PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Expand]Nov izdani račun
    [Expand]Seznam računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Collapse]Seznam prejetih avansov
      Izpis od številke do številke
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 828,1365 ms
"
  1000003770 | 223234 | 376070 | Localized
Label

Izpis po kriterijih oz. "Izpis od številke do številke"

  

 

Do izpisov izdanih avansov v Seznamu prejetih avansov lahko dostopamo s klikom na gumb Natisni.

Funkcionalnost izpisovanja nam je v pomoč, če izdanih avansov ne tiskamo sproti, temveč jih npr. izpišemo in razpošljemo ob koncu delovnega dne.

Poleg tiskanja ta funkcionalnost omogoča tudi pošiljanje dokumentov v dokumentacijo, kjer se dokumenti arhivirajo glede na izbrano vrsto arhiva v šifrantu VDPri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo se preverijo vse nastavitve hrambe, ki so določene v klasifikacijskem načrtu. Če je v nastavitvah shranjevanja napaka ali shranjevanje ni nastavljeno, se dokumenti ne bodo samodejno shranili v izbrani arhiv/hrambo, dokler niso pravilno nastavljene vse nastavitve shranjevanja.

Ob kliku na gumb Natisni se zaslonska maska spremeni in prikazuje naslednje dele:

  1. Orodno vrstico z bližnjičnimi gumbi ČarovnikPošlji v dokumentacijo in Natisni
  2. Vrsta izpisa
  3. Kriteriji

 

 

1. Bližnjični gumbi

Čarovnik Prek čarovnika lahko pošiljamo dokumente v elektronski nabiralnik kupca (bizBox ipd.) in v arhiviranje v Dokumentaciji. Ob kliku na gumb se kreirajo .xml datoteka, ovojnica in PDF.
Pošlji v dokumentacijo Pošlje izbrani nabor dokumentov v Dokumentacijo.
Natisni Pošlje izbrani nabor dokumentov v tiskalnik za izpis v papirni obliki.
x (Prekliči) Prekliče izpisovanje in se vrne v Seznam računov.

 

2. Vrsta izpisa

Za vrsto izpisa lahko izberemo kateri koli izpis račun za avans, ki je naveden na seznamu Vrsta izpisa. Izberemo želeni izpis in ga nato s klikom na ustrezen gumb v zgornjem desnem kotu natisnemo, pošljemo kot eDokument  ali samo pošljemo v Dokumentacijo.

 

3. Kriteriji

Izdane avansne račune lahko izpisujemo po naslednjih kriterijih:

Razvrsti po

Izberemo, po katerem od naslednjih parametrov želimo razvrstiti izpisane dokumente:

  • Številka dokumenta
  • Kupec
  • Prejemnik
  • Skladišče
  • Referent
  • Način dostave

Privzeto je izbran prvi parameter: Številka dokumenta.

Status Izberemo dokumente, ki imajo določen status.
Vrsta dokumenta S spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta.
Številka (od–do)

Izberemo dokumente na podlagi številke dokumenta.

Tukaj vnesemo začetno in/ali končno številko dokumenta za izpis.

Skladišče Izdajno skladišče.
Kupec Kupec z avansnega računa (1. oseba).
Prejemnik Prejemnik z avansnega računa (3. oseba).
Referent Referent, podpisan na dokumentu.
Odgovorna oseba Odgovorna oseba, ki je kreirala dokument.
Način dostave S spustnega seznama izberemo aktivni način dostave.
Dobavnica (oddo) Izberemo datum dobavnice (od–do).
Datum DDV (oddo) Izberemo datum DDV (od–do).
Račun (oddo) Izberemo datum računa (od–do).
Zapadlost (oddo) Izberemo datum zapadlosti (od–do).
Način poslovanja Izberemo način poslovanja (papirno, elektronsko e-slog ali papirno in elektronsko).

 

OPOZORILO

Pri tem načinu izpisovanja program ne ponudi predpregleda dokumenta pred tiskanjem, temveč pošlje izbrani nabor dokumentov direktno na tiskalnik.

 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.