PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Collapse]Paneli i Llogarive
     [Expand]Stafi
     [Expand]Mallrat
     [Collapse]Financat
      [Expand]Kontrolloni Postat
      [Expand]Postimi Automatik
      [Expand]Raporti i Punës në Kontabilitet
       Llogaritja e Amortizimit
       Deklaratat e Bankës
      Llogaritja
      Regjistri i Ngjarjeve
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 437.5086 ms
"
  1000006069 | 225481 | 459202 | AI translated
Label

Kontrollo Postimet

   

Kontrollo Postimet modulin, brenda Panelit të Kontabilitetit, shërbimi i kontabilitetit mund të kontrollojë postimet për kompanitë dhe bazat e të dhënave të zgjedhura.

Këshillë

Kontrolli i kontabilitetit do të kryejë kontrollin mbi dokumentet e zgjedhura në Panelin e Administratës | Parametrat | Kompaninë | Panelin e Kontabilitetit

 

Për raste praktike që tregojnë se si të përdorni funksionet e Kontrollo Postimet, shihni kapitullin Kontrollo Postimet në manualin e përdoruesit.

Moduli është i ndarë në pjesët e mëposhtme:  

Tabela e përmbajtjes

  1. Kontrollon
  2. Tabela

 1. Kontrollon

Kjo seksion përmban skedat me kontrollon ashtu siç janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës. Shumica e skedave shfaqin një tabelë me informacion rreth kontrollit të bërë mbi dokumentet dhe bazat e të dhënave. Mund të lexoni më shumë rreth të dhënave të shfaqura në tabelë në seksionin 2. Tabela e këtij kapitulli.

Ekzekuto kontrollin Me klikimin e këtij butoni, kontrolli ekzekutohet në të gjitha skedat që janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës.

Faturat e Lëshuara

Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të lëshuara në tabelë.
Faturat e Pranuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të pranuara në tabelë.
POS Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve POS (pranime dhe shpenzime cash) në tabelë.
Dogana - Lëshimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të lëshuara në tabelë.
Dogana - Pranimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të pranuara në tabelë.
Kasafortë Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e pranimeve dhe shpenzimeve cash në tabelë.
Postimet e Pa Balancuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me postimet e pa balancuara në tabelë.
Kontrollo Postimet Kjo skedë tregon kontrollin e postimeve dhe gabimeve në kontrollin e kryer. Ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Postimet – skedë për të mësuar më shumë rreth kësaj skede. 
Kontrollo Postimet Me Grafikun e Llogarive Kjo skedë tregon kontrollin e postimeve në raport me grafikun e llogarive. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Postimet Me Grafikun e Llogarive
Kontrollo parametrat Kjo skedë tregon kontrollin dhe gabimet në Parametra. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Parametrat

2. Tabela

Tabela përmban të dhënat e kontrollit të kryer mbi bazat e të dhënave të zgjedhura dhe mbi dokumentet e zgjedhura. Tabelat me të njëjtat të dhëna janë të dukshme në këto skeda:

  • Faturat e Lëshuara
  • Faturat e Pranuara
  • POS
  • Dogana - Lëshimi
  • Dogana - Pranimi
  • Kasafortë
  • Postimet e Pa Balancuara

 

Kompania Shfaq kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Database Shfaq baza e të dhënave të zgjedhur që është e lidhur me kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Tipi

Shfaq tipin e dokumentit për të cilin ne kontrollojmë postimet. Këto tipe janë:  

  • BI – shpenzime cash 
  • BP – pranime cash 
  • FM – POS 
  • FI – faturat e lëshuara 
  • FP – faturat e pranuara 
  • PM – konsumimi i materialeve
  • CI – doganat e lëshuara 
  • CP – doganat e pranuara 
Descr.  Shfaq përshkrimin e një Tipi.
Doc. Tipi Shfaq ID-në e Tipit të dokumentit.
Emri Shfaq emrin e Tipit të dokumentit.
Gabimi

Shfaq numrin dhe përshkrimin e gabimit të gjetur gjatë ekzekutimit të kontrollit. Këto gabime janë: 

  • 4001 – Data e dokumentit nuk përputhet me postimin 
  • 4002 – Dokumenti nuk është postuar 
  • 4003 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4004 -  TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4005 – Dokumenti i postuar nuk ekziston në bazën e të dhënave 
  • 4007 – Nuk ka postim në llogarinë e të ardhurave – shpenzimeve 
  • 4008 – TVSH nuk është postuar ose llogari e gabuar 
  • 4010 – Llogaria e të ardhurave – shpenzimeve nuk përputhet 
  • 4011 – Llogaria në postim nuk përputhet me parametrat 
  • 4012 – Shuma e faturës dhe pagesa nuk janë të barabarta 
  • 4015 – Kursi i këmbimit të postimit nuk përputhet me kursin qendror të Bankës së Sllovenisë në këtë ditë  
  • 4029 – Vlerat e dokumentit dhe vlerat e postimit nuk përputhen 
  • 4030 – TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4034 – Dokumenti nuk është miratuar 
  • 4518 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4551 – Llogaria e tipit të dokumentit dhe llogaria e postimit nuk përputhen 
  • 4975 – Vlera me pakicë në dokument nuk përputhet me vlerën e postuar me pakicë 
  • 4976 – PD në dokument nuk përputhet me PD në postim 
  • 5029 – Vlera e postuar e inventarit nuk përputhet me dokumentin 
  • 8776 – Subjekti në dokument nuk përputhet me postimin 
  • 8221 – Kursi i këmbimit në postimin e revistës dhe dokumenti janë të ndryshëm 
  • 208030 – Shuma e mbylljes cash nuk përputhet me totalin e përfshirë në faturat POS. 
  • 208031 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në postim nuk përputhet me parametrat 
  • 208032 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në linjën e dokumentit nuk mund të gjendet në parametrat 

 

Doc. Nr. Shfaq çelësin e dokumentit, mbi të cilin është gjetur gabimi.
Doc. Data Shfaq datën e dokumentit mbi të cilin është gjetur gabimi. 
Doc. Afati Shfaq datën e afatit të dokumentit mbi të cilin është gjetur gabimi. 
Partneri Shfaq emrin e Subjektit për të cilin dokumenti me postim të gabuar i referohet. 
Doc. Totali Shfaq shumën totale në dokument. 
Numri Shfaq numrin e revistës mbi të cilin është postuar fatura. 
Linia Shfaq numrin e linjës së postimit.
Data Shfaq datën e një reviste, ku është regjistruar postimi.
Data e Afatit Shfaq datën e afatit të revistës, ku është regjistruar postimi.
Vlera Shfaq shumën totale në postim.
Dallimi Shfaq dallimin midis vlerës së dokumentit dhe vlerës së postimit.

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!