PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Collapse]Primirea
      Revizuirea bazelor de date în legătură cu preluarea
      Schema de Primire
     [Collapse]Document de primire
       Pretvornik valut
      [Expand]Bară de sarcini pentru primirea documentului
       Primirea antetului documentului
      [Expand]Primirea liniilor de documente
      [Expand]Funcții de linii (Buton)
       Rezumatul impozitelor
       Bară de Valoare
       Autorizații pentru Primirea Documentelor
       Alocări dificile în documentele de primire și transfer
       Primirea bunurilor cu un document
       Crearea unui Document de Primire
     [Expand]Intern
     [Expand]Recepție colectivă
     [Expand]Plată anticipată
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Facturare Recurentă
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 531,2036 ms
"
  622 | 805 | 472846 | AI translated
Label

Linii de documente de primire

Linii de documente de primire

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Introduceți informațiile detaliate despre bunurile și serviciile primite în liniile de primire.

40962.gif

Cont de creanțe Tipuri de documente setări. Acest cont poate fi modificat dacă este necesar. Dacă selectați Postați facturile primite în contul de plăți din metodele de plată în Panoul de administrare, plățile către furnizori vor fi postate în contul de creanțe pentru metoda de plată selectată din Metode de plată pentru document. Plățile în rate sunt postate în același mod.   
Depozit de destinație   depozitul unde vor fi primite bunurile (un depozit implicit poate fi selectat în Tipuri de documente registru). Prețurile de evaluare vor depinde de depozitul pe care îl introduceți aici.

Dacă se utilizează un calcul separat al prețului de vânzare pentru depozit, selecția depozitului afectează și introducerea datelor în prețuri din factura emisă.

Notă Faceți dublu clic pe 40620.gif pictograma dintr-o linie pentru a deschide o fereastră unde puteți introduce note pentru o linie individuală. (Vezi și: Introducerea notei ). După ce ați introdus o notă, faceți clic pe OK pentru a închide fereastra (Vezi și: Introducerea notei

40621.gif

). Linie Numărul consecutiv al liniei, generat automat de program. Pentru editarea acestor date, consultați  Introducerea liniilor  șiRenumerotarea liniilor
! Articol ID al articolului emis. Introduceți ID-ul sau alegeți-l din lista de selecție. În Parametrii programului

, selectați ce date va afișa programul în lista de selecție atunci când căutați după ID. Dacă Citește ID-uri externe opțiunea a fost selectată în Parametrii programului, ID-ul extern  

al unui articol poate fi introdus și în acest câmp. După confirmarea unei linii, ID-ul dvs. pentru articol va fi afișat în câmp, deoarece stocul este întotdeauna urmărit folosind ID-ul dvs. pentru articol. Pentru a căuta un ID sau un cod al unui articol, puteți utiliza și funcția Găsește articol

. Faceți dublu clic pe acest câmp pentru a deschide registrul articolelor    

000001.gif pentru acest articol. În acest fel, puteți adăuga rapid un articol nou sau vizualiza și edita date despre un articol.  Dacă opțiunea Doar articole active pot fi selectate a fost selectată în  Tipuri de documente setări și un articol inactiv este selectat în linia documentului, programul va afișa o eroare: 
000001.gif Doar un articol activ poate fi selectat! Cu selecția parametrului "Afișează doar articolele care au tipul setat de tipul documentului" Articole | General selecția articolelor (cu o căutare după cod, precum și cu o căutare după nume) poate fi limitată la cele cu un tip de articol introdus în registrul conturilor de bunuri
din factura emisă. Nume Numele articolului. Introduceți ID-ul sau alegeți-l din lista de selecție. Un articol poate fi găsit și selectat în câmpul Nume - în acest caz, ID-ul articolului va fi introdus automat. În Parametrii programului

, selectați ce date va afișa programul în lista de selecție atunci când căutați după nume. Dacă Permite modificarea descrierii articolului opțiunea a fost selectată în Tipuri de documente

setări, puteți modifica și numele articolului în document prin adăugarea unei descrieri detaliate în linie (de exemplu: reparație mașină prin pre-factura 3456/00). Dacă Citește ID-uri externe opțiunea a fost selectată în Parametrii programului, numele extern

al unui articol poate fi introdus și în acest câmp. Pentru a căuta numele unui articol, puteți utiliza și funcția Găsește articol   

