PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Tabloja e Kontabilimit
    [Expand]Pasqyrë
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Aktivitetet e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Collapse]Fundviti
     [Expand]Me Shabllon
     [Expand]Viti Fiskal
     [Expand]Ndryshimi i planit të kontos
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2187.5427 ms
"
  8476 | 9020 | 457625 | AI translated
Label

Viti Fiskal

 

Një lloj specifik dokumenti përdoret për hapjen dhe mbylljen e vitit fiskal. 

Paralajmërim

Duhet të përcaktoni llojin e dokumentit në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve para përdorimit të parë.

 

Në menunë Financat | Fundi i Vitit | Viti Fiskal mund të gjendet lloji i dokumentit për hapjen dhe mbylljen e vitit fiskal. Duke e përdorur atë mund të krijoni një shënim mbylljeje dhe hapjeje sipas skenarëve të disponueshëm. Mbyllja e vitit fiskal bazohet në cilësimet e Grafikut të Llogarive. Sigurisht, mund t'i ndryshoni ato nëse është e nevojshme dhe të shtoni të reja.

 

Kur postimet origjinale transferohen në shënimet e mbylljes dhe hapjes, ato shënohen si të mbyllura dhe joaktive. Nuk mund të ndryshohen më.

Paralajmërim

Gjithçka funksionon mirë në vitin fiskal të ardhshëm nëse keni krijuar shënimet e mbylljes dhe hapjes në përputhje me to.

Forma e Vitit Fiskal përbëhet nga Headeri i Dokumentit dhe disa skeda:

  1. Skenari - lista e llogarive nga Grafiku i Llogarive.
  2. Kontrollet - Lista e kontrolleve që kryhen para mbylljes së fundvitit.
  3. Gabimet - Lista e gabimeve.
  4. Shënimet e Ditari - Parapamje e shënimeve të krijuara të ditarit për mbyllje dhe hapje.
  5. Regjistri - Regjistri i ngjarjeve.

1. Headeri i Dokumentit

Numri i dokumentit shfaqet në header. Për më tepër, këtu mund të vendosni datën si dhe shënimet e hapjes dhe mbylljes.

 

Numri Është një numër unik rrjedhës dokumenti. Përbëhet sipas nëse ju vendosni numërimin rrjedhës të dokumenteve në Panelin e Administrimit.

Kjo do të thotë, përbëhet nga një kod viti me dy shifra, ID e llojit të dokumentit me katër shifra dhe numri rrjedhës me gjashtë shifra në maksimum. Për më tepër, përdoren viza për të ndarë njësitë. Gjenerohet automatikisht dhe nuk mund të ndryshohet.

Data Nga
Paralajmërim

Vendosni 1 janar 2007 në fushën Data Nga për bazat e të dhënave që përfshijnë regjistrime të kalimit në EUR. Përndryshe, vendosni ndonjë datë tjetër që shënon fillimin e një viti fiskal.

Data Deri Vendosni datën që shënon mbylljen e vitit fiskal.
Lloji i Dokumentit të Mbylljes Futni ose zgjidhni llojin e dokumentit të postimit, të cilin mund ta përdorni për të postuar bilancin e mbylljes. Mund të postoni VETËM bilancin e hapjes duke përdorur këtë lloj dokumenti.
Lloji i Dokumentit të Hapjes Futni ose zgjidhni llojin e dokumentit të postimit, të cilin mund ta përdorni për të postuar bilancin e hapjes. Mund të postoni VETËM bilancin e hapjes duke përdorur këtë lloj dokumenti.
Postimi Kontrolloni cilat lloje llogarish të përfshihen në shënimet e mbylljes dhe hapjes. Mund të përfshini dhe mbyllni llogaritë nënshoqëruese, llogaritë e mbyllura duke përdorur dokumente të lidhura dhe llogaritë e librit të përgjithshëm. Nëse kontrolloni të gjitha, shënimet e mbylljes dhe hapjes krijohen për të gjitha llogaritë njëkohësisht.
  • 1 - Llogaritë Nënshoqëruese - Kontrollojeni për të krijuar shënime mbylljeje dhe hapjeje për llogaritë e shënuara si llogari nënshoqëruese në panelin e Skenarit.
  • 2 - Dokument i Lidhur - Kontrollojeni për të krijuar shënime mbylljeje dhe hapjeje për llogaritë që janë shënuar si të mbyllura me dokument të lidhur në panelin e Skenarit.
  • 3 - Libri i Përgjithshëm - Kontrollojeni për të krijuar shënime mbylljeje dhe hapjeje për llogaritë e shënuara si llogari të librit të përgjithshëm në panelin e Skenarit.

Shënimet e mbylljes dhe hapjes krijohen veçmas për çdo lloj llogarie.

Përgatit Mbyllje/Hapje Duke klikuar butonin   (Përgatit Mbyllje/Hapje) krijon shënime mbylljeje dhe hapjeje për llojin e zgjedhur të llogarisë (që do të thotë, llogaritë nënshoqëruese, ato të mbyllura në dokument të lidhur dhe/ose llogaritë e librit të përgjithshëm). Pas krijimit të shënimeve të ditarit për Mbyllje, IRIS 9604 - Mbyllja e fundvitit është bërë shfaqet.
Mos Konverto Postimet në Valutë të Huaj me Kursin e Këmbimit të 31 Dhjetorit Kjo opsion është menduar për hartimin e shënimeve me kursin origjinal të valutës së huaj në shënimet e hapjes së ditarit. Në praktikë, kjo do të thotë që programi injoron kursin e këmbimit të futur në fund të vitit dhe shënimet e ditarit të hapjes të hartuara dhe kursin e këmbimit nga shënimet origjinale. Metoda na lejon të marrim një ditar hapjeje dhe mbylljeje teknikisht koherent dhe uniform, megjithatë, nuk kemi llogaritur DIFERENCAT E DETYRUESHME TË KURSIT TË KËMBIMIT PËR SHËNIMET NË VALUTË TË HUAJ.
Mos Krijo në Rast Gabimi Opsioni nuk është i dukshëm kur krijohet dokument i ri. Kur përdoruesi klikon Përgatit mbyllje/hapje për herë të parë, gabimet (nëse ekzistojnë) shfaqen. Përdoruesi mund të rregullojë gabimet ose të heqë shenjën nga opsioni Mos Krijo në Rast Gabimi. Në këtë rast, Mbyllja/Hapja do të bëhet pavarësisht gabimeve. 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!