PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Tabloja e Kontabilimit
    [Expand]Pasqyrë
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Collapse]Aktivitetet e Paluajtshme
     [Collapse]Aktivitetet e Paluajtshme
      [Expand]Shiriti i veglave
      [Expand]Titulli
      [Collapse]Tabulat
        Kontabiliteti
       [Expand]Lëvizja
       [Expand]Vlera
        Amortizimi i taksave
        Shënime
        Inspektime të Rregullta
        Dokumentacion
        Posta
        Huazim/Qira
        Struktura e Aseteve të Paluajtshme
        Fushat e personalizuara
        Burimet
        FA Links
        Linket
        Shfrytëzim
        Kostot
      Vegla të Vogla
      Regjistri - Asetet Fikse në Blokim
     [Expand]Amortizimi i Kalkulimit
     [Expand]Numërimi i stokut
      Karta e Asetit të Palëvizshëm
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1218.7643 ms
"
  1659 | 2119 | 460502 | AI translated
Label

Kontabiliteti

 

 

Kontabiliteti skeda, i lejon personit përgjegjës të fusë dhe menaxhojë informacionin kryesor financiar të lidhur me mjetin fiks (MF). Kjo përfshin regjistrimin e Blerjes, Aktivizimit dhe Çaktivizimit datave, vendosjen e Amortizimit dhe Rivlerësimit parametrave, përcaktimin e Postimeve Llogarive për Postim Automatik, dhe futjen e detajuar të Informacionit të Blerjes së Mjetit Fiks. Regjistrimet e sakta dhe të plota në këtë skedë janë thelbësore për të siguruar Raportimin Financiar dhe Llogaritjen e Amortizimit.

 

Skeda Kontabiliteti mund të aksesohet në Mjetet fikse, Veglat e Vogla dhe Regjistri-Mjete Fikse në Blerje regjistrat.

Skeda është e ndarë në seksionet e mëposhtme:

Tabela e përmbajtjes

  1. Datat
  2. Amortizimi/Rivlerësimi
  3. Postimi - Llogaritë
  4. Informacioni i Blerjes së Mjetit Fiks

1. Datat

Datat seksioni përmban fushat kryesore të lidhura me ciklin e jetës së MF-së. Blerja dhe Aktivizimi Datat plotësohen automatikisht me datën aktuale kur krijohet një regjistrim i ri MF ose me datat e faturës kur përdoret Transferimi në Mjete Fikse opsioni. Ato mund të futen dhe modifikohen manualisht nëse është e nevojshme. Datat e futura në këtë seksion janë thelbësore për Llogaritjen e Amortizimit.

Blerja

Data kur MF është Blerë, zakonisht përkon me datën në faturën e furnitorit. Kjo datë shënon fillimin e procesit të blerjes së MF-së.

 

Deri më 31 dhjetor 2001, kjo datë shërbente gjithashtu si pika e fillimit për llogaritjen e rivlerësimit të parë të vlerës së blerjes së MF-së.
Aktivizimi

Data kur MF është vënë në dispozicion për përdorim (aktivizuar). Kjo shënon fillimin e jetës operacionale dhe përdoret si pikë reference për fillimin e Llogaritjes së Amortizimit. Sipas standardeve të kontabilitetit, amortizimi zakonisht fillon nga dita e parë e muajit pas datës së aktivizimit.

 

Këshillë

Nëse data ndryshohet, shfaqet një mesazh: Data e aktivizimit u ndryshua! Dëshironi gjithashtu të ndryshoni datën në artikullin e statusit?

 

Ndërmjet 31 dhjetor 2001 dhe 31 dhjetor 2005, amortizimi fillonte nga dita e parë e muajit pas disponueshmërisë së MF-së për përdorim. Nëse nuk ishte futur datë aktivizimi (p.sh., për MF në përgatitje), llogaritej vetëm rivlerësimi pa aplikuar amortizim.

Çaktivizimi

Plotësohet automatikisht kur bëhet një regjistrim në Vlera skedën me Lloji i Regjistrimit 6 – Çaktivizimi i Mjetit Fiks.

Regjistron datën kur MF është shitur, dhuruar ose hequr përgjithmonë nga pronësia e kompanisë. Data e çaktivizimit është thelbësore për përfundimin e saktë të Llogaritjes së Amortizimit.

 

Deri më 31 dhjetor 2001, data e çaktivizimit përdorej për të përcaktuar fundin e periudhës së rivlerësimit për vlerën e blerjes së MF-së. Data e çaktivizimit regjistrohej si dita e fundit e muajit kur rivlerësimi ende aplikohej.
Çaktivizimi

Kjo fushë plotësohet automatikisht me një datë kur të dhënat përkatëse futen në Vlera skedën.

