Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
      [Expand]Traka sa alatima
       Naslov
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Narudžbe
       Bilješke
      [Expand]Plan
      [Expand]Roba
       Potpisnici
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Kompenzacije/Izravnanja
       Arhiva
      [Expand]Platni nalozi
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Obresti dobaviteljev
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Opomene
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
     [Expand]Administratorska konzola
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Ares
     [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 750,0052 ms
print   |
Label

Carina

Carina

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

040634.gif

Za vođenje carinskog skladišta otvorimo vrstu dokumenata za (materijalne) prijeme i izdavanja iz carinskog skladišta te vrstu dokumenata za dodatne carinske deklaracije i račune za re-eksport.

Najprije izaberemo jedan od panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:

  • prijeme na carinsko skladište
  • izdavanja iz carinskog skladišta

040635.gif

 

Zatim vrstu dokumenta narudžbi definiramo sa slijedećim podacima:

 

Šifra četveromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Kratki naziv proizvoljni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima
Evidencijski ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom izborniku, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti, ne pojevljuje se u nekim obračunima itd.
Promijeni odgovornu osobu
040636.gif
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene referenta na dokumentu na razini vrste dokumenta, na tom mjestu možemo:
  • polje označiti, ako želimo dozvoliti promjene referenta
  • polja ne označimo, ako promjena referenta nije dozvoljena
Napomena u taj prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. 
Zadana napomena u taj prozor unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta pri svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta.
 

Zadane vrijednosti pri unosu novih dokumenata

Izdavatelj za izdavanja: izdatno skladište za artikle, na kojem se rasknjiži izdavanje
Primatelj za prijeme: prijemno skladište za artikle, na kojem se knjiži prijem
3. osoba dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter)
Likvidatura (samo za prijeme) izaberemo zadanu vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu
 

Carinsko poslovanje

Mi naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta
1. osoba upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka
2. osoba upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka
Dokument 1 Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!).
Dokument 2 Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!).
Popunjavanje nabavne cijene odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
  • Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)
  • Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
Vrsta dokumenta (samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
  • Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
  • Carinska prijava - carinska prijava, izdelana na osnovi dnevnih izdaj. izrađena na osnovu dnevnih izdavanja. Ta vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe.
  • Tranzit - račun za tranzit (re-eksport). Ta vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe, a upotrebljavamo je za knjiženje obaveza stranih kupaca.

Prijemu program automatski dodjeli vrstu "Materijalno", a za ostale vrste dokumenata način postupanja izaberemo pomoću tog prekidača.

Popunjavanje paketa i količine na jedinicu iz prijema (samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
  • označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
  • neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
Kontrola paketa i težine pri izdavanju (samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja.
Odabir samo među aktivnim artiklima označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno
Automatsko izdavanje serijskih brojeva (samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).

Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.

Konta za automatsko knjiženje:

VA šifra knjigovodstvene vrste identa, za koju se ta postavka konta koristi  
Konto DUG konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
Konto POT konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
000001.gif Budući da iz tih vrsta dokumenata obično knjižimo devizne vrijednosti, savjetujemo Vam, da koristite konta na kojima su dozvoljena devizna knjiženja (pogledajte Kontni plan ).

 

Pogledajte i:




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!