 | Loading… |
 | Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page). Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page. Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
Заклучок на година
Заклучокот на година и отварањето на новата фискална година се прави во неколку чекори
 |
Книжењето на документот и затварање на година, содржи информации од налозите за книжење за периодот зададен:
- од моментот на отварање на фикалната година во администраторска конзола. Полето за внес на датумот за отварање на фискалната година, НЕ СМЕЕ да биде оставено празно и непотполнето. Во ова поле се внесува првиот ден од фискалната година која треба да се затвори.
- до датумот внесен како датум заклучно кој треба да се затвори фискалната година.
|
Креирање на налог за заклучок на година:
| Тип на документ |
Овде го одбирате документот кој е предефиниран за заклучок на година. Препорачливо е, овој тип на документ да се користи само за книжењата од заклучокот на година,а тоа е документот 490- Заклучок на година. Во администраторска конзола, може да се означи дека овој документ ќе се користи само за заклучок на година. ( административна конзола- подесувања- финансии- основни податоци) |
| Датум на заклучок |
Последниот датум на периодот кој го затварате |
Креирање на налогот за почетна година:
Со документот кој овде ќе го креирате, се прави пренос на почетната состојба во новата фискална година
| Тип на документ |
Овде го одбирате документот кој е предифиран за почетна состојба. Напомена, исто како и кај документот за заклучок на година, потребно е да одберете документ кој ќе се користи сао за таа намена. Во PANTHEON за истото веќе е предефиниран документот 400- Почетна состојба. Во администраторска конзола може да се направи подесување така што секогаш автоматски ќе се креира овој документ секој пат кога ќе се прави пренос на почетна состојба ( адмнинистраторска конзола- подесувања- финансии- основни податоци) |
| Период |
Го внесувате периодот од кој ќе биде отворена новата фискална година |
| Припреми заклучок |
Со кликање на ова копче, ќе се креираат автоматски документите за заклучок на година и пренос на почетна состојба, во согласност со податоците внесени погоре. |
Во табот за книжење, креирани се документите за заклучок и пренос на почетна состојба:
1. Податоци во налогот за затварање на година:
| Број на документ |
Бројот на документ кој автоматски се креира за заклучок на фискалната година |
| Дебит |
Салдото на трансакции искнижени на дебитната страна од налогот за заклучок на година |
| Кредит |
Салдо на трансакции искнижени на кредитната страна од налогот за заклучок на година |
| Салдо за заклучок |
Овде е прикажано салдото, поточно разликата помеѓу двете страни од книжењето |
2. Податоци во налогот за почетна состојба
| Број на документ |
Бројот на документ кој автоматски се креира за пренос на почетна состојба. |
| Дебит |
Салдото на трансакции искнижени на дебитната стана од налогот за пренос почетна состојба |
| Кредит |
Салдо на трансакции искнижени на кредитната страна од налогот за заклучок на година |
| Салда за заклучок |
Овде е прикажано салдото, поточно разликата помеѓу двете страна од книжењето во почетниот налог |
 |
Податоците од документот за затварање на година и документот од пренос на почетната состојба, содржат сумарни информации, Тоа значи дека книжењето по оддели и субјекти не е предефинирано. Како такви, податоците се префрлуваат од претходната, во новата фискална година. |
 |
Одредени конта, можат да бидат затворени, а потоа и пренесени согласно подесувањата претходно дефинирани во Контниот план :
- само во домашна валута
- во домашна и во странска валута
|
 |
Доколку заклучокот на година е направен во домашна или странска валута, тогаш потребно е да имате документи за заклучок и полетна состојба во истиот број колку што имате салда на сите различни валути.
Доколку заклучокот е направен само во домашна валута, во тој случај потребно е да имате еден документ за заклучок и еден за пренос на почетна сосотјба. |
 |
Доколку на исто конто може да се книжи и девизна и домашна валута, меѓутоа во моментот на заклучок на година е одбрана опцијата за книжење во домашна валута, тогаш книжењето ќе биде направено само во домашна валута,
За корекција, потребно е да се избрише заклучокот на година и да биде креиран од почеток.
|
За слични содржини погледнете:
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
|