 

Data e Çaktivizimit shënon kur MF është hequr përgjithmonë nga përdorimi aktiv dhe amortizimi ndalon së llogarituri, por ende është në pronësi të kompanisë. Regjistrohet si dita e fundit e muajit gjatë të cilit amortizimi ishte ende i aplikueshëm. Çaktivizuar

 

MF-të nuk përfshihen më në procesin e amortizimit dhe konsiderohen të hequra përgjithmonë nga përdorimi operativ. 2. Amortizimi/Rivlerësimi

Kjo seksion përmban cilësimet për llogaritjen e detajuar të

Amortizimit dhe Vlerës së Mbetur . Lejon personin përgjegjës të përcaktojë se si MF do të humbasë vlerë me kalimin e kohës duke zgjedhur Kategorinë e Amortizimit. Këto cilësime sigurojnë që amortizimi i MF-së të llogaritet saktë sipas përdorimit, planeve financiare dhe kërkesave ligjore. Këto rregullime ndikojnë drejtpërdrejt në Pasqyrat Financiare dhePostimin e Amortizimit për MF-në. Amortizimi kategoria Zgjidhni

Kategorinë e Amortizimit për MF nga menuja rënëse. Zgjedhja bazohet në

Regjistrin e Kategorive të Amortizimit , i cili mund të aksesohet duke klikuar dy herë në fushë. Kategoria e Amortizimit përcakton se si MF do të amortizohet gjatë jetës së saj të dobishme. Kategoritë përmbajnë cilësime të paracaktuara si Minimumi

 

Norma e Amortizimit , që përcakton ritmin me të cilin vlera e MF-së do të shpenzohet me kalimin e kohës. Këshillë Nëse Kategoria e Amortizimit

 

ndryshohet, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm:

A jeni i sigurt që dëshironi të ndryshoni kategorinë e amortizimit të mjetit fiks xxx? Kujdes Kategoria e Amortizimit menuja rënëse shfaq vetëm kategoritë e lidhura me

 

Grafikun e Llogarive

aktual, pavarësisht nga data e blerjes së MF-së. Amortizim i Përshpejtuar (Amortizimi i Përshpejtuar) Shënoni kutinë nëseAmortizimi i Përshpejtuar

duhet të llogaritet përveç amortizimit minimal.

Amortizimi i Përshpejtuar

lejon që një shpenzim më i lartë amortizimi të njihet më herët gjatë jetës së MF-së. Kjo mundësi është e vlefshme vetëm nëse Kategoria e Amortizimit përfshin një vlerë në Norma Spec.

fushën e Regjistrit të Kategorive të Amortizimit . Amortizim Shtesë Futni një faktor amortizimi për të llogaritur Amortizim Shtesë (funksional) për MF-në, bazuar në normën minimale të amortizimit. Një faktor pozitiv rrit shumën e amortizimit, duke shkurtuar jetën e dobishme të MF-së ose duke reflektuar konsum më të lartë se normalja.
Një faktor negativ ul shumën e amortizimit, duke zgjatur jetën e dobishme në regjistrat financiarë ose duke treguar përdorim më të ulët ose konsum më të ngadaltë.

Shtesë Amortizimi mund të përdoret gjithashtu së bashku me Amortizimin Bazuar në Aktivitet për të reflektuar më saktë përdorimin dhe konsumimin real të MF-së.

  • Amortizimi Bazuar në Aktivitet
  • Shënoni këtë kuti për të aplikuar amortizimin bazuar në konsumimin, përdorimin ose performancën reale të MF-së, në vend të metodave standarde të bazuara në kohë (p.sh., amortizimi mujor ose vjetor).

 

Kur Amortizimi Bazuar në Aktivitet është aktivizuar: Amortizimi llogaritet sipas njësive të matshme të përdorimit si kilometra të përshkuar, orë të punuara ose njësi të prodhuara. Kjo metodë siguron që vlera e MF-së të ulet në përpjesëtim me përdorimin real, duke ofruar një paraqitje më të saktë të konsumit dhe vlerës së mbetur.
Pasi të jetë shënuar kutia, shfaqet një

(shigjetë) buton pranë

 

Shtesë Amortizimi fushës.

  • Duke klikuar butonin hapet një dritare që përbëhet nga njësitë funksionale të mëposhtme:
  • Njesitë në Ciklin e Jetës

 

: Përcaktoni përdorimin total të pritur të MF-së gjatë gjithë jetës së saj (p.sh., 200,000 km për një automjet, ose 7000 orë për një makinë).  Raporti : Shfaq numrin e raportit të amortizimit. Per. Nga (Periudha nga) : Muaji dhe viti i fillimit të periudhës së amortizimit.

