Realizacija narudžbe dobavljaču
Realizacija narudžbe
dobavljaču
U narudžbi dobavljaču nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete
plaćanja i ostale podatke.
|
Narudžba dobavljaču se računa kao realizirana, kada je upotrebom
funkcije za dodavanje narudžbe prenesemo na:
|
 |
Realizacija narudžbe dobavljača se računa kao umanjena, ako
za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom
dodavanja
prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta".
Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu. |
Za opis djelovanja funkcije, pogledajte poglavlje Dodavanje
narudžbi od primljenih računa. Funkciju možemo na svim navedenim vrstama
dokumenata pozvati klikom na tipku
(na dokument Prijem-Dokument i Prijem-Interno).
|
Takve veze između dokumenata i narudžbe dobavljaču zapisuju se u bazu
podataka i možemo ih pregledati:
- na narudžbi dobavljaču i u pregledu
povezanih dokumenata u panelu Prometi
- na prijemima i carinskim prijemima, odnosno primljenim računima u panelu
Veze, u podpanelu Narudžbe
|
|
Takve veze između dokumenta i narudžbe dobavljaču možemo i
dodavati, popravljati i brisati |
Veza se zapisuje i u tablicu veza s tipom veze 2 - Primljeni račun i
narudžba dobavljača (pogledajte Administratorska konzolu | Baza podataka |
Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje
dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbe za svaku poziciju
narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila
pojedina pozicija prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je bio kreiran
dokument prijema.

Tip
|
ovaj tip veze je označen tipom 2 - Primljeni račun
i narudžba dobavljača |
Dokument
|
interni broj dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.
Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje.
|
Pozicija
|
broj pozicije dokumenta, NA kojeg je bila pozicija
narudžbe dodana.
U ovom polju možemo, nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog
polja, otvoriti i padajući izbornik s popisom svih pozicija dokumenta iz
prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo.
|
Vezni dokument
|
interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija
dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
|
Pozicija
|
broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila
kreirana pozicija dokumenta prijema. |
Polje A
|
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i
B) |
Polje B
|
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo
kod veza tipa A i B) |

|
Ako smo poziciju narudžbe realizirali tako da smo
narudžbu otpremili preko više različitih dokumenata, to se u pregledu
povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja
"Vezni dokument" i "Pozicija") u pregledu navedena više puta (pogledajte
primjer u poglavlju Realizacija
narudžbe kupca)!
|
Dodavanje i brisanje
Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu, u tablici veza možemo
postupiti na slijedeći način:
- pritisnemo
za novi zapis
- zatim u pojedine stavke tablice veza unesemo podatke kako je navedeno u
donjoj tablici
- postupak nastavimo za svaku poziciju primljenog računa, koja je bila
kreirana iz narudžbe .
Tip
|
iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 2 -
Primljeni račun i narudžba dobavljača |
Dokument
|
unesemo interni broj primljenog računa |
Pozicija
|
unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj
pozicije računa, koju ćemo povezati s pozicijom narudžbe
|
Vezni dokument
|
unesemo interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana
pozicija dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
|
Pozicija
|
unesemo broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje
je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
|
Polje A
|
ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00) |
Polje B
|
ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00) |