PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Expand]Nov izdani račun
    [Expand]Seznam izdanih računov
    [Collapse]Nov prejeti avans
      Kreiranje novega prejetega avansa
     [Expand]Čarovnik v prejetih avansih
     Izdani račun po 76.a členu
    [Expand]Seznam prejetih avansov
    [Expand]Obrazec DDV-VP
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1953,1575 ms
"
  1000002912 | 222513 | 374754 | Review
Label

Kreiranje novega prejetega avansa
 

Prejeti avans je znesek denarja, s katerim kupec podjetju vnaprej plača prihodnje dobave proizvodov, blaga ali storitev.

V račun za prejeti avans vnašamo:

  • ident (po šifri ali nazivu),
  • količino, za katero je avans prejet,
  • vrednost prejetega avansa z vključenim DDV,
  • davčno stopnjo.

V tem poglavju bomo prikazali funkcionalnost kreiranja novega prejetega avansa, ki se nahaja v modulu Veleprodaja.

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba podjetja Tecta je od kupca IKEA Europe d.d. prejela bančno nakazilo, avans v vrednost 32.345,98 EUR, ki želi evidentirati v program.  Kupec je nakazal avans za naročenih 10 šotorov Indian 3.

To stori po naslednjih korakih:

  1. Odpiranje okna Nov prejet avans
  2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
  3. Vnos osnovnih podatkov
  4. Vnos pozicij dokumenta
  5. Dodajanje opombe na dokument
  6. Tiskanje dokumenta

1. Odpiranje okna Nov prejet avans

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in storitve in izbere podmodul Nov prejeti avans.

Samodejno se odpre okno za kreiranje novega prejetega avansa, kamor začne vnašati podatke.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V glavi najprej določi vrsto dokumenta za prejete avanse. Izbira lahko med vnaprej določenimi vrstami dokumentov:

  • 3700 – Prejeti avansi
  • 3710 – Storno prejeti avansi
  • AI00 – Prejeti avansi za izvoz

V našem primeru je podjetje prejelo avans, zato v polju Vrsta dokumenta izbere: 3700 Prejeti avansi.

V polju Kupec izbere s spustnega seznama kupca, ki je izvedel avans. Prikažejo se subjekti, ki jih ima vnesene v Šifrant subjektov.

NAMIG

Postopek vnosa novega subjekta v šifrant lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.

V našem primeru vpiše kupca: IKEA Eurupe d.d.

NAMIG

Subjekt lahko iščete po davčni številki in/ali imenu.

Označi v polju Način plačila, da gre za: 2 – Bančno nakazilo.

NAMIG
  • V bazi imate prednastavljen šifrant načinov plačil. Več o tem lahko preberete v poglavju Načini plačil.
  • V primeru prejetega avansa z načinom plačila gotovina, si lahko nastavite ustrezne nastavitve na vrsti dokumenta v meniju Nastavitve | Vrsta dokumenta - 3700 - Prejeti avans za davčno potrjevanje oz. fiskalizacijo.

3. Vnos osnovnih podatkov

Po vpisu glavnih podatkov v glavo prejetega avansa, začne z vnosom osnovnih podatkov prejetega avansa.

Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Nov račun.

NAMIG

Osnovne podatke lahko prikažte ali skrijete s klikom na puščico .

V prvi del osnovnih podatkov vnese podatke o:

  • Predvidena dobava blaga,
  • Datum,
  • Datum DDV
  • Sklic.

Dobava blaga kupcu je predvidena 20.07.2022. V polju Datum in Datum DDV izbere datum, ko je prejela avans, 5.7.2022.

V polju Sklic pa prepiše sklicno številko, ki jo je kupec navedel pri nakazilu.

V naslednjem delu osnovnih podatkov se nahajajo podatki o oddelku in prejemniku.

V našem primeru se avans nanaša na oddelek Veleprodaja, kar ustrezno določi.

NAMIG

Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo v polju za oddelek uporabil tam vnesen podatek, lahko pa ga tudi spremenite.

Prejemnik določi oz. napolni polje program samodejno s podatkom o kupcu. Ta podatek lahko spreminja in tako uporablja kombinacije Kupec/Prejemnik

NAMIG

S klikom na gumb  (Dodajanje novih subjektov) se odpre forma za hitri vnos novega subjekta v šifrant. Navodila za nov vnos subjekta najdete v poglavju Kreiranje novega subjekta - hitro dodajanje.

 

V tretji del osnovnih podatkov lahko vpiše dodatne podatke npr. številko naročila, na podlagi katerega je bil kreiran avans, datum izdaje ter številka dobavnice.

V polja dokumentov lahko vnese podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov.

V našem primeru bo odgovorna oseba vpisala v polje veznega dokumenta 1, Avans vpisala št. naročila na podlagi katerega je bil kreiran avans.

Vnese številko: 2256132 in določi datum naročila 01.07.2022.

NAMIG

Nazive polj lahko spreminjate v PANTHEON-u z licencami LT, LX, SE, ME ali MF. Če želite, da je ta podatek obvezen, tudi to nastavite na vrsti dokumenta v PANTHEON‑u.

V zadnjem delu osnovnih podatkov se polje Odg. oseba samodejno napolni z trenutno prijavljenim uporabnikom.

Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem. 

V našem primeru izbere vodjo veleprodaje: Polona Prodaja.

NAMIG

Predstavitev zaposlenih podjetja Tecta lahko preberete v poglavju Organigram Tecta.

Polje Referent pa je zaklenjeno in se samodejno napolni s podatkom osebe prijavljene v program.

Tako je zaključila z vnosom osnovnih podatkov avansa.

4. Vnos pozicij dokumenta

Nadaljuje z vnosom identov v pozicije.

Idente oz. artikle išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama šifranta identov.

V našem primeru doda idente tako, da vpiše naziv identa. Kupec je naročil šotor Indian3, zato vpiše »indian« in iz izbirne tabele izbere pravi ident. 

Določi količino identa, v našem primeru je kupec nabavil 10 kosov. Cena identa se prepiše iz šifranta identov.

V polju Popust % vpiše vrednost popusta za katerega sta se s stranko dogovorili, v našem primeru: 10 %.

Nov element dodamo s klikom na gumb  (Dodaj pozicijo).

S tem, ko doda ident na pozicije se kreira Številka dokumenta, v našem primeru gre za dokument: 22-3700-000011.

NAMIG

Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.

Na pozicijo oz. na vnos identa v pozicije želi dodati opombo. 

Klikne na ikono  in odpre se okno za vnos opombe, v katerega vpiše »10% popusta zaradi avansa«.

Opombo Shrani in ikona opombe se obarva oranžno. 

Nadaljuje s preverjanjem skupne vrednosti avansa.

5. Dodajanje opombe na dokument

Po vnosu vseh postavk preveri še podatek o skupni vrednosti prejetega avansa, ki se nahaja na dnu okna.

S klikom na ikono  doda opombo na celoten dokument, ki se bo izpisala na dnu računa.

V našem primeru zapiše: » Plačilo za št.naročilo 2256132«.

V nadaljevanju dokument še natisne.

6. Tiskanje dokumenta

V orodni vrstici okna, dokument natisne s klikom na gumb Natisni.

S klikom na  se prikaže spustni menu v katerem izbere obliko tiskanja.

Izbira lahko med prednastavljenimi izpisi:

  • ·       23B – Račun za avans
  • ·       24A – Račun za avans
  • ·       2UM  - Račun za avans s popustom.

V našem primeru izbere izpis oblike 2UM – Račun za avans s popustom in natisne.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.