 | Loading… |
 | Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page). Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page. Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
Postavi subjekte

Panel za postavljanje subjekata nam omogućava:
- izbor subjekta, kojima želimo periodično ispostavljati račune
- izbor pozicija računa, odnosno artikala, koji će se pritom fakturirati:

1. Navigacijski redak

Navigacijski redak s prozorom za pretraživanje, pomoću kojeg možemo potražiti ugovor o periodičnom fakturiranju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka. Moguće je i duplicirati postojeću periodiku.
 |
SAVJET
U čarobnjaku je na raspolaganju opcija grupnog brisanja datuma zadnjeg dokumenta. Prije nego pokrenemo opciju brisanja, potrebno je u stupcu "Izaberi" izabrati jedan ili više dokumenata periodike (desni klik mišem - Izaberi sve)
|
2. Periodika
|
Ak.
|
aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturiranju s partnerom još uvijek aktivan, odnosno ako još uvijek nismo izdali zadnji predviđeni račun (pogledajte "Datum zaključka")
|
|
Broj
|
broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturiranje, sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta periodičnog fakturiranja i šestomjesnog rednog broja. Program ga generira automatski.
|
|
Red.
|
redni broj ugovora o periodičnom fakturiranju određuje redoslijed krerianja dokumenata. Program ga dodjeljuje automatski.
|
|
Datum
|
datum otvaranja ugovora za periodično fakturiranje
|
|
3. osoba
|
polje za unos 3. osobe, koji se pojavi na kreiranom dokumentu
|
|
3. osoba Naziv 2
|
3. osobu možemo izabrati po nazivu 2
|
|
Kupac\Dobavljač
|
Polje za unos 1. osobe, koja se pojavi na kreiranom dokumentu
|
|
Kupac\Dobavljač Naziv2
|
1. osobu možemo izabrati također i po nazivu 2.
|
|
Tip subjekta
|
U slučaju, ako želimo periodiku kreirati za veći broj subjekata koji se nalaze u odvojenoj grupi - tipu subjekata, ovdje ga izaberemo
|
|
|
U slučaju, ako imamo izabran subjekt u polju Subjekt i istovremeno izabran i Tip subjekta, program javi upozorenje: Unesite subjekt ili tip subjekta!i ne dozvoli pohraniti promijene
|
|
Periodika
|
unesemo period, u kojem će se kreirati račun. (U našem slučaju ćemo račun ispostavljati jednom mjesečno).
Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se neće uvažavati i ugovor će vrijediti do otkazivanja. Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Kod zaključka ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno").
|
|
Vrsta
|
iz izborne tablice izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
|
|
Broj perioda
|
unesemo broj perioda, odnosno broj računa koje po ovom ugovoru za periodično fakturiranje želimo kreirati. Kod ugovora koji vrijede do otkazivanja, broj perioda može biti "-1", jer se u takvim slučajevima taj podatak ne uvažava.
|
|
Datum zaključka
|
datum zaključka ugovora, odnosno zadnji datum za ispostavljanje računa. Program ga generira automatski, glede na datum početka ugovora i uneseni broj perioda.
|
|
Traži cijene
|
polje označimo, ako pri kreiranju računa, za prodajnu cijenu želimo upotrijebiti cijenu iz šifranta materijalnih sredstava u odnosu na to u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada.
|
|
Valuta
|
unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo ispostaviti račun
|
|
Vrsta dokumenta
|
unesemo oznaku vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati izdani računi. Broj možemo ovdje i promijeniti.
|
|
Datum zadnjeg dokumenta
|
program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdani račun po ovom ugovoru za periodično fakturiranje
|
|
Ugovor
|
Upisani broj ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument1
|
|
Datum ugovora
|
Datum ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u datumskom polju Dokumenta1
|
|
Narudžba
|
unesemo dostupnu narudžbu kako bi se povezala sa periodičnim fakturiranjem
|
|
Izaberi
|
označimo periodike za koje želimo kreirati račune
|
|
Tekst
|
izaberemo tekst iz Šifranta tekstova koji će se upisati u zaglavlju dokumenta kreiranog iz periodike
|
|
Odjel
|
unesemo odjel koji će biti prikazan u polju Odjel u kreiranom dokumentu izdavanja
|
|
Dana za plaćanje
|
unesemo broj dana za plaćanje koji će biti prikazani u polju Dana u kreiranom dokumentu izdavanja
|
3. Pozicije

(za trenutno izabrani ugovor za periodično fakturiranje)
|
Poz.
|
redni broj pozicije
|
|
Šifra
|
šifra materijalnog sredstva , koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
|
|
Naziv
|
naziv materijalnog sredstva, koje prema ugovoru fakturiramo kupcu
|
|
Količina
|
količina artikla, koja će se fakturirati u pojedinom periodu
|
|
Cijena
|
cijena artikla (koja će stvarno biti fakturirana, ako nije označena opcija "Traži cijene")
|
|
R 1%
R 2%
SR
|
postotak priznatog rabata 1 na prodajnu cijenu
postotak priznatog rabata 2 na prodajnu cijenu
postotak priznatog super rabata na prodajnu cijenu
|
|
Napomena
|
eventualna napomena na poziciji računa. Napomena se može unijeti ručno.
Napomena će se popuniti automatski, ukoliko je u postavkama Vrste dokumenta označen prekidač Prenesi napomenu sa identa na poziciju dokumenta.
|
|
Ispiši razdoblje
|
ako imamo kvačicu označenu, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije osim teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu kreiranje, datum do program izračuna tako da uvažava periodiku minus jedan dan.
|
|
|
Npr. ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 02.02.2015. i periodiku 1 mjesec, program će pored teksta na poziciji ispisati još i razdoblje:

|
|
Odjel
|
možemo izabrati odjel, na koji se pozicija odnosi.
|
|
Nos.tr.
|
možemo izabrati nosioca troškova, na kojeg se pozicija odnosi.
|
|
Pozicija narudžbe
|
izaberemo poziciju sa povezane narudžbe iz Periodike
|
|

|
SAVJET
Kako bi povezali Narudžbu sa Periodičnim fakturiranjem i osigurali da se količina na narudžbi prikaže kao otpremljena, prvo je potrebno izabrati Narudžbu na panelu Postavi subjekte te zatim izabrati Poziciju narudžbe sa panela Pozicije.

|
4. Pregled

|
Dokument
|
broj dokumenta
|
|
Periodika
|
broj periode na temelju koje je dokument bio kreiran
|
|
Subjekt
|
naziv partnera (subjekta) ili tipa partnera, koji je upotrebljen na dokumentu
|
|
Primatelj
|
naziv primatelja iz dokumenta
|
|
Datum dokumenta
|
Datum kreiranja dokumenta
|
|
Za plaćanje
|
Iznos za plaćanje iz dokumenta.
|
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
|