Datum dostavnice od |
izpis možemo ograničiti po početnom datumu dostavnice |
Datum dostavnice do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu dostavnice |
Datum PDV od |
ispis možemo ograničiti po početnom datumu PDV iz izdanog računa |
Datum PDV do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu PDV iz izdanog računa |
Datum računa od |
ispis možemo ograničiti po početnom datumu izdavanja računa |
Datum računa do |
ispis možemo ograničiti po krajnjem datumu izdavanja računa |
Dani u tjednu |
ispis možemo ograničiti po danu u tjednu |
Tjedni u godini |
ispis možemo ograničiti po tjednu u godini |
Ident |
ispis možemo ograničiti na više ili jednu šifru artikla, za kojeg pregledavamo izdane račune.
Za to polje i sva daljnja polja za unos ograđenih kriterija važi, da program ubraja sve zapise, ako polje pustimo prazno. U polje upišemo i radnu šifru i otpremimo znakom %(vidi Znaci s posebnim značenjem). |
Naziv |
izaberemo jedan ili više naziva idenata koji su upisani na pozicije dokumenata, ako želite ograničiti ispis na jedno ili više naziva idenata. Naziv identa koji je unesen u poziciji dokumenta nije nužno jednak nazivu iz šifranta idenata (vidi i Pozicije izdavanja)!
 |
UPOZORENJE
Šifra identa i naziv identa nisu povezani što znači da će oba podatka biti upotrijebljena ako su upisana u filteru. Program će upotrijebiti naziv identa koji je upisan na dokumentu gdje je moguće mijenjati naziv identa pa se ident može pokazivati pod različitim imenima. Iz ovog razloga izvještaj se može razlikovati upisujemo li u kriterijima naziv ili šifru identa.
|
|
Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenu u Šifrantu artikala. |
Status |
izaberemo, koji artikli da budu uključeni u ispis u odnosu na njihov status :
- svi - svi artikli, bez obzira na status
- Aktivni - samo aktivni artikli (koji imaju označen status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni artikli
|
Prim. klas. |
obračun izdanih računa možemo ograničiti i s klasifikacijom materijalnog sredstva te tako obračunamo samo račune, kojih su pozicije artikli određene primarne klasifikacije |
Sek. klas. |
obračun možemo ograničiti već sa sekundarnom klasifikacijom artikla |
Kupac |
pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta |
Tip kupca |
če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju prodali v določen tržni segment, potem lahko obračun ograničimo na določen tip kupca |
Primatelj |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiteljima), nego i po primateljima robe iz glave dokumenta |
Tip primatelja |
jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji robe |
Država |
postavimo filter obračuna na državu primatelja robe. Podatak o državi, s kojom je bio promet utvrđen, je sadržan u šifrantu subjekata, s kojim je bio promet načinjen. |
Regija |
Odaberite regiju ako želite ograničiti izvješće na odabranu regiju u kojoj vaša tvrtka prodaje robu. Informacije o regiji subjekta mogu se pronaći u šifrantu pošranskih brojeva. |
Dobavljač |
obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe |
Skladište |
pregled ograničimo na skladište izdavanja iz glave dokumenta , za koje želimo pregled izdanih računa |
Odjel |
obračun možemo izraditi i po odjelu, unešenom u pozicijama dokumenata |
Nos. tr. |
obračun možemo izraditi i po nositelju troškova iz pozicije dokumenata |
Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument (npr. narudžbu) |
Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi |
Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi |
Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
Način prodaje |
izdane račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
- Svi - sve izdane račune bez obzira na način prodaje .
- R1 - izdani računi poreznim obveznicima
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Izvoz-EU - izdani računi kupcima unutar EU
- Krajnji kupac- izdani računi krajnjim kupcima
- Oslobođen - izdani računi kupcima oslobođenima plaćanja PDV-a
- Ostalo- ostali načini prodaje
|
Način dostave |
ograničimo obračun izdanih računa po načinu dostave iz izdane fakture |
Način plaćanja |
ograničimo obračun izdanih računa po načinu plaćanja iz izdane fakture |
Odgovorna osoba |
obračun izdanih računa ograničimo na odgovornu osobu sa dokumenta |
Referent |
obračun izdanih računa ograničimo na prodajnog referenta , koji je račun izdao |
1. potpisnik |
obračun izdanih računa ograničimo na 1.potpisnika sa dokumenta |
2. potpisnik |
obračun izdanih računa ograničimo na 2.potpisnika sa dokumenta |
3. potpisnik |
obračun izdanih računa ograničimo na 3.potpisnika sa dokumenta |
Tekst |
ispis ograničimo na šifru teksta iz dokumenta |
Pariteti |
ispis ograničimo u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta |
Mjesto |
ispis ograničimo u odnosu na mjesto partnera sa dokumenta |
Status dokumenta |
izaberemo, koji dokumenti da budu uključeni u ispis u odnosu na njihov status:
- svi - svi artikli, bez obzira na status .
- Potvrđeni - samo potvrđeni dokumenti
- Nepotvrđeni - samo nepotvrđeni dokumenti
|
Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu ,kako je označena u poziciji dokumenta |
Za valutu |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu, i kojoj je dokument izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdani u USD. |
Preračun u valutu |
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (pretpostavljena postavka)
- ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
|
|
Banka kod deviznih dokumenata |
označimo, koji tečaj program koristi za preračun deviznih dokumenata:
- Banka za cjenik– u parametrima izabrana banka za cijene
- Hrvatska Narodna Banka – u parametrima izabrani tečaj Hrvatske Narodne Banke
- Tečaj iz dokumenta - uzima se tečaj iz zaglavlja dokumenta
- Banka HRK -> EUR - u parametrima odabran tečaj za konverziju HRK -> EUR (7,53450)
|
Konto iz pozicije |
ispis ograničimo u odnosu na konto iz pozicije dokumenta |
Uvažavaj sekundarni tip subjekta |
ako je ovaj parametar označen, program prikupi podatke samo za sekundarni tip subjekta (definiran u šifrantu subjekta), a ako nije označen tada prikuplja podatke samo za primarni tip subjekta |
Predznak |
- pozitivan - ako je parametar označen, prikazuju se prometi samo sa pozitivnim predznakom
- negativan - ako je parametar označen, prikazuju se prometi samo sa negativnim predznakom
- sve - zadano označeno, prikazuju se prometi i sa pozitivnim i sa negativnim predznakom
|
Prijevoznik |
ispis ograničimo na prijevoznika sa dokumenta (sa taba Transport na izdanom računu) |
 |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |