Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa
po prodajnim cijenama iz dokumenata izdavanja. Neki ispisi daju vrijednost izdate
robe bez uključenog PDV!
Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrijednosti s uključenim mogućim parskim
izravnavanjima (Hronološki,
Dnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih
vrijednosti pozicija.
Vrsta ispisa
| izaberemo vrstu ispisa. Biramo:
|
| Vrste dokumenata | obavezno označimo
vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo
napraviti obračun (evidencijski dokumenti nisu na spisku!) |
|
Vrsta artikala | obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate
račune. Izabrane vrste artikala su označene s kvačicom.
|
| Datum otpremnice (do- do)
| ispis možemo ograničiti po početnom i/ili
krajnjem datumu
otpremnice
|
| Datum PDV (od-Do) |
Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa
fakture. |
| Datum računa (od- do)
| ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem
datumu
izdavanja računa
|
| Šifra
| ispis možemo ograničiti na pojedinu
šifru
artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako
važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju
možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte
Znakovi sa posebnim značenjem).
|
| Naziv
| ispis ispis možemo ograničiti po nazivu artikla, kako je unesen u
poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifranta
artikala
(pogledajte i
Pozicije
izdavanja )!
 |
Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znaći da se prilikom
nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa.
Podaci o nazivu se povlaće iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo
različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po
nazivu imaju odstupanja. |
|
| Dobavljačeva šifra | ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj
šifri artikla, unesenoj u
Šifrantu artikala. |
| Status | izaberemo, koji dokumenti da bude uključen u ispis u odnosu na njihov
status. |
| Klasifikacija
| obračun izdatih računa možemo ograničiti
i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su
artikli određene
klasifikacije
|
| Sek. klasifikacija
| ispis možemo ograničiti i sa
sekundarnom
klasifikacijom artikla
|
| Kupac
| pregled ograničimo samo na izabrane kupce
iz glave dokumenta
|
| Tip kupca
| ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen
tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
|
| Primatelj |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima
(platiteljima), nego i po primateljima robe
iz glave dokumenta
|
| Tip primatelja
| jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji
robe
|
| Dobavljač
| obračun možemo izraditi i po
primarnom
dobavljaču prodate robe
|
| Odjel |
obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u
glavi dokumenta
|
| Vezni dok. 1
| obračun možemo ograničiti na pojedini prvi
vezani dokument (npr.
narudžbu)
|
| Datum (od-do)
| ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1,
koje da
obračun koristi
|
| Vezni dok. 2
| isto tako možemo obračun ograničiti po
drugom veznom dokumentu.
|
| Datum (od-do)
| ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2,
koje da obračun koristi
|
| Način isporuke
| ograničimo obračun izdatih računa po
načinu isporuke
iz izdate fakture
|
| Način plaćanja
| ograničimo obračun izdatih računa po
načinu
plaćanja iz
izdate fakture
|
| Valuta
| ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu
valutu u kojoj je
dokument
izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdati u
EUR.
|
| Stopa PDV
| obračun ograničimo na pojedinu
poreznu
tarifu , kako je označena u
poziciji dokumenta
|
| Valuta obračuna
| unesemo
šifru valute ,
u koju želimo preračunati izabrane podatke, koji odgovaraju prije
unesenim kriterijima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u
željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifrantu
banaka.
Program će sve izdate račune preračunavati u izabranu valutu po
kursu za
cjenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu",
vrijednosti faktura biti će preračunate u primarnu valutu iz
parametara .
|
| Preračun u valutu |
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja
(zadata postavka)
- ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo
upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument
izrađen.
|
| Način prodaje
| izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje,
kako je označen u
dokumentu . Tako
možemo ispisati:
- Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
- Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
- Izvoz - izdati računi za izvoz
- Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
- Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje
|