Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
      [Expand]Traka sa alatima
       Naslov
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Narudžbe
       Bilješke
      [Expand]Plan
      [Expand]Roba
       Potpisnici
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Collapse]Novac
       [Expand]Blagajna
        Osnovna sredstva i sitan inventar
        Vremenska razgraničenja
       [Expand]Krediti i leasing
        Poslovna godina
        Fiskalna godina
        Novac - arhiviranje
        Finansijska arhiva
       [Expand]Izvještaji - novac
       [Expand]Izvještaji - Finansije
        Odbitci
       [Expand]Predefinirane vrste dokumenata
       [Expand]Opomene
      [Expand]Kompenzacije/Izravnanja
       Arhiva
      [Expand]Platni nalozi
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Obresti dobaviteljev
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Opomene
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
     [Expand]Administratorska konzola
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Ares
     [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6517 ms
print   |
Label

Blagajna

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

U vrstama dokumenata za Blagajnu potrebno je definisati opšte parametre blagajničkih prijmitaka i izdataka za upotrebu u moduluBlagajna.

UPOZORENJE

Korisnici sa i licencama mogu promijeniti postavke vrste dokumenta, ali ne mogu dodavati nove dokumente!

Pojedinačni prijem i izdatak se knjiže na osnovu načina plaćanja koji se bira prilikom kreiranja pozicija u blagajni (pogledajte načine plaćanja).

SAVJET

Ako postoji više blagajni, potrebno je definisati posebne vrste dokumenata prijema i izdatka za svaku blagajnu. Na taj način korisnik može kontrolisati promet za više blagajni na različitim kontima.

Prvo biramo vrstu dokumenta (dvije vrste):

  • prijem gotovine (primitak) ili
  • izdavanje gotovine (izdatak).

Postavkama pristupamo iz menija Postavke | Program | Vrste dokumenata. Otvara se forma šifranta Vrste dokumenata gdje dalje idemo na panel Novac | Blagajna.

Evo opisa panela i njegovih pojedinačnih elemenata.

Sadržaj:

  1. Alatna traka
  2. Zaglavlje
  3. Tabovi

1. Alatna traka

Alatna traka omogućava različite funkcionalnosti u šifrantu vrste dokumenata.

2. Zaglavlje

Za više informacije o poljima u zaglavlju, molimo vas da pročitate poglavljeArhiva.

3. Tabovi

3.1 Blagajna

Na ovoj kartici se uređuju podešavanja za vrstu dokumenta za blagajnu unošenjem sledećih podataka:

Platilac

Pomoću ovog polja je moguće definisati zadatog subjekta koji će biti Platilac (kod prijema) ili primalac (kod izdavanja) za ovu vrstu dokumenta.

Naziv platioca

Unosi se naziv koji je prikazan iznad polja za unos platioca/primaoca. Obično su nazivi Platilac (kod prijema) ili primalac (kod izdavanja) za ovu vrstu dokumenta.

Odjel

Korisnik može izabrati organizacionu jedinicu ili preduzeće koje će biti terećeno za prijem/izdatak. Ako je polje desno označeno, unos je obavezan. Ako je obavezan unos odjela označen, a korisnik ga ne unese u zaglavlje dokumenta, program će korisnik obavijestiti o greški (pogledajte Odjel morate obavezno unijeti!)

Dokument 1

Unosi se naziv za prvi vezni dokument koji će se unositi u blagajnički primitak/izdatak. Ako je polje prazno, korisnik neće vidjeti polje za unos veznog dokumenta za prijem/izdatak. Ako je polje desno označeno, unos Dokumenta 2 je obavezan. Ako korisnik u polje ne unese dokument, program će ga obavestiti o greški (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!))

Dokument 2

Unosi se naziv za drugi vezni dokument. Ako je označeno, unos Dokumenta 2 je obavezan. Ako korisnik u polje ne unese dokument, program će obavijestiti o greški (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!))

Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/primitka

Unosi se broj vrste dokumenta za:

  • Blagajnički izdatak, koji će se kreirati iz blagajničkog primitka (koristi se za zaključivanje blagajne kod POS-a)
  • Blagajnički primitak, koji će se kreirati iz blagajničkog izdatka.

Nač. plaćanja

Unosi se zadato šifra načina plaćanja koja se koristi kada se ručno kreira blagajnički prijem/izdatak (modul Novac - Blagajna ).

Mjesto primitka

Unosi se mesto (grad) koji korisnik želi da ima ili printa na blagajničkim dokumentima. Ovo polje se koristi u slučaju da mjesto nije isto kao ono podešeno u Administratorkoj konzoli ili za datog Subjekta.

Da li je nos.tr. obavezan podatak?

Ako je označeno, na kreiranom dokumentu za ovu vrstu dokumenta, podatak o nositelju troška je obavezan.

Prenesi konto potraživanja pri kreiranju iz robnog dokumenta

Ova opcija omogućava da se konta Prijema i Izdatka prenesu iz dokumenata za robu kada se kreira blagajnički dokument iz robnog dokumenta.

