PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување, Pantheon гранули
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 390,6324 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dodajanje naročila kupca - izdaja

Dodajanje naročila kupca - izdaja

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Namen tovrstnega dodajanja je spremljati realizacijo naročil kupcev in kontrolo dobav in dobavnih pogojev glede na podatke v naročilu. S tem omogočimo tudi povezavo med naročilom in izdajo (panel Odpreme v naročilu kupca) in tako kontrolo dobav glede na naročila.
000001.gif Najpomembneje pri tovrstnem dodajanju je, da se tako dodajanje šteje za realizacijo naročila kupca (glej Realizacija naročila kupca)!

Funkcijo prikličemo s klikom na gumb 18483.gif na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj.

Funkcija omogoča enostaven način prenosa obstoječega naročila kupca na izdano fakturo. S tem iz naročila kupca prenesemo vse podatke iz naročila: podatke o kupcu, o naročenih količinah ipd. 

Naročilo/naročila za dodajanje lahko izberemo na dva tipična načina (glej Izbira naročila):

  • za dodajanje posameznega naročila: izberemo eno samo naročilo tako, da neposredno vtipkamo številko naročila. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
  • za dodajanje znanega nabora naročil (naročilo od - do) istega partnerja. Gre pravzaprav za enak način dela kot v prejšnjem primeru, le da dodajamo na eno fakturo pozicije iz večih naročil. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos).  Vsa izbrana naročila morajo biti za istega kupca, ker se dodajajo na isti dokument, sicer dodajanje ne bo uspelo in bo program javil napako (glej Naročila so lahko samo od enega naročnika!).
  •  za dodajanje v primeru, ko celotne številke naročila nimamo na voljo. V takem primeru izberemo 
    • kupca in/ali prejemnika ter tip dokumenta "Naročila kupcev", ali
    • kupca in/ali prejemnika ter šifro vrste dokumenta za naročila kupcev. Tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb 17077.gif. V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, kupec, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije naročila ali cela naročila torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos

Če za dodajanje naročila izberemo preklopnik Prikaži samo neizdobavljena naročila, bo tudi iskalna tabela ponudila le taka naročila.

Ko na opisan način izberemo naročila, dodajanje na fakturo sprožimo s klikom na gumb 18483.gif iz osnovnega panela (glej Dodaj).

000001.gif Če nimamo ustrezne zaloge, pozicija izdaje ne bo izdelana! Podatek o nedodanih pozicijah zaradi nezadostne zaloge najdemo v panelu Statistika prenosa.
 

Po uspešno končanem dodajanju podatkov iz naročila se pojavi obvestilo (glej Dodajanje zaključeno).

 

Običajno želimo na tak način prenašati v modul Blago le naročila, katerih veljavnost še ni potekla. Zato nam pred dodajanjem naročila, katerega veljavnost je že potekla, program omogoči potrditev ali preklic operacije (glej Veljavnost naročila je potekla! Ali ga vseeno želiš dodati). 

Naročila, katerih veljavnost je potekla, lahko dodajajo le uporabniki, ki imajo avtorizacije za to operacijo. Če uporabnik nima ustrezne avtorizacije, program javi napako (glej Za to operacijo nisi avtoriziran (xxx)!). Za nadaljevanje postopka se mora v program prijaviti avtoriziran uporabnik.

 

000001.gif Na en dokument lahko dodajamo več naročil, pogoj je le, da je naročnik isti. V primeru, da naročnik ni isti, nam program javi napako (glej Naročila so lahko samo od enega naročnika!).

 

Če je v naročilu skladišče označeno in je drugačno kot skladišče v glavi dokumenta, kamor naročilo dodajamo, in dokument še nima pozicij, bo program skladišče zamenjal - torej uporabil tistega, ki je vnešen v naročilu. Podatek iz naročila ima torej prednost pred podatkom iz dokumenta.

000001.gif

Če pa ima dokument, kamor dodajamo, izdelano že vsaj eno pozicijo, pa taka operacija ni mogoča - zato program zahteva potrditev nadaljnjega postopka (glej Skladišče na naročilu je drugačno kot skladišče na dokumentu! Ali vseeno nadaljuješ).  

 

S klikom na gumb 18487.gif bo program naročilo dodal na dokument, vendar bo v takem primeru naročilo izdano iz drugega skladišča, kot je označeno v naročilo. Skladišča namreč v tej fazi ne moremo več zamenjati in je to edina možnost. 

S klikom na gumb 18488.gif pa operacijo prekličemo. V takem primeru lahko izdelamo novo fakturo iz tega naročila, kjer bo lahko uporabljeno skladišče, kakršno je navedeno v naročilu.

 

000001.gif Če tako izberemo v Parametrih | Naročila, se pri dodajanju naročila na fakturo kupca iz naročila polni še referent, vezni dokument 1 in vezni dokument 2.
000001.gif Če želimo naročilo izdati v delnih količinah, enostavno pobrišemo avtomatsko dodane pozicije ali pa jim spremenimo količino - v že izdelanem dokumentu ali v seznamu pozicij za prenos!
 
000001.gif Če blago izdajamo iz skladišča, za katerega smo izbrali izdajo iz odpremne liste, je izgled in pomen panela za dodajanje naročila nekoliko drugačen! Za podroben opis glej poglavje Dodajanje naročila preko odpremne liste .
 

 


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!