PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Collapse]Obračun prejetih računov
      Detajlno
      Po dokumentih
      Po dokumentih - kalkulacija
      Po dobaviteljih
      Po dobavitelju in kodi
      Po kodi
      Kronološko
      Kalkulacija nabave
      Dnevnik faktur
      Avansi
      Prejete račune - Po prevozniku
      Plačila vnaprej
     [Expand]ZEUS Nabava
      Porazdeljeni stroški na prejemke
      2CD - Poročilo o prejetih računih - Po državah S
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8746 ms
"
  881 | 1134 | 13004 | Localized
Label

Kronološko

Kronološko

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Obračun izpiše kronološki pregled prejetih računov, razvrščeno po vrstah dokumentov.  Podatki so sumirani po vrsti dokumenta. 

Pregled izkazuje:

  • za domače nabave vrednost nabave z vključenim DDV ter vrednost nabave brez DDV
  • za nabave iz uvoza in od nerezidentov pa vrednost dokumenta v SIT (brez DDV, ker ga v takih primerih dobaviteljem ne plačujemo) ter vrednost v tuji valuti, seveda brez vključenega DDV.
  • sumirana vrednost v valuti na koncu izpisa je zgolj kontrolni seštevek vseh vrednosti nabav izraženih v različnih valutah.
000001.gif Izpisa ne moremo izdelati za posamezne vrste identov, davčne stopnje, oddelka, kode ali klasifikacije, ker uporablja podatke iz glave dokumenta!
000001.gif V primeru, če se na izpisu z miško postavimo na subjekt, ident ali interno številko dokumenta, puščica spremeni obliko: 72588.gif. V tem primeru z enojnim klikom miške odpremo Šifrant subjektov, Šifrant identov oz. dokument, ki ustreza izbranemu zapisu.
 

19050.gif

(Obračunski kriteriji) V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji (omejitve na vrste dokumentov, datumske kriterije ipd.). Izpis nekaterih podatkov lahko omejimo z ustrezno izbiro preklopnikov v Parametrih | Splošno.
(Vrste dokumentov)

Rezultati so izpisani in sumirani na nivoju posamezne vrste dokumenta. Sumirata se koloni "Vrednost" in "Vrednost v valuti" (glej opis spodaj).

Če so te vrednosti nominirane v različnih valutah, so ti seštevki seveda le kontrolni seštevki brez vsebinske vrednosti.

 

Zap. št. zaporedna številka zapisa na izpisu
Številka interna številka dokumenta
Datum datum prejema računa
Zapadlost datum zapadlosti dokumenta iz glave dokumenta
Dobavitelj naziv dobavitelja iz glave dokumenta  
Dokument številka prvega veznega dokumenta (glej podatki o vrednosti)
Vrednost

izpiše se podatek iz polja "Za plačilo" - glej podatki o vrednosti

  • za domače nabave vrednost nabave z vključenim DDV
  • za nabave iz uvoza in od nerezidentov vrednost dokumenta v SIT, brez DDV, ker ga v takih primerih dobaviteljem ne plačujemo 

Če izberemo preračun v tujo valuto, se ta vrednost preračuna v izbrano tujo valuto po tečaju za cenik na dan prejema blaga (datum dobavnice), ne glede na to, v kateri valuti je faktura nominirana. Če je izbran preračun v tujo valuto, je valuta obračuna izpisana v glavi izpisa - obračunski kriteriji.

 

Vred. v val.

izpiše se podatek iz polja "V valuti" - glej podatki o vrednosti, torej je ta vrednost vedno izražena v valuti iz glave dokumenta

  • za domače nabave vrednost nabave brez DDV 
  • za nabave iz uvoza in od nerezidentov pa vrednost dokumenta v tuji valuti, seveda brez vključenega DDV

 

Če je izbran preračun v valuto in je faktura nominirana v isti valuti, kot je izbrana za preračun, se ta vrednost prepiše iz prejete fakture, brez preračunavanja. 

Val.  valuta iz glave dokumenta, v kateri je izražena vrednost v koloni "Vred. v val."

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.