PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување, Pantheon гранули
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 359,3575 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dodavanje otpremnice

Novu sumarnu fakturu za prijem izradimo jednostavno tako da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster . Možemo po utvrđenom postupku da kliknemo  za nov zapis i PRE nego što snimimo dokument kliknemo taster .  Program će naime nov dokument kreirati u odnosu na unete parametre, koje opisujemo u nastavku:

Kriterijumi za kreiranje računa

Datum kreiranja dokumenata datum, koji se koristi kao datum računa
Datum otpremnice(od-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice
Datum veznog dokumenta 1 (od-do) izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta i internog prijema
Valuta izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izradili zbirnu fakturu
Vrsta dokumenta izbor možemo ograničiti na pojedinačnu vrstu dokumenta internog prijema. Preuzet skup vrsta dokumenata, koji se sistemski nude pri kreiranju zbirne fakture, možemo ograničiti u šifarniku vrsta dokumenata i u tom slučaju nije ga potrebno popunjavati.
Periodika kao kriterijum izaberemo periodiku iz šifarnika perioda zbirnog fakturisanja, koji imamo podešen kod dobavljača u šifarniku subjekata.
Mesto troška izbor možemo ograničti na ona dokumenta za koje je definisano mesto troška. Program pronalazi sva dokumenta u kojima je definisano mesto troška u najmanje jednoj poziciji. Pri dodavanju, sve pozicije dokumenta se prenose bez obzira na poziciju sa mesta troška.
Partner izbor dokumenata internih prijema možemo ograničiti na određenog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, program će za sve već nefakturisane interne prijeme i izraditi toliko zbirnih faktura, koliko dobavljača se pojavilo u internim prijemima.
3. osoba isto kao kao za partnere (1. osoba) možemo izabor internih dokumenata ograničiti na određenu 3. osobu iz dokumenta internog prijema
Skladište izbor možemo ograničiti u odnosu na prejemno skladište iz internog prijema
Odeljenje izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje  iz zaglavlja internog prijema
Način prodaje/nabavke izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz internog prijema
Za kreiranje upotrebii Partnera i 3. osobu ak je polje označeno, program će kreirati toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polje ne označimo , za svakog dobavljača će se kreirati jedna zbirna faktura.
Kreiraj prvi račun ako je opcija označena, program kreira novu zbirnu fakturu
Potvrdi prenešene dokumente ako je polje označimo , interni dokument, iz koga kreiramo zbirnu fakturu, dobije status »Potvrđeno«
Podaci o računu podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja
Vrsta prenosa izabrati možemo dva načina prenosa internih prijema u zbirnu fakturu:
  • Sumarno po artiklima – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će se preneti spisak svih internih prijema, koje možemo udružiti. Pozicije neće biti udružene, ako šifra identa nije potpuno jednaka, jer se pozicije internih prijema razlikuju po unetmh podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
  • Detajlno po otpremnicama – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će biti preneta svaka stavka internih prijema, tako kako su unete
Način potvrđivanja dokumenata izaberemo, kako da se označi interni prijem po kreiranju zbirne fakture:
  • Ne popuni vezni  dokument - u interne prijeme se ne zapisuje broj i sa njim povezanih zbirnih faktura
  • Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
  • Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznem dokumentu 2 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture

Kada unesemo sve potrebne ograničavajuće kriterijume, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih prijema, koji odgovaraju izabranim ograničavajućim kriterijumima.

Podrazumevano su svi popunjeni interni prijemi označeni za prenos u zbirnu fakturu. Označene su one otpremnice, koje su u rubrici »O«-označene. Iste možemo (pomoću tastera space ili klikom na miša) i odznačiti.

000001.gif U donjem prozoru pregleda dokumenata možemo naći i spisak pozicija dokumenata, koji je informativnog karaktera. Za prenos na zbirnu fakturu možemo izabrati celu otpremnicu.
000001.gif Ako je program našao više internih prijema, između njih se pomeramo pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interne prijeme, koje još nismo fakturisali.

Kada označimo određene otpremnice za prenos, kliknemo taster Dodaj.

Program nam kreira zbirnu fakturu (tj. toliko zbirnih faktura, koliko ih u odnosu na partnere u internim prijemima trebamo). Kada je postupak dodavanja otpremnice na zbirnu fakturu konačan, program nam to saopšti (pogledajte Dodavanje zaključeno!).


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!