PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Collapse]Fillimi
     Fjalor i terma
     Hapat e parë me PANTHEON
    [Collapse]Përdorimi i PANTHEON në Tecta, një kompani fiktive
      Hyrje në Tecta
     [Expand]Tecta Regjistrat
     [Expand]Proceset e Biznesit Tecta
     [Collapse]Tecta Sales
      [Expand]Porositë e shitjes
      [Expand]Shitje me shumicë
      [Collapse]Shitje me pakicë
        Përshkrimi i procesit të shitjes me pakicë
        Cilësimet e modulit POS X
        Krijimi i një faturë shitjeje
        Kasaforta mbyll
        Krijimi i një faturë shitjeje nga burimet/tabelat
     [Expand]Tecta Blerja
     [Expand]Tecta Stock
     [Expand]Tecta Prodhimi
     [Expand]Tecta Servicing
     [Expand]Tecta Kontabiliteti dhe Financa
     [Expand]Tecta Personeli dhe Paga
      eBusiness
     [Expand]Tecta Business Analytics
    [Expand]Udhëzime për Sigurimin e Përputhshmërisë së PANTHEON me SAS
    [Expand]PANTHEON Instalimi
    [Expand]PANTHEON Sistemi
    [Expand]PANTHEON Bazat
    [Expand]PANTHEON Ndihmë
    [Expand]Materialet dhe Lëvizjet e Mallrave
    [Expand]Shënjimi i Identifikuesve
    [Expand]Pyetje të shpeshta në lidhje me Pantheon (P.S.)
    [Expand]Arkiv
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për eBusiness
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 421,888 ms
"
  1000002340 | 221962 | 450328 | AI translated
Label

Parametrat e modulit POS X

Para se të filloni të përdorni modulit POS X, i cili është projektuar për operacionet e dyqaneve me pakicë në PANTHEON, është e nevojshme të përcaktohen disa parametra që mundësojnë punë sistematike, të shpejtë dhe më miqësore për përdoruesin me programin.

Këtu është një shembull se si të përcaktohen parametrat bazë të modulit POS X hap pas hapi.

PËRMBLEDHJE E RASTIT

Sam Student është asistent shitjesh në dyqanin me pakicë të Tecta-s. Para se të fillojë të përdorë një arkë POS X, ai dëshiron të përcaktojë parametrat bazë të saj. Kjo bëhet si më poshtë:

  1. Zgjedhja e lëshuesit dhe marrësit (destinatarit) të faturës
  2. Zgjedhja e metodës së pagesës
  3. Konfigurimi i mallrave
  4. Konfigurimi i fiskalizimit
  5. Konfigurimi i arkëtimeve dhe shpenzimeve të parave
  6. Konfigurimi i përdoruesve
  7. Zgjedhja e raporteve dhe pajisjeve të jashtme për arkën POS X

1. Zgjedhja e lëshuesit dhe marrësit (destinatarit) të faturës

Në PANTHEON, dokumentet e lëshimit POS përdoren për të lëshuar mallra. Dokumentet e paracaktuara të lëshimit POS mund të aksesohen në menunë Goods | Issue | POS. Në Regjistrin e llojeve të dokumenteve , mund të ndryshoni parametrat e tyre ose të krijoni lloje të reja dokumentesh POS.

Personi përgjegjës dëshiron të redaktojë parametrat për dokumentin 3200 - POS retail për të përcaktuar lëshuesin dhe marrësin (destinatarin) e faturës.

Regjistrin e llojeve të dokumenteve , skeda Goods zgjidhet në panelin POS .Kjo hap parametrat për dokumentin me ID

3200 - POS retail. KËSHILLË

Parametrat e tjera të dokumenteve POS mund të aksesohen duke përdorur butonat e navigimit ose duke klikuar butonin me tre pika.

Në skedën

 

Goods , personi përgjegjës gjen parametrat bazë të paracaktuar të dokumentit. Parametrat kryesorë përfshijnë lëshuesintë paracaktuar dhe marrësin (destinatarin). Duke klikuar shigjetën në fushën

Issuer , personi përgjegjës zgjedhWarehouse Retail nga menuja rënëse dhe End customer në fushën Consignee .2. Zgjedhja e metodës së pagesës

Regjistrin e llojeve të dokumenteve , personi përgjegjës më pas zgjedh metodën e pagesës . Në seksioninMetodat e pagesës për POS të skedës Goods , personi përgjegjës specifikon disa metoda të mundshme pagese.Në fushën

