PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Collapse]Facturare Recurentă
     [Expand]Facturare periodică
     [Expand]Creează
      Selectați subiectele
      Prelucrare ulterioară
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcările Materialelor
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 609,3817 ms
"
  708 | 915 | 470070 | AI translated
Label

Selectați subiecte

Setați subiecte

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Selectați Subiecte panourile permit:

  • selectarea subiectelor pentru care doriți să emiteți / cumpărați facturile periodic
  • selectarea liniilor de factură sau articolelor, care sunt facturate prin aceasta:

Cuprins

  1. Bara de navigare
  2. Interval
  3. Linii

 

1. Bara de navigare

 

Bara de navigare cu fereastra de căutare, cu ajutorul căreia puteți găsi contractul despre facturarea periodică după număr, subiect, dată și data de finalizare. Este de asemenea posibil să duplicați un contract existent.

 

2. Interval

Activ Câmpul este bifat dacă contractul despre facturarea periodică cu partenerul este încă activ, deci dacă nu ați emis ultima factură așteptată (vezi "Data de finalizare")
Număr numărul documentului (contractului) pentru facturarea periodică, creat din codul anului în două cifre, codul tipului de document al facturării periodice în două cifre și numărul consecutiv de cinci cifre. Este creat automat de program.
Linie numărul consecutiv al contractului despre facturarea periodică stabilește ordinea creării documentului. Este atribuit automat de program.
Dată data deschiderii contractului pentru facturarea periodică
Tip Subiect Numele subiectului (client) sau tipul subiectului , cu care ați încheiat un contract pentru facturarea periodică. 

Datele sunt folosite pentru introducerea datelor despre destinatarul mărfurilor. Dacă ca subiect selectați clientul care are plătitor, factura va fi creată pentru destinatarul marcat aici, în timp ce clientul va fi plătitorul său.

(P)Subiect/(T)Tip introduceți marca:
  • P – dacă este vorba despre un subiect de afaceri
  • T – dacă este vorba despre tipul subiectului
Interval  Introduceți perioada în care facturile ar trebui emise (în cazul nostru vom emite factura o dată pe lună).

Dacă introduceți valoarea "0" în câmpul pentru numărul de perioade, data de finalizare și numărul de perioade nu sunt luate în considerare și contractul este valabil până la anulare. Pentru acest tip de înregistrări nu există dată finală a contractului. Îl dezactivați la încheierea contractului (vezi câmpul "Activ").

Tip Din tabelul de selecție, selectați tipul perioadei, care poate fi:
  • Zi
  • Săptămână
  • Lună
  • An
Repetă introduceți numărul de perioade sau numărul de facturi pe care doriți să le creați conform acestui contract pentru facturarea periodică. Pentru contractele valabile până la anulare, numărul de perioade poate fi egal cu "-1", care nu este luat în considerare în astfel de cazuri.
Final  data de finalizare a contractului sau ultima dată pentru emiterea facturii. Programul o generează automat conform datei de început a contractului și numărului introdus de perioade.
Citește prețuri bifați câmpul dacă doriți să folosiți prețul din registrul articolelor la crearea facturii, conform intervalului de preț din care face parte subiectul sau tipul de subiect selectat.
Monedă introduceți tipul de monedă în care va fi emisă factura
Tip doc. introduceți numărul tipului de document în care sunt create facturile emise. Puteți schimba numărul și aici.
Ultimul document programul afișează data cu care a fost datată ultima factură emisă conform acestui contract pentru facturarea periodică
Acord Centru Proc. alegem nr. contractului pe baza căruia creăm facturarea periodică. Nr. contractului nu poate fi introdus manual aici, ci ales din Registrul Contractelor introdus în Registrul Subiectelor.
Contract introduceți numărul contractului, acesta va fi afișat în câmpul Doc1 pe documentul de emisie creat.
Data contractului introduceți data contractului, aceasta va fi afișată în câmpul DateDoc1
Comandă introduceți comanda disponibilă pentru a o conecta cu documentul de facturare periodică
000001.gif Pentru a afișa comenzile, este obligatoriu să setați afișarea Stocului Liber în Registrul Tipurilor de Documente pe fila Stări.
 
Selectați  
Text selectați textul din textul documentului care va fi folosit în antetul documentului creat (care este definit în câmpul Tip doc.)
Departament introduceți departamentul, acesta va fi afișat în câmpul Dept. pe documentul de emisie creat
Zile de plată introduceți numărul de zile pentru plată, acesta va fi afișat în câmpul Zile de plată pe documentul de emisie creat
Perioadă ultimă diferită Marcați dacă ultima perioadă este mai scurtă decât cea setată
Zile pentru ultima perioadă Introduceți numărul de zile pe care ar trebui să le aibă ultima perioadă
Doc2 Introduceți orice text care va fi scris în câmpul "Document legat 2" pe documentul care va fi creat din periodic.
Data Doc 2 Introduceți data doc 2 care va fi scrisă în câmpul "Data documentului legat 2" pe documentul care va fi creat din periodic.

 

3. Linii

(pentru contractul ales în prezent pentru facturarea periodică)

Linie numărul consecutiv al liniei
ID ID-ul articolului , care este facturat clientului conform contractului
Nume numele articolului, care este facturat clientului conform contractului
Cantitate cantitatea articolului, care este facturată într-o anumită perioadă de timp
Preț prețul articolului (care va fi de fapt facturat dacă opțiunea "Citește prețuri" nu este bifată)
R % procentul de discount acordat la prețul de vânzare cu amănuntul
Notă

eventuală notă pe linia facturii. Nota poate fi introdusă manual. 

Câmpul va fi completat automat dacă în Setări la Tip document comutatorul Transferă nota de la articole la poziția documentului este bifat.

Departament puteți alege departamentulla care se referă linia. 
Cost drv. puteți alege factorul de costla care se referă linia.
Linie comandă selectați linia comenzii pentru a conecta o anumită linie din comandă cu facturarea periodică

 

SUGESTIE

Pentru a conecta o Comandă la Facturarea periodică și pentru a vă asigura că cantitatea din comandă va fi scrisă ca Expediată, mai întâi selectați Comanda în Selectați Subiecte panou și apoi alegeți linia comenzii din Linii panou:

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!