Knjiženje u sistemu obračunavanja po naplaćenom potraživanju
kada odaberete opciju pdv po naplaćenoj realizaciji u Administratorskoj konzoli, novi tab za knjiženje pojaviće se forma za PDV.
Za unos ispravnih raćuna, vidite Podešavanja u Šifarniku Vrste Dokumenata.

1. Prenos knjiženja
Budući da se u obračunu po naplaćenom potraživanju, PDV na raćunima regularno knjiži na privremenim kontima za zadržani PDV, kada se izvrši plaćanje na za dati period, PDV mora biti iskazan na regularnim PDV kontima onako kako je podešeno na Vrsti Dokumenata.
Način knjiženja
Sumarno po kontima |
Izaberite ovu opciju ako želite da knjiženje uradite sumarno po kontima. |
Detaljno po Dokumentima |
Izaberite ovu opciju ako želite da knjiženje uradite po kontima (detaljno). |
Kada kliknete na taster transfer, program će prijaviti poruku: Da li zaista želite da uradite preknjižavanje sa privremenih konta.
Knjiženje će biti uspešno ako su postavke konta na vrsti dokumenta tačne. Ako knjiženje nije uspešno urađeno zbog podataka koji se odnose na pojedničane vrste dokumenata pogledajte sledeću temu kako bi ste sazanli razloge : Greške obračuna PDV i Obaveštenja u sistemu obračunavanja PDV po naplaćenom potraživanju.
 |
U programu ne postoje kontrole koje bi mogle proveriti da li je prenos knjiženja već obavljen,zbog čega morate pre prebacivanja knjiženja biti sigurni da prenos knjiženja već nije obavljen za period. |
2. Knjiženje PDV-a
Jednom kada uradite prenos knjiženja PDV sa privremenih konta na regularna PDV konta, morate takođe uraditi prenos knjiženja sa regularnih PDV konta na konta prijema za povraćaj razlike između ulaznog PDv-a i obračunatog PDv-a ili na račune pasive ako se razlika između ulaznog PDV-a i obračunatog PDv-a mora platiti za porezni period.
Kliknite na taster za knjiženje PDV da bi ste otvorili obrzac za knjiženje PDV.
Za detaljan opis, pogledajte Knjiženje PDV.
Edit | History |