Potvrdi dokument kod ispisa

Ako je označeno, dokumenti iz ove vrste dokumenta će biti potvrđeni čim se neki ispis generiše iz njih.

 

Puni dokument 1

Bira se dokument koji program unosi na poziciju blagajne, a koji se, onda, može koristiti i kao podatak za knjiženje na saldakontima/u glavnoj knjizi. Kada se kreira primitak ili izdatak iz dokumenta prijema ili izdavanja, polje Dokument se popunjava, bez obzira na odabir, po internom broju plaćenog dokumenta.

  • Nula – u poziciji blagajničkog prijema, u odjelu Dokument, ne popunjava se nikakvim podatkom.
  • Dokument 1 – u poziciju blagajničkog prijema odeljka Dokument se popunjava brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mjesta!)
  • Dokument 2 – u poziciju blagajničkog prijema odeljka Dokument se popunjava brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mjesta!)
  • Poziv – u poziciju blagajničkog prijema odeljka Dockument se popunjava brojem poziva dokumenta.
  • Fiskalni broj – u poziciju blagajničkog prijema odjeljka Dokument se popunjava fiskalnim brojem.

Kada zatvarate dokumente iz modula robe sa gotovinskim dokumentima koji imaju Dokument 1 podešen za popunjavanje u veznom dokumentu, ista vrijednost za popunjavanje mora biti korištena (na primjer, oba treba da budu podešena da se popunjavaju iz Dokument 1).

Punjene vez. dok.

Ova postavka se koristi za definisanje veznog dokumenta pri unosu, prilikom knjiženja dokumenata blagajne. Važno je pravilno podesiti automatsko zatvaranje konta prijema/izdataka pri knjiženju dokumenata blagajne.

Dostupne vrijednosti su:

  • Interni broj – broj dokumenta blagajne.
  • Vezni dok. – broj dokumenta na poziciji dokumenta blagajne.
  • Dokument 1 – dokument 1 iz dokumenata robe.
  • Dokument 2 – dokument 2 iz dokumenata robe.
  • Prazni povezani dok. puni sa inter. br. – opcija se pojavljuje samo uz označenu opciju Vezni dok. Kada korisnik ne zna broj veznog dokumenta (šta kupac plaća), polje će biti ispunjeno internim brojem dokumenta pri knjiženju.

Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenti iz robnog modula kojo imaju podešenu opciju Puni vez. dok. Dokument 1, treba da imaju istu postavku na dokumentima blagajne (Popunjavanje vez.dok. - Dokumentom 1).

Kada se biraju dokumenti iz robnog modula u blagajni i dokumenti imaju postavku Puni Vez. dok - Vezni dok., na dokumentu blagajne moraju imati istu postavku (Punjene vez. dok. - vezni dok.).

Punjenje tuđ. dok.

Odaberite ovu opciju da popunite polje Vanjski dok. u dnevniku gotovinskih dokumenata.

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

  • Ništavno (zadata vrijednost)
  • Interni br.
  • Vezni dok.
  • Dokument 1
  • Dokument 2

Valuta

Postavlja se valuta koju korisnik želi da ima kada kreira novi dokument blagajne. Prilikom kreiranja dokumenta blagajne iz dokumenta robe, bit će predložena valuta iz dokumenta robe.

Zbirno knjiženje blagajne

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

  • Bez udruživanja
  • Zbirno po danima (Datum perioda je datum dokumenta)
  • Zbirno po danima (Dat. perioda je zadnji dan meseca)
  • Zbirno po mesecima (Dat. perioda je zadnji dan meseca)

Možete pročitati više o masovnom knjiženju u poglavlju Masovno knjiženje.

Zadate vrijednosti

Kada se otvara novi dokument blagajne, vrijednosti mogu biti prenesene iz:

  • Puni iz postavki VD – to su postavke unesene u šifrant vrste dokumenata. .
  • Puni iz prethodnog dokumenta– vrijednosti se prenose iz prethodnog dokumenta.
  • Ne puni – prazan template dokumenta blagajne. (Informacija o odjelu iz zaglavlja fakture će se koriprati iz dokumenta robe u zaglavlje dokumenta blagajne)

Povezane vrste dokumenata

Potrebno je podesiti početno stanje za blagajnu, minimalni i maksimalni limit u blagajni. Druga tabela je namijenjena uspostavljanju veze između dokumenata blagajne. To omogućava veći broj u blagajni.

Važno je prvo podesiti donju tabelu i onda drugi dio, u kojem se utvrđuje odnos prihoda i rashoda. Saznajte više o podežavanju u poglavljuPovezane vrste dokumenata.

VD za knjiženje

Više o knjiženju u poglavlju o Pedefinisanim vrstama dokumenata.

Prijenos statusa

U IZRADI

4. Napomene

Na ovom tabu korisnik može unijeti ili uređivati napomene tekstova koji će biti prikazani na dnu vrste dokumenta. Može se kreirati zadati pripremljen template napomene u Tekstovima za dokumente.

5. Autorizacije

Na ovom tabu, možete podesiti autorizacije za jednog ili više korisnika istovremeno.

 

 



Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!