PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Collapse]Izdavanje
      Pregled baze podataka u vezi sa izdavanjem
      Shema toka izdavanja
     [Collapse]Dokument izdavanja
      [Expand]Traka sa alatima izdavanja
       Poništi
       Glava izdavanja
      [Expand]Pozicije izdavanja
      [Expand]Traka sa alatima pozicije izdavanja
      [Expand]Popust
       Podaci o vrijednostima izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Kontrola čvrstih rezervacija kod izdavanja
       Kontrola rezervacija serijskih brojeva
       Ovlaštenje za čarobnjaka o pitanju
       Postupak izdavanja sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS računi
     [Expand]Primljeni avansi
     [Expand]Vlastita potrošnja
     [Expand]POS Ekran na Dodir
     [Expand]Pantheon POS X
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  Test za CG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Glavna stranica
   Registracija za Pantheon korisnike
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
  [Expand]Daljinska podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Uporedba verzija pantheona
   Pantheon Hosting
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Tržnica
  Portal za razvijače
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 456,2291 ms
"
  5927 | 6677 | 70665 | Localized
Label

Kreiranje dokumenta izdavanja

Kreiranje dokumenta izdavanja

089599.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

1. Izbor vrste dokumenta

Najprije izaberemo vrstu dokumenta u kojem želimo kreirati izdatu fakturu. U meniju Roba -> Izdavanje -> Dokument izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo izabrati s klikom na shortcut; ikonu postavljenu u statusnoj traci .

2. Kreiranje novog dokumenta

Na   redu sa alatima  kliknemo na tipku novi zapis . Time nam se otvori novi dokument, u kojem ćemo kreirati izdatu fakturu.

000001.gif S obzirom da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje računa izdavanja, potrebno je da svaki put kada želimo kreirati novi dokument kliknemo na taster Novi zapis . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka.

3. Unos podataka

3.1. Unos podataka o kupcu odnosno primatelju

Najprije unesemo kupca odnosno primaoca. Ako unesemo kupca isti će se prenijeti u polje Primaoca. Ako su kupac i primaoc različiti moramo popuniti i polje Primaoc. Nazive oba polja (Kupac, Primaoc) postavimo u  Šifrantu vrsta dokumenata.

Partnera u polje Kupac odnosno Primatelj unesemo tako da počnemo pisati prva slova naziva partnera, kojega želimo unjeti. Program na taj način suzi izbor partnera, koje smo prethodno unijeli  u Šifrant subjekata.

Partnera možemo potražiti pomoću kriterija za pretraživanje, funkcijom Traži partnera (Ctrl+S).

Ako želimo uneti partnera koji još nije u Šifrnantu subjekata, kliknemo na taster , kojim otvorimo Šifrant subjekata, gdje možemo unijeti novog partnera.

000001.gif U slučaju da u šifarniku subjekata nemamo unijetog subjekta koga želimo izabrati na dokumentu, moramo ga tamo prethodno unijeti. To uradimo klikom na taster , kojim otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.
 

3.2. Broj dokumenta izdavanja, unos datuma i potvrđivanje dokumenta

Broj dokumenta izdavanja kreira program automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (jednaka kao u Šifrantu vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program po snimanju računa promijeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.

Unesemo datume. Datum možemo unijeti ručno tako, da se mišem postavimo u polje datum i da ga upišemo odnosno izaberemo iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.

  • Otpremnica: datum na koji izdajemo artikle sa skladišta i skidamo sa zalihe na tom skladištu;
  • Račun: datum kreiranja odnosno izdavanja fakture;
  • PDV: datum za uvrštavanje dokumenata u porezne evidencije. Preuzima datum izdavanja računa, a možemo ga po želji naknadno popraviti.

Program popuni sva tri datuma današnjim datumom.

Ako je dokument kreiran potvrdimo ga kvačicom. Dokument je tako pripremljen za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Pomoću autorizacija možemo ostalim korisnicima onemogućiti promjene već potvrđenih dokumenata.

3.3. Unos podataka u glavi dokumenta

Odjel izaberemo iz  Šifrranta subjekata (na isti način kao kupca, odn. primaoca); možemo ga kao zadatog postaviti u Šifrantu vrsta dokumenata. U zaglavlje unijeti odjel se zadato popuni u pozicije dokumenta. Podatak o odjelu nije obavezan podatak.

Način prodaje, Valuta, Dana tj. Datum dospjeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mjesto pariteta, Način plaćanja i Cjenovni razred se prenese iz Šifrranta subjekata. U vezni dokument 1 tj. 2 upišemo brojeve i datum povezanih dokumenata s izdatom fakturom, koju kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata

Definišemo Odgovornu osobu, ali Referenta ne možemo mijenjati.

4. Unos pozicija

Mišem se postavimo na kolonu Šifra ili Naziv, zavisno od toga, da li želimo artikle tražiti po šifri ili po nazivu. Artikle po šifri tj. nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova šifre tj. naziva artikla, kojeg želimo unjeti u poziciju. Program na taj način sužava izbor artikala, koje smo prethodno unjeli u Šifrant artikala.

Artikal možemo potražiti takođe s naprednijim kriterijima, s funkcijom Traži artikal (Ctrl+F).

000001.gif U slučaju da u Šifrantu artikala nemamo unijet artikal koga želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga tamo prethodno unijeti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, kojim otvorimo Šifrant artikala za unos novog artikla.

 

Kada izaberemo željeni artikal, upišemo još količinu artikla u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni automatski s obzirom na unesene parametre u Šifrantu artikala. Pojedine parametre na samoj poziciji možemo i popraviti.

Na poziciji se među kolonama krećemo s tipkom 033384.gif, za prelaz u novi red koristimo kursorsku tipku dole 014665.gif.

5. Traka sa vrijednostima

5.1. Napomena na dokumentu

Tu unesen tekst ispiše se na samom dokumentu izdavanja.

5.2. Podaci o vrijednosti

Polja, označena sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo mijenjati.

Možemo upisati vrijednost tj. postotak popusta, kojeg program preračuna u pozicijama. Ako smo već u postupku kreiranja pozicija unjeli popust u pozicije, isti se prikaže takođe tu.

6. Ispis dokumenta izdavanja

Kada smo zaključili s kreiranjem dokumenta izdavanja, možemo ga ispisati klikom na tipku Račun tj. Otpremnica. Predefinirano će se ispisati zadnji ispisani oblik računa.

U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipki Račun ili Otpremnica kliknemo desnim klikom miša i izaberemo željeni ispis.

 

Opšti opis funkcije:

Povezane teme:


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!