Per. Deri (Periudha deri)

 

  • : Muaji dhe viti i përfundimit të periudhës së amortizimit.Njesitë në Ciklin e Jetës
  • : Plotësohet automatikisht me të dhëna ngaNjesitë në Ciklin e Jetës
  • fusha në krye të dritares.Njesitë në Periudhë
  • : Njësitë e përdorura gjatë çdo periudhe të amortizimit (p.sh., kilometra të përshkuar në një muaj).Njesitë Kumulative:
  • Totali i njësive të përdorura deri në periudhën aktuale.Faktori i Amortizimit : Llogaritet automatikisht bazuar në përdorimin real në raport me totalin e pritur, dhe aplikohet për të rregulluar shumën e amortizimit në mënyrë dinamike. Të gjitha fushat plotësohen automatikisht pasi
  • Amortizimi Bazuar në Aktivitetështë llogaritur.
  • Kujdes Amortizimi Bazuar në Aktivitet
  • mund të llogaritet vetëm nësefusha Njesitë në Ciklin e Jetës

 

është plotësuar. Pasi amortizimi të jetë Konfirmuar

 

, vlerat nuk mund të modifikohen. Për të bërë ndryshime, llogaritja e amortizimit duhet të jetë
  • Rikthyer . Vlera e Mbetur Futni
  • Vlerën e Mbetur e pritur, që përfaqëson shumën që pritet të rikuperohet në fund të jetës së dobishme të MF-së përmes shitjes, riciklimit ose përdorimit minimal të mëtejshëm. Ajo zbritet nga vlera e blerjes për të përcaktuar shumën që do të amortizohet. Futni zero nëse nuk pritetVlerë e Mbetur , që do të thotë se kostoja e plotë e MF-së do të amortizohet.Këshillë
Për më shumë udhëzime, referojuni

shembullit të Vlerës së Mbetur .Kujdes Ndryshimi iKategorisë së Amortizimit

 

do të përditësojë gjithashtu llogaritë e postimit bazuar në cilësimet e përcaktuara në

Regjistrin e Kategorive të Amortizimit . 3. Postimi - Llogaritë

 

Seksioni i tretë përmban informacionin e postimit. Këtu, personi përgjegjës cakton llogaritë ku do të postohen vlerat e MF-së për

Blerjen , Amortizimin dhe Rivlerësimin .

Blerja - Debit

Llogaria ku postohet vlera e blerjes së MF-së në debit (zakonisht nga grupi i llogarive 0). Blerja - KreditLlogaria për regjistrimin kundër kreditit kur MF aktivizohet. Amortizimi - DebitLlogaria ku postohet shuma e amortizuar në debit, që përfaqëson shpenzimin e amortizimit të kompanisë (zakonisht nga grupi i llogarive 43). Amortizimi - Kredit Llogaria ku postohet shuma e amortizuar në kredit, që përfaqëson uljen e vlerës kontabël të MF-së (zakonisht nga grupi i llogarive 0). 

Rivlerësimi në Rritje - Debit (Rivlerësimi në Rritje - Debit)
Llogaria për postimin e rregullimit në debit të MF-ve për shkak të Rivlerësimit në Rritje
(grupi i llogarive 0). Rivlerësimi në Rritje - Kredit
Llogaria për postimin e rregullimit në kredit të MF-ve për shkak të Rivlerësimit në Rritje

(grupi i llogarive 0).

Rivlerësimi në Rritje - Diferenca
Llogaria për postimin e diferencës midis Rritjes Rivlerësimit
të vlerës së blerjes dhe Rivlerësimit në Rritje të amortizimit të akumuluar, zakonisht postohet në një llogari krediti (grupi i llogarive 95) për rregullime kapitali. Rivlerësimi në Ulje - Debit
(Rivlerësimi në Ulje - Debit) Llogaria për postimin e rregullimit në debit të MF-ve për shkak të Rivlerësimit në Ulje (grupi i llogarive 0). Rivlerësimi në Ulje - Kredit Llogaria për postimin e rregullimit në kredit të MF-ve për shkak të Rivlerësimit në Ulje

(grupi i llogarive 0).

Rivlerësimi në Ulje - Diferenca
Llogaria për postimin e bilancit të Rivlerësimit në Ulje Dallimeve
në debit, që përfaqëson kostot operative të lidhura me rivlerësimin (zakonisht nën llogarinë mëmë 720). Çelësi i Shpërndarjes Zgjidhni një Çelës Shpërndarjeje
nga menuja rënëse, që mundëson shpërndarjen e kostove, shpenzimeve dhe artikujve të tjerë financiarë ndërmjet departamenteve, qendrave të kostos dhe numrave të llogarive. Këshillë Duke klikuar dy herë në fushë hapet Regjistri i Çelësave të Shpërndarjes , ku mund të shtohen ose modifikohen çelësa të rinj.
Këshillë

Llogaritë e specifikuara këtu janë thelbësore për Raportimin Financiar ,

 

Llogaritjet e Amortizimit

dhe Postimin Automatik .

