PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Rregullimet
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Expand]Mallrat
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interes
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analizë ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 515.6351 ms
"
  418 | 538 | 461301 | AI translated
Label

Financat

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif 010379.gif

Cilësimet për llojet e dokumenteve financiare aksesohen nga menuja Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve. Forma hap regjistrin e llojeve të dokumenteve, ku shkojmë te paneli Financat .

Këtu është një përshkrim i formës dhe elementeve të saj individuale.

PARALAJMËRIM

  010380.gif botimet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të një lloji dokumenti, por lloje të reja dokumentesh nuk mund të krijohen.


ID

ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.

Emri

Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).

Emri i Shkurtër

Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.

Vetëm Regjistrim

Nëse është zgjedhur, lloji i dokumentit nuk do të përfshihet në mbylljen e artikujve të papaguar dhe kompensimet. Dokumenti gjithashtu nuk do të shfaqet në menu kur regjistrohen manualisht deklaratat bankare dhe kur postohen deklaratat bankare të importuara. Postimet në regjistrin Vetëm Regjistrim nuk do të përfshihen në raportet financiare. Përjashtimi janë raportet e mëposhtme, ku këto dokumente janë të disponueshme në një skedë të veçantë. Këto dokumente gjithmonë çregjistrohen pas çdo hapjeje dhe duhet të regjistrohen manualisht

.Regjistri i Përgjithshëm

Ndrysho Punonjësin

(shfaqet vetëm nëse Ndrysho Punonjësin në Dokumente është vendosur te Vendos në Llojin e Dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm)
Nëse është zgjedhur, Punonjësi mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.

Shënim

Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim mbi përdorimin e tij të synuar.

Pajtimi Bankar

Nëse është zgjedhur, lloji i dokumentit do të përdoret për pajtimin e deklaratave bankare. Pas futjes së një llogarie, një subjekti dhe një dokumenti të lidhur në një dokument të tillë, programi do të shfaqë shumën e papaguar dhe informacion tjetër mbi dokumentin e lidhur.

Shih gjithashtu linjat e regjistrit - pajtimi bankar.

Nëse është zgjedhur, programi ofron një tabelë shtesë për futjen e të dhënave, të cilat përdoren për importin automatik të deklaratave nga llogaritë bankare (shih përshkrimin më poshtë).

Postimi i Kostove

Nëse është zgjedhur, dritarja e regjistrit do të kombinohet me formën për futjen e faturave për kostot.
Shih Postimi i Kostove për një shembull).

Shfaq dritaren për postim automatik

(Nuk është e disponueshme nëse Postimi i Kostove nuk është zgjedhur.). Shfaq dritaren klasike për postime automatike me të gjitha parametrat para postimeve

Butoni mbyll hapjen me ripostim

Butoni Mbyll në regjistrin hap formën e ripostimit në vend të formës klasike të mbylljes.

Gjej shumën e hapur kur futet manualisht linja

Si parazgjedhje kjo funksionalitet është vendosur në regjistrin - pajtimi bankar. Programi gjen shumën e hapur kur futet dokumenti i lidhur

Kosto

(Nuk është e disponueshme nëse Postimi i Kostove nuk është zgjedhur.)
 lloji i dokumentit marrës që duhet të përdoret për të regjistruar të ardhurat që shfaqen në këtë dokument (Financat).
Shih Postimi i Kostove për një shembull.

Kontrollo Regjistrin  Bilanci

Zgjidh kontrollin për bilancin e regjistrit. Përdoret nga postimi manual në regjistrin. Janë të disponueshme opsionet e mëposhtme:

PARALAJMËRIM

Ky kontroll përjashtohet në mbylljen manuale për llojet e dokumenteve fillestare dhe mbyllëse

Plani i Llogarive

Tregon planin aktiv të llogarive.

Nga lista rënëse mund të zgjedhim plane të ndryshme të llogarive. Në varësi të zgjedhjes së planit të llogarive, cilësimet shfaqen në skedën Plotëso llogarinë dhe subjektin sipas kodit të urdhrit të pagesës dhe llogarisë bankare. Tabelat për llogaritë përmbajnë llogari që janë të vlefshme për planin e llogarive, i cili është zgjedhur në kutinë për zgjedhjen e planit të llogarive.

Kur postohen deklaratat bankare PANTHEON do të përdorë llogaritë nga plani i llogarive që është i vlefshëm për periudhën (data e transaksionit), e cila ngarkohet në deklaratat e importimit.

