PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Nov izdani račun
     [Collapse]Čarovnik v izdanih računih
       Dodajanje prometa
       Poveži prejeti avans z izdanim veleprodajnim račun
       Storniranje veleprodajnega računa
       Kreiranje komisijske prijave
       Kreiranje blagajniškega prejemka
       Poveži dokument
       Davčno potrjevanje še nepotrjenih izdanih računov
      Kreiranje veleprodajnega računa
    [Expand]Seznam izdanih računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Seznam prejetih avansov
     Izdani račun po 76.a členu
    [Expand]Obrazec DDV-VP
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 454,3193 ms
"
  1000002966 | 222567 | 374864 | Review
Label

Storniranje veleprodajnega računa
 

Funkcionalnost Storniraj se nahaja v modulu Veleprodaja. Storniranje veleprodajnega računa s pomočjo čarovnika omogoča hitro in enostavno storniranje. Uporablja se z namenom posredovanja napačnih podatkov, odpovedi nakupa določenega blaga itd.

V tem poglavju vam bomo pokazali, kako stornirate veleprodajni račun s pomočjo čarovnika.

opis primera

Kupcu Intersport d.o.o. je odgovorna oseba izdala račun 22-3000-000012 z artikli v vrednosti 3.635,60 EUR. Ko je račun natisnila je videla, da se je pri izbiri subjekta zmotila, da gre za kupca Intersport Koper d.o.o. Račun želi stornirati, to naredi po naslednjih korakih:

  1. Odpiranje okna Seznam računov
  2. Izbira računa za storno
  3. Izbira funkcije Čarovnikov
  4. Stornacija računa
  5. Odpiranje storno dokumenta
  6. Povezani dokumenti

1. Odpiranje okna Seznam računov

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in storitve in izbere podmodul Seznam računov.

Samodejno se odpre seznam vseh veleprodajnih računov, kjer poišče račun, ki ga želi stornirati.

2. Izbira računa za storno

V polje Iskanje vpiše št. dokumenta: 22-3000-000012. 

NAMIG

V polju Iskanje lahko iščete po kriterijih, ki so navedni spodaj v stolpcih, Številka, Kupec, Neto znesek, Znesek z DDV, Datum r., Zapadlost, Naročilnica in Dobavnica.

Izbere račun 22-3000-000012, ki ga želi stornirati zaradi napake.

Klikne na številko računa in dokument se odpre.

3. Izbira funkcije Čarovnikov

V orodni vrstici odprtega računa izbere gumb Čarovniki. Prikaže se spustni meni, kjer lahko izbira med naslednjimi funkcijami:

V našem primeru izbere možnost Storniraj.

Nadaljuje z izpolnjevanjem okna.

4. Stornacija računa

Odpre se okno Delni storno računa prikazan na spodnji sliki.

V glavi okna se napolnijo polja s podatki iz izdanega računa.

V našem primeru ima dokument na pozicijah več identov in ga želi celotnega stornirati.

namig

Če bi želeli narediti storno račun samo za eno pozicijo oz. določene pozicije bi vse ostale pozicije odkljukali.

V nogi okna so preklopniki:

  • Kreiraj nov dokument
  • Brisanje povezav z naročilom
  • Prepiši vezni dokument 1
  • Prepiši vezni dokument 2.

Odgovorna oseba izbere preklopnik Kreiraj nov dokument, saj želi, da se dokument storna kreira in izpiše.

NAMIG

Ko je preklopnik izbran se ta obarva oranžno.

V nadaljevanju klikne na gumb Storniraj.

5. Odpiranje storno dokumenta

Samodejno se odpre se nov storno dokumenta, vrste dokumenta: 3X00 – Dobropis, z negativnim zneskom.

Vsi osnovni in drugi podatki, vneseni ob prevzemu, se prepišejo v nov dokument, ki ga lahko spreminja, popravlja ali celo briše.

6. Povezani dokumenti

Izvorni dokument, ki je ustvaril stornirni dokument, je viden na zavihku Povezano.

Če se želi vrniti na izvirni dokument, klikne na številko dokumenta in ta se odpre.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.