PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406,289 ms
"
  875 | 1127 | 89206 | Review
Label

Obračun primljenih računa

Obračun primljenih računa

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Obračun primljenih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda primljenih računa. Kod izrade obračuna možemo birati različite ograničavajuće kriterijume:

 

Vrsta ispisa izaberemo vrstu ispisa:
Vrste idenata izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo ispisati primljene račune. U meniju desnog klika imamo 3 opcije: Izaberi sve, Odznači sve i Izaberi inverzno.

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, kojima smo evidentirali primljene račune i za njih želimo napraviti obračun (evidencijske vrste dokumenata nisu na spisku!).
Datum otpremnice (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice (od-do) iz primljenog dokumenta
Datum računa (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datum prijema računa (od-do) iz primljenog dokumenta
Šifra ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa, za koju vršim pregled izdatih računa.
Za ovo polje i sva sledeća polja za unos ograničavajućih kriterijuma važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu šifru, tako što joj dodelimo znak % (pogledajte Znaci sa posebnim značajem).
Status izaberemo koji identi će biti uključeni u ispis u odnosu na status dokumenta:
  • Svi - svi identi, bez obzira na status. Za ispis koji ne gleda status, ostavimo ovo polje prazno.
  • Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
  • Neaktivni - samo neaktivni identi
Naziv ispis možemo ograničiti na jedan ili više naziva identa, kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije prijema)!
Dobavljačeva šifra ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri materijalnog sredstva, unešenoj u Šifarniku idenata.
Klasifikacija obračun možemo ograničiti i klasifikacijom i tako prikažemo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije.
Sekundarna klasifikacija ispis možemo ograničiti sekundarnom klasifikacijom materijalnog sredstva
Skladište pregled ograničimo na prijemno skladište iz zaglavlja dokumenta, za koje želimo obračun primljenih računa
Dobavljač pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz zaglavlja dokumenta
Tip dobavljača ako želimo da utvrdimo koliko smo u određenom periodu kupili robe od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun ograničiti na određeni tip dobavljača
Država Izaberite državu ako želite da ograničite izveštaj na odabrane države gde vaše preduzeće prodaje robu. Informacije o dobavljačevoj državi nalazae se u šifarniku subjekata. Od verzije 1001300 više od jedne države može biti odabrano korišćenjem multiselect opcije .
3. osoba obračun možemo izraditi ne samo po dobavljačima, nego i po drugoj osobi iz dokumenta (prevoznik, platilac…).
Tip 3. osobe i sa izborom tipa 3. osobe možemo pregledati, kako je segmentirana naša nabavka
Država podesimo filter obračuna na državu 3. osobe. Podatak o državi, sa kojom je promet ostvaren, je sadržan u šifarniku subjekata, kod subjekta sa kojim je promet ostvaren. Od verzije 1001300 više od jedne države može biti izabrano pomoću multiselect opcije 
Odeljenje odeljenje (iz dokumenta prijema), za koje želimo pregled primljenih računa.
Nosilac troškova pregled možemo da ograničimo i na pojedinog nosioca troškova iz pozicije primljenih računa
Vezni dok. 1 obračun možemo izraditi i za pojedini vezni dokument 1 (npr. otpremnicu dobavljača)
Datum (od-do) obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice prvog veznog dokumenta
Vezni dok. 2 isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do) obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice drugog veznog dokumenta
Način dostave ograničimo obračun izdatih računa po načinu dostave iz primljene fakture
Način plaćanja ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz primljene fakture
Paritet ispis možemo ograničiti u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta
Mesto ispis možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta
Stopa PDV obračun ograničimo na pojedinu poresku tarifu, kako je označeno u pozicijama dokumenta
Nabavni referent ograničimo obračun izdatih računa na referenta, koji je račun primio
Za valutu ispis obračuna ograničimo na pojedinu valutu, u kojoj je dokument unešen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa dobavljača, koji su nominirani u USD.
Ident

Izaberite jedan ili više ID-ova idenata ako želite da ograničite izveštaj na jedan ident ili određeni izbor idenata.

Za ovo polje i sva polja opisana u nastavku, program će uključiti sve izveštaje ako kriterijumi nisu uneti (polje je prazno). U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom).

Preračun u valutu
  • označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
  • ne označimo, ako podatke iz prethodnog polja ne želimo upotrebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
Način nabavke primljene račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način nabave, koji je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:
  • Svi - obračun primljenih računa bez obzira na način nabavke
  • Domaći - obveznici - računi, primljeni od poreskih obveznika
  • Domaći - druge osobe - računi, primljeni od drugih osoba
  • Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
  • Nerezident - primljeni računi sa nabavom tipa "Nerezident"
Status dokumenta Isto tako možemo ispis ograničiti na status dokumenta:
  • Svi - nam ispiše sve dokumente
  • Potvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status potvrđen
  • Nepotvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status nepotvrđeni
Banka pri dev. dok. opcijom definišemo kurs za preračun u valutu vrednosti primljenih računa . Na raspolaganju imamo kurs:
Uvaži sekundarni tip subjekata  Ako je parametar označen, program sakuplja podatke za tip kupaca koji je definisan subjektom u u opštim podacima o Subjektu. Ako parametar nije označen, program sakuplja podatke samo za primarni tip kupca koji je definisan subjektom u opštim podacima o subjektu.
Polja po želji - Identi ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa.
Polja po želji - Subjekti ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta.
Polja po želji - Nosioci troškova ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova.
Polja po želji - Dokumenta ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta.
Izaberite Prefiks da biste izabrali pozitivne, negativne ili sve vrednosti pozicija dokumenata(anForPay) koje će biti prikazane u izveštaju.
Ovo dugme će generisati obračun primljenih računa koristeći gore navedene kriterijume.
00001.gif Za lakši odabir vrsta dokumenata i vrsta idenata možemo upotrebiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Višestruki potvrdni unos ).
 
00001.gif Za detaljan opis funkcija reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.
 
00001.gif Kriterijume za obračun moramo izabrati svaki posebno, a možemo ih snimiti u predloge.
00001.gif Isto kao kod svih filtriranja važi i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrednosti, upisane u polje, a u obračun uključi samo dokumente i stavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
S upotrebom posebnih znakova možemo filter podesiti i nešto šire (pogledajte Osnove - Znaci sa posebnim značajem).

 



 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!