 | Loading… |
|
|
Neposredni stroškiNeposredni stroški
Neposredni stroški
Če smo v Šifrantu vrsta dokumentov programskega paketa določili vsaj enega od petih možnih dodatnih stroškov, ki jih želimo obračunati v potnih nalogih, imamo v tem panelu možnost vnosa vrednosti za ostale vrste izdatkov po obračunu potnega naloga.

Tip
|
najprej iz izbirne tabele izberemo tip dodatnega stroška

Tip 0 je zmeraj za eventualne druge stroške, katere nismo zajeli v ostalih.
|
Naziv
|
Prepiše za naziv tipa stroška.
|
Opomba
|
Naziv dodatnega stroška katerega smo izbrali.
Nazivi dodatnih stroškov od tipa 1 do 5 so fiksni. Nazivi so takšni, kot smo jih določili v parametrih. Izjema je le tip 0 - Drugo, kjer lahko vnesemo naziv drugega stroška (npr. Hotel)
|
Konto

|
Za posamezen Tip stroška se prepiše konto kateraga smo določili na Vrsti dokumenta za potne naloge. Stolpec Konto v LT licenci ni viden.
|
Znesek
|
Vrednost dodatnega stroška.
|
Valuta
|
Izberemo valuto, v kateri vnašamo dodatni strošek. Program nam bo za vnos ponudil našo valuto, ki smo si jo izbrali v parametrih programa.
|
Datum in ura
|
Izberemo datum in uro, ko je nastal strošek. Na osnovi tega datuma se bo črpal tečaj (srednji tečaj BS). Privzeto se črpa datum iz glave potnega naloga in ne vnosa neposrednih stroškov v pozicije potnega naloga.
|
Tečaj
|
Če je dodatni strošek v tuji valuti, se nam tukaj izpiše tečaj za preračun v EUR. Za preračun se uporabi tečajnica Banke Slovenije, ki jo imamo izbrano v parametrih programa .
|
Ne v EUR
|
V kolikor obkljukamo kvadratek, nam program vrednosti ne bo preračunal v evre temveč nam jo bo pustil v valuti, katero smo vnesli.
|
Se ne izplačuje
|
Preklopnik, ki nam pove ali se nek strošek izplača. Če je preklopnik vklopljen, se strošek ne bo izplačeval ali prikazoval med neizplačanimi. Bo pa knjižen in prikazan na stroškovnem nosilcu. Privzeto vrednost preklopnika lahko nastavite na Vrsti dokumenta za potne naloge.
|
iREK
|
Izbiramo lahko, ali se strošek, ki je nastal v času službenega potovanja, poroča v REK obrazcu ali ne. Avtomatsko so vsi stroški, ki so izplačani, tudi vključeni v poročanje, vendar se lahko v poziciji stroška in na Vrsti dokumenta za potne naloge odločamo, ali se bo poročal ali ne. Primer: v kolikor je npr strošek povezan z uporabo službenega vozila, ga delavcu povrnemo, vendar ni potrebno da ga poročamo - izberemo Se NE poroča v iREK. V kolikor se del stroškov, ki so del službenega potovanja in jih plačamo npr. s službeno kartico in ne bodo izplačana v okviru potnega naloga, pa bi jih morali poročati - izberemo Se poroča v iREK.
|
Račun
|
Vnesemo št. računa dodatnega stroška. V kolikor vnesemo številko računa, katera je že izbrana na enem izmed vrst dokumenta za prevzem v polju Vezni dokument 1 bo program javil:
|
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|