem
        Čitač bar-koda
        Dodaj
        Skener
       [Expand]Serijski brojevi - prijem
        Sastavnica
        Spec (Specifikacija)
        Zaliha
        Traži ident (Ctrl + F)
        Zaliha
        Pregled
       Rekapitulacija poreza
       Popust
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 390,638 ms
"
  635 | 819 | 9660 | Review
Label

Dodavanje narudžbe dobavljača - prijem

Dodavanje narudžbe dobavljača - prijem

Dodavanje narudžbe dobavljača - prijem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Namjena istovrsnog dodavanja je pratiti realizaciju narudžbi dobavljača i kontrolu nabave i nabavnih uvjeta s obzirom na podatke u narudžbi. Sa tim omogućimo i vezu između narudžbe i prijema (panel Prijemi u narudžbi dobavljaču) i isto tako kontrolu nabave s obzirom na narudžbe.
000001.gif Najvažnije pri istovrsnom dodavanju je, da se tako dodavanje smatra kao realizacija narudžbe dobavljača (vidi Realizacija narudžbe dobavljača)!
000001.gif Pri dodavanju narudžbi dobavljača na prijem (primku) ili narudžbi kupaca na prijem automatski se ponovno potraže porezne tarife s obzirom na izabrani način nabave za prijenos u nov dokument.

Funkciju pozovemo klikom na tipku 017053.gif na oretka s alatima u pozicijama prijema. Za detaljan opis funkcije dodavanja vidi poglavlje Dodaj.

 

Funkcija omogućava jednostavan način prijenosa postojeće narudžbe dobavljaču na primljenu fakturu. Sa tim iz narudžbe dobavljaču prenesemo sve podatke: o dobavljaču, naručenim količinama itd. 

 

Narudžba/narudžbe za dodavanje možemo izabrati na dva tipična načina (vidi Izbor narudžbe):

  • za dodavanje pojedine narudžbe: izaberemo samo jednu narudžbu tako, da neposredno utipkamo broj narudžbe. S tim se i svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prijenos (se premjeste u panel Pozicije za prijenos). 
  • za dodavanje znane skupine narudžbi (narudžba od - do) istog partnera. Radi se zapravo o jednakom načinu rada kao i u prijašnjem primjeru, s tim da dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbi. S tim se također svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prijenos (se premjeste u panel Pozicije za prijenos).  Sve izbrane narudžbe moraju biti za istog dobavljača, jer se dodaju na isti dokument, drugdje dodavanje neće uspjeti te će program javiti grešku (vidi Narudžbe mogu biti samo od jednog dobavljača!).
  •  za dodavanje u primjeru, ako sve brojeve narudžbe nemamo na raspolaganju. U tom primjeru izaberemo 
  •  
    • dobavljača i/ili primatelja te tip dokumenta "Narudžbe dobavljačima", ili
    • dobavljača i/ili primatelja te šifru vrste dokumenta za narudžbe dobavljačima. Tip dokumenta se pri tom ispuni automatski.

Nato u panelu za izbor dokumenata kliknemo tipku  . U ovom primjeru niti jedan od dokumenata, koji odgovara unesenim kriterijima (tip, dobavljač, primatelj) označen za prijenos. Postupak nastavimo tako, da u panelu za izbor dokumenata izaberemo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije narudžbe ili cijele narudžbe, dakle, ručno prenosimo u panel Pozicije za prijenos

Ako za dodavanje narudžbe izaberemo prekidač Prikaži samo neisporučene narudžbe, onda će tabela traženja ponuditi samo takve narudžbe.

Ako na opisan način izaberemo narudžbe, dodavanje na fakturu pokrenemo s klikom na gumb  017053.gif iz osnovnog panela (vidi Dodaj).

Program nam javi, ako je postupak dodavanja završen (vidi Dodavanje zaključeno!).

Obično želimo na takav način prenositi u modul Roba samo one narudžbe, kojima valjanost još nije istekla. Zato nam prije dodavanja narudžbe, čija valjanost je već istekla, program omogućava potvrdu ili poništenje operacije (vidi Valjanost narudžbe je protekla! Da li je svejedno želiš dodati). 

Narudžbe, kojima je valjanost istekla, mogu dodati jedino korisnici, koji imaju autorizacije za tu operaciju. Ako korisnik nema odgovarajuće autorizacije, program javi grešku (vidi Za tu operaciju nisi autoriziran (xxx)!). Za nastavak postupka se mora u program prijaviti autorizirani korisnik.

000001.gif Ako tako izaberemo u Parametrima | Narudžbe, onda se pri dodavanju narudžbe na fakturu kupca iz narudžbe popunjava još i referent, vezni dokument 1 i vezni dokument 2
000001.gif Podatak o dodanim i mogućim nedodanim  pozicijama možemo naći u panelu Statistika prijenosa.
000001.gif Na jedan dokument možemo dodati više narudžbi, dok je uvjet samo da je naručitelj isti. U primjeru, da naručitelj nije isti, program nam javi grešku (vidi Narudžbe mogu biti samo od jednog dobavljača!).
000001.gif Ako želimo narudžbu izdati u djelomičnim količinama, jednostavno obrišemo automatski dodane pozicije ili im promijenimo količinu - u već kreiranom dokumentu ili u popisu pozicija za prijenos!
 

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!