Llojet e dokumenteve për postim përcaktohen me:

Nënpanel Postimi:

1. Importimi i Deklaratave Bankare - Cilësimet për Dokumentet e Lidhura

Plotësimi automatik për dokumentin e lidhur, nga llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme, dhe vendosja e kritereve dhe rendit për kërkimin e subjekteve.

Nën skedën Cilësimet për dokumentet e lidhura, përdoruesi mund të zgjedhë llojin e plotësimit për fushat e mëposhtme: Dokumenti, Dokumenti i Lidhur dhe Dokumenti i Jashtëm.

Përcakto të dhënat e mëposhtme:

Vendos kriteret dhe rendin e kërkimit Mund të zgjidhni ndërmjet kritereve të disponueshme: Emri, Dokumenti i Lidhur dhe Llogaria Bankare. Klikimi i butonit shigjetë rendit ato kritere në fushën Apliko ose fushën Mos përdor.
Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Klientëve Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar 010630.gif butonin dhe zgjidh ndërmjet: N-Asnjë, B-për debit, D-për kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B për debit; Dokumenti i Lidhur - B për debit; Dokumenti i Jashtëm - D për kredit.
Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Furnitorëve Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar 010630.gif butonin dhe zgjidh ndërmjet: N-Asnjë, B-për debit, D-për kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B për debit; Dokumenti i Lidhur - D për kredit; Dokumenti i Jashtëm - D për kredit.

Për përshkrim të detajuar ndiqni lidhjen Pajtimi Bankar.

2. Importimi i deklaratave bankare - Plotëso llogarinë dhe Subjektin Sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare

Plotësimi automatik i llogarive dhe subjekteve sipas kodeve të referencës, kodit të qëllimit, dhe ID-ve të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe sipas kodit të llogarisë bankare.

Fut të dhënat e mëposhtme:

Kodi 1 Kodet e referencës në fletën e pagesës në deklaratën bankare. Cilësimet në linjat me ID A (pa hapësirë), merren parasysh në të gjitha linjat e importimit të deklaratës, ku ID është A ose hapësirë A.
Kodi 2 ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare
Kodi 3 ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare

Kodi i Qëllimit

Kodi në urdhrin e pagesës që përcakton qëllimin e pagesës.
Referenca Debit Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për postim.
Referenca Kredit Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për postim.
Llogaria Bankare Kodi i llogarisë bankare në fletën e pagesës siç shfaqet në deklaratën bankare.
Subjekti Tregon emrin e subjektit, i përdorur në krijimin e regjistrit për pajtimin e deklaratave bankare nga llogaria bankare. Ky emër subjekti përdoret në regjistrin në vend të subjektit nga deklarata.
Llogaria DR Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për postimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën debit të llogarive në deklaratat e transaksioneve.
Llogaria CR Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për postimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën kredit të llogarive në deklaratat e transaksioneve.

 

Klikimi me të djathtën e miut në pozicione na ofron një opsion Cilësime të Avancuara.

 

Hapet një dritare e re:

Për plotësimin e të dhënave përdorni udhëzimet më sipër. Çfarë është shtesë në atë formë përveç udhëzimeve më sipër, është "Gjej Llogarinë dhe Subjektin Bazuar në Referencën Debit". Këtu mund të përcaktojmë se cila pjesë e referencës debit ka kuptim për postim. Referenca debit mund të ketë tre pjesë dhe secila prej tyre mund të përcaktojë postimin. Një shembull më poshtë përcakton se pjesa e dytë e referencës debit përfaqëson kodin e subjektit. Subjekti për regjistrim do të gjendet në pjesën e dytë të referencës debit. E njëjta procedurë mund të përdoret për numrin e llogarisë.

Nëse ka më shumë lloje dokumentesh për postimin e deklaratave bankare për të cilat duam të kemi të njëjtat cilësime, mund të kopjojmë cilësimet nga një lloj dokumenti te një tjetër. Përdorim butonin Kopjo Cilësimet. Me këtë buton hapet forma e re Kopjo Cilësimet për Importimin e Deklaratave Bankare. Zgjedhim llojin e dokumentit te i cili duam të kopjojmë cilësimet dhe Modalitetin. Cilësimet ekzistuese mund të shtohen ose të mbivendosen. Për të përfunduar procedurën përdorni butonin Kopjo .

PARALAJMËRIM

Programi gjithashtu përfshin funksionin për kërkimin e regjistrave të pa balancuar

 

 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!