 

Duke klikuar dy herë në çdo fushë të këtij seksioni hapet

Mjetet Fikse

, Veglat e Vogla ose Regjistri-Mjete Fikse në Blerje regjistrat. FurnitoriZgjidhni Furnitorine MF-së siç është listuar në faturë nga menuja rënëse. Zgjedhja bazohet në regjistrimet në Regjistrin e Subjekteve , i cili mund të aksesohet duke klikuar dy herë në fushë. Fatura e furnitorit Futni

numrin e faturës së furnitorit . Ky numër zakonisht është i listuar në dokumentin e faturës së furnitorit. Kostoja Futni vlerën totale të blerjes së MF-së siç është shënuar në faturën e furnitorit. Kjo shumë përfaqëson Koston e MF-së dhe do të përdoret për
Llogaritjen e Amortizimit dhe Raportimin .
Dokumenti i Brendshëm Kur përdorni Transferimi në Mjete Fikse ose Transferimi në Mjete Fikse në Blerje opsionet në Asistentët e Faturave të Pranuara,
kjo fushë plotësohet automatikisht me numrin e brendshëm të faturës të caktuar nga PANTHEON.

Nëse MF futet manualisht, një numër ekzistues i faturës mund të zgjidhet nga menuja rënëse nëse është krijuar tashmë. Këshillë Duke klikuar dy herë në fushë hapet Fatura e Pranuar , ku faturat mund të shihen ose të shtohen. Amortizimi DitorShënoni këtë kuti për të llogaritur amortizimin bazuar në numrin real të ditëve që MF është në përdorim, në vend që të aplikohet amortizimi i plotë mujor. Amortizimi nga Fillimi i Përdorimit

Shënoni këtë kuti nëse amortizimi duhet të fillojë nga data e aktivizimit në vend të ditës së parë të muajit pasues.

 

Nëse

Amortizimi Ditor është aktivizuar, amortizimi i parë do të llogaritet proporcionalisht bazuar në ditët e mbetura.Nëse është aktivizuar amortizimi mujor, i gjithë muaji do të përfshihet në llogaritje.

Amortizimi i MF-ve jomateriale gjithmonë fillon në ditën e parë të përdorimit. Nr. i Pjesës së Prodhuesit
(Numri i Pjesës së Prodhuesit)

Futni numrin serial ose numrin e pjesës të caktuar nga prodhuesi për MF-në. Ky numër përdoret për të identifikuar në mënyrë unike MF-në ndër të tjera të të njëjtit lloj dhe model. Regjistrimi i

  • Numrit të Pjesës së Prodhuesit siguron ndjekje të saktë, menaxhim të garancisë dhe shërbim. Viti i Prodhimit
  • Futni vitin kur MF është prodhuar. Regjistrimi i vitit të prodhimit ndihmon në përcaktimin e jetës së dobishme të pritur të MF-së, orarit të mirëmbajtjes dhe normës së amortizimit.
ID e Llogaritjes

Zgjidhni

kategorinë e Artikujve
nga menuja rënëse ku bën pjesë MF-ja. Lista e kategorive të disponueshme merret nga Regjistri i Artikujve , i cili mund të aksesohet duke klikuar dy herë në fushë.
Llogarit Amortizimin Deri (Llogarit Amortizimin Deri)
Caktoni një datë specifike deri kur duhet të llogaritet amortizimi, në vend që të përdoret dita e fundit e muajit si parazgjedhje. Kjo fushë lejon që amortizimi të llogaritet vetëm deri në periudhën reale të përdorimit ose pronësisë së MF-së. Këshillë Kur futet një regjistrim i ri MF dhe të dhënat e faturës futen manualisht në fushat e Informacionit të Blerjes së Mjetit Fiks seksionit, informacioni mund të përdoret për të krijuar një faturë direkt nga Mjetet Fikse

,

Veglat e Vogla
, ose

 

Regjistri - Mjete Fikse në Blerje

regjistrat duke përdorur opsionin Asistentët Krijo Faturë për Blerjen e Mjetit Fiks .Temat e lidhura: Mjetet FikseAmortizimi/indeksimi i Mjeteve Fikse Mjetet Fikse Skedat Llogaritja e Amortizimit option Create Invoice for Fixed Asset Purchase.

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!