Zatvaranje avansa - obračun PDV-a po naplati
Kako bi se računi ispravno prikazali u PDV knjigama, a za korisnike koji obračunavaju PDV po naplati, potrebno je kreirati i zatvarati račune, uplate i avanse na slijedeći način.
Uplata je stigla npr. u 7.mj. i proknjižen je izvod:

Kod kupca ne postoji račun s kojim možemo povezati uplatu i potrebno je kreirati avansni račun. To radimo preko čarobnjaka.


Kreirani primljeni avans se proknjiži:

Redovni račun se kreira npr. u 8.mj. i automatski storno avansa. Proknjižimo račune.


Nakon što su proknjiženi računi idemo na ručno zatvaranje Avansa:

Odredimo kriterije za prikupljanje podataka i zatvaramo najprije 7.mj. uplatu preko izvoda i kreirani Primljeni avans:

PDV knjiga za 7.mj.je u ispravna:
