PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
     Creare Raport de Consignare
    [Collapse]Facturare Recurentă
     [Expand]Facturare periodică
     [Expand]Creează
      Alegeți subiecte
      Prelucrare ulterioară
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 421,8502 ms
"
  708 | 915 | 470070 | AI translated
Label

Selectați subiectele

Setați subiectele

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Selectați Subiecte panourile permit:

  • selectarea subiectelor pentru care doriți să emiteți / achiziționați periodic facturile
  • selectarea liniilor de factură sau a articolelor, care sunt facturate de aceasta:

Cuprins

  1. Bară de navigare
  2. Interval
  3. Linii

 

1. Bară de navigare

 

Bară de navigare cu fereastra de căutare, cu ajutorul căreia puteți găsi contractul despre facturarea periodică după număr, subiect, dată și data finalizării. Este, de asemenea, posibil să duplicați contractul existent.

 

2. Interval

Activ Câmpul este verificat, dacă contractul despre facturarea periodică cu partenerul este încă activ, deci, dacă nu ați emis ultima factură așteptată (vezi "Data de finalizare")
Număr numărul documentului (contractului) pentru facturarea periodică, creat din codul de două cifre al anului, codul de două cifre al tipului de document al facturării periodice și un număr consecutiv de cinci cifre. Este creat automat de program.
Linie numărul consecutiv al contractului despre facturarea periodică stabilește ordinea de creare a documentului. Este numit automat de program.
Dată data deschiderii contractului pentru facturarea periodică
Tip subiect Numele subiectului (client) sau tipul subiectului , cu care ați încheiat un contract pentru facturarea periodică. 

Datele sunt folosite pentru introducerea datelor despre receptorul bunurilor. Dacă ca subiect selectați clientul care are plătitor, factura va fi creată pentru receptorul marcat aici, în timp ce clientul va fi plătitorul său.

(P)Subiect/(T)Tip introduceți marca:
  • P – dacă este vorba despre un subiect de afaceri
  • T – dacă este vorba despre tipul de subiect
Interval  Introduceți perioada în care facturile ar trebui să fie emise (în cazul nostru vom emite factura o dată pe lună).

Dacă introduceți valoarea "0" în câmpul pentru numărul de perioade, data finalizării și numărul de perioade nu sunt luate în considerare și contractul este valabil până la anulare. Pentru acest tip de înregistrări nu există dată finală a contractului. O dezactivați la finalizarea contractului (vezi câmpul "Activ").

Tip Din tabelul de selecție, selectați tipul de perioadă, care poate fi:
  • Zi
  • Săptămână
  • Lună
  • An
Repetare introduceți numărul de perioade sau numărul de facturi, pe care doriți să le creați conform acestui contract pentru facturarea periodică. Cu contractele care sunt valabile până la anulare, numărul de perioade poate fi egal cu "-1", care nu este luat în considerare în astfel de cazuri.
Final  data finalizării contractului sau ultima dată pentru emiterea facturii Programul o generează automat conform datei de început a contractului și numărului de perioade introduse.
Citire prețuri verificați câmpul, dacă doriți să utilizați prețul din registrul articolelor cu crearea facturii, conform în ce interval de preț subiectul selectat sau tipul de subiect aparține.
Monedă introduceți tipul de monedă în care va fi emisă factura
Tip doc. introduceți numărul tipului de document, în care sunt create facturile emise. Puteți schimba și numărul aici.
Ultimul Document programul afișează data, cu care ultima factură emisă conform acestui contract pentru facturarea periodică a fost datată
Contract Centru Proc. alegem nr. contractului, pe baza căruia creăm facturarea periodică. Nr. contractului nu putem introduce aici manual, ci îl alegem din Registrul Contractelor introdus în Registrul Subiectelor.
Contract introduceți numărul contractului, acesta va fi afișat în câmpul Doc1 pe documentul de emitere creat.
Data Contractului introduceți data contractului, aceasta va fi afișată în câmpul DateDoc1
Comandă introduceți comanda disponibilă pentru a o conecta cu documentul de facturare periodică
000001.gif Pentru a afișa comenzile, este obligatoriu să setați afișarea Stocului Liber în Registrul Tipurilor de Documente pe tab-ul Stări.
 
Selectați  
Text selectați textul din textul documentului care va fi folosit în antetul documentului creat (care este definit în câmpul Tip doc.)
Departament introduceți departamentul, acesta va fi afișat în câmpul Dept. pe documentul de emitere creat
Zile de Plată introduceți numărul de zile pentru plată, acesta va fi afișat în câmpul Zile de Plată pe documentul de emitere creat

 

3. Linii

(pentru contractul ales în prezent pentru facturarea periodică)

Linie numărul consecutiv al liniei
ID id-ul articolului , care este facturat clientului conform contractului
Nume numele articolului, care este facturat clientului conform contractului
Cantitate cantitatea articolului, care este facturată într-o anumită perioadă de timp
Preț prețul articolului (care va fi de fapt facturat dacă opțiunea "Citire prețuri" nu este bifată)
R % procentul discountului acordat la prețul de vânzare
Notă

notă eventuală pe linia de factură. Nota poate fi introdusă manual. 

Câmpul va fi completat automat, dacă în Setări pe Tip document comutatorul Transfer notă din Articole în poziția documentului este bifat.

Departament puteți alege departamentul, la care se referă linia. 
Cost drv. puteți alege driverul de cost, la care se referă linia.
Linie Comandă selectați linia de comandă pentru a conecta o anumită linie din comandă cu facturarea periodică

 

SUGESTIE

Pentru a conecta o Comandă la Facturarea Periodică și pentru a vă asigura că cantitatea din comandă va fi scrisă ca Expediată, mai întâi selectați Comanda în Selectați Subiecte panou și apoi alegeți Linia de Comandă din Linii panou:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!