. Cu un dublu clic pe acest câmp, deschideți registrul ID-urilor articolelor

pentru acest ID de articol. În acest fel, puteți adăuga rapid un nou ID de articol, vizualiza datele despre articolul selectat sau chiar să le editați. Cantitate
Cantitatea primită. Valoarea implicită este 0! UM Unitatea de măsură a articolului (valoare implicită din Articole
registru). Preț în valută Prețul furnizorului în valută (valoare implicită pe baza Costing din Articole registru sauprețuri contractuale
). Dacă prețul este afișat în moneda națională, este același cu prețul de achiziție (vezi câmpul următor). Datele pot fi introduse și manual. Preț de achiziție  Prețul furnizorului în moneda națională. Recalcularea prețului în valută (din câmpul anterior) în prețul de achiziție se face cu rata de schimb a Băncii Sloveniei
în ziua primirii bunurilor. Discount% discountul liniei (valoare implicită pe baza prețurilor contractuale). Datele pot fi introduse manual sau prin setarea discountului încosting 
. Discountul poate fi de până la 100%, altfel apare un mesaj TVA rata de taxare . Valoarea implicită este completată din registrul Articole sauParametrii programului
, și poate fi introdusă manual. Valoare
Valoarea liniei = ((cantitate*preț)-discount) + TVA).
Datele pot fi introduse și manual: în acest caz, prețul furnizorului se schimbă astfel încât valoarea liniei să corespundă formulei de mai sus. Valoare fără TVA 
Valoarea liniei fără TVA= ((cantitate*preț)-discount)
Aceste date nu pot fi editate manual. Cont de costuri Contul pentru costuri. Contul implicit pentru costuri este completat din Articole
010414.gifregistru. Poate fi introdus și manual. Este util în special pentru pregătirea automată a postării conturilor de costuri atunci când nu puteți prescrie în setările Tipuri de documente contul la care ar trebui să fie postat un cost individual. Contul introdus aici poate fi utilizat și pentru postarea stocului. Departament Departamentul la care se referă această linie. Aceste date sunt obligatorii doar dacă ați introdus setările necesare în setările Tipuri de documente (veziDepartamentul TREBUIE să fie introdus!    

vor fi utilizate. Cu postarea automată, datele despre departament din linia documentului sunt utilizate în linia postării veniturilor și taxelor dacă sunt introduse aici. Este utilizat doar pentru postarea creanței dacă această funcție a fost selectată în parametrii programului (vezi Parametri | Financiare| General

010414.gif- Postare pe departamente și/sau centre de costuri). Cost drv. ID-ulcentrului de costuri . Un centru de costuri implicit poate fi introdus în Articole    

registru, și poate fi editat manual aici. Datele despre centrul de costuri din linia documentului vor fi transferate din liniile adăugate în documentul pe care îl creați utilizând funcția adăugare  

Datele despre centrul de costuri sunt introduse și în linia comenzii dacă linia comenzii este ulterior legată de centrul de costuri (vezi capitolul Centre de costuri - Facturi primite

tab). Dacă, în setările Tipuri de documente, ați desemnat că introducerea unui centru de costuri este necesară și nu introduceți unul în linie, programul va afișa o eroare (veziIntroducerea centrului de costuri este necesară!

). Cu postarea automată, datele despre centrul de costuri din linia documentului sunt utilizate în linia pentru postarea veniturilor și taxelor dacă au fost introduse aici. Este utilizat doar pentru postarea creanței dacă această opțiune a fost selectată în parametrii programului (veziParametri | Financiare | General

- Postare pe departamente și/sau centre de costuri). Preț de evaluare Prețul de achiziție pe bucată conformcosting
. Stocul la depozitul de primire va fi încărcat cu acest preț. Acesta este prețul pentru evaluarea articolului la depozitul de primire. Origine Țara de origine a bunurilor. Valoarea implicită este completată din Articole registru. Aceste date sunt utilizate pentru crearea unui SAD

 

 . Pachete Numărul de pachete dintr-o linie. Selectați un tip de calcul al pachetelor înParametrii programului . Numărul de pachete poate fi rotunjit

dacă doriți.În parametrii programului, puteți selecta și verificări suplimentare pentru împărțirea cantității exprimate în unitatea de măsură primară printr-o altă unitate de măsură (intrare multiplă

). Sumă TVA
000001.gif Suma TVA din linia documentului. Cel mai simplu mod de a sorta liniile este în ordine crescătoare a unei anumite coloane cu

clic stânga pe numele coloanei.

000001.gif

Sortarea după câmpurile "Valoare" sau "De plată" nu este posibilă. Raportul va fi întotdeauna setat după numerele liniilor.

 

 

Este posibil să SUMAȚI Valorile (cantitate, preț,...) cu clic dreapta pe poziții:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!