Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
hamida
#1 Posted : 19 December 2011 15:18:20(UTC)
hamida

Rank: PA User

Joined: 12/02/2010(UTC)
Posts: 13

kako proknjižiti izmjenjenu PDV prijavu za 12 mjesec 2010, dali treba stornirati knjiženje podnešene prijave za taj period.
napominjem po izmjenjenoj PDV prijavi trebalo je doplatiti razlike PDV-a. kao i kamate.
Denis FEB dd
#2 Posted : 21 December 2011 12:38:45(UTC)
Denis FEB dd

Rank: Member

Joined: 09/09/2011(UTC)
Posts: 9

Postovani,

potrebno je da predate novu PDV prijavu sa izmjenjenim podacima, potrebno je da uz tu prijavu date i izjavu zasto je doslo do greske, uplatnicu sa PDV-om i kamatom ćete također priložiti uz tu novu prijavu, kao i novi KIF i novi KUF (kao i dokument na kojem je napravljen propust npr.fakturu na kojoj je napravljen propust).

Knjiženje provodite tako što stornirate iznose na kontima 270, 470 i 479, te ponovo unesete ispravljene iznose. Zateznu kamatu knjižite kao trošak.


FEB tim
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,431 seconds.