Avail. payment methods , personi përgjegjës klikon butonin "plus" dhe, në këtë rast, kontrollon kodet e pagesës1, 4, 5, 6, 7 .Në fushën

Default payment method for POS , opsioni1 - Cash POS zgjidhet. 3. Konfigurimi i mallrave

Në seksionin

Parametrat e tjera, Regjistrit të llojeve të dokumenteve , personi përgjegjës përcakton llojin e dokumentit për nevojat e paketave të mallrave .Nga lista rënëse, personi përgjegjës zgjedh dokumentin:

3G00 - Relieve inventory for goods in package .Në seksionin

Additional data , përveç kutive të kontrolluara paraprakisht, personi përgjegjës kontrollon atë që lejonlëshimin automatik të numrave serial dhe kështu mundëson operacione më të shpejta biznesi. Personi përgjegjës gjithashtu kontrollon kutinë

Lejon lëshimin e dokumentit me total zero , siç tregohet në imazhin më poshtë.4. Konfigurimi i fiskalizimit

Për qëllime fiskalizimi, personi përgjegjës harton një akt të brendshëm. Kompania është e detyruar me ligj të hartojë një dokument që liston ambientet dhe objektet ku lëshon fatura me para. Në aktin e brendshëm, përcaktohet një shembull i rendit të numrave të faturave dhe kodet i caktohen ambienteve të biznesit. Në rast të një inspektimi të kryer nga autoritetet tatimore, akti i brendshëm duhet të dorëzohet për inspektim.

Kushti i dytë për konfigurimin e fiskalizimit është që kompania të marrë një certifikatë dixhitale nga

portali eDavki ose nga Administrata Financiare e Republikës së Sllovenisë faqja e internetit. Gjatë procesit të konfigurimit, certifikata e marrë futet në menunë Paneli i Administrimit | Parametrat | Kompania | Fiskalizimi. KËSHILLË

Për informacion të detajuar se si të konfiguroni fiskalizimin e faturave, shihni kapitullin

Fiskalizimi i faturave .Personi përgjegjës më pas përcakton parametrat e tjerë të fiskalizimit për dokumentin

 

3200 - POS retail Regjistrin e llojeve të dokumenteve . Në skedën Parametrat e fiskalizimit , fiskalizimi është konfiguruar.Nga lista rënëse e fushës

Ambienti , personi përgjegjës zgjedh vlerën 320, e cila mund të gjendet nëRegjistrin e ambienteve të biznesit . Në fushën ID e pajisjes elektronike , futet vlera320 , pasi lloji i dokumentit në fjalë është 320 - POS retail .5. Konfigurimi i arkëtimeve dhe shpenzimeve të parave

Në skedën

Financat Regjistrit të llojeve të dokumenteve , personi përgjegjës dëshiron të përcaktojë llojet e dokumenteve për Arkëtimet e parave dhe Shpenzimet e parave për dokumentin e zgjedhur. Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh dokumentin

8010 për arkëtimet e parave, dhe dokumentin 8110 për shpenzimet e parave. Kutia e kontrollit Bashko sipas metodës së pagesës duhet të kontrollohet gjithashtu. 6. Konfigurimi i përdoruesve

Për të gjithë përdoruesit që do të përdorin arkën POS X, personi përgjegjës duhet të futë të dhënat e fiskalizimit në

Panelin e Administrimit .Personi përgjegjës fut të dhënat e tyre në

Paneli i Administrimit | Përdoruesit dhe Grupet | Përdoruesit | SAM – Sam Student në seksionin Fiskalizimi . Këtu, personi përgjegjës fut numrin e tyre të tatimit dhe ID-në e individit privat.Kjo përfundon konfigurimin bazë të arkës POS X.

Personi përgjegjës më pas zgjedh pamjen dhe raportet e arkës POS X, të cilat ndodhen në dokumentin e lëshimit

3200 - POS retail .7. Zgjedhja e raporteve dhe pajisjeve të jashtme për arkën POS X

Personi përgjegjës dëshiron të përcaktojë pamjen dhe raportet e arkës POS X. Në menunë

Goods | Issue , dokumenti3200 - POS retail zgjidhet. Duke klikuar butonin

(Parametrat)  hapet dritarja Parametrat e POS .Parametrat ndahen në dy panele:

Pamja dhe Pajisjet e jashtme . Në panelinPamja , mund të redaktoni parametrat e paracaktuar për fushat e dukshme, raportet, etj.Personi përgjegjës dëshiron të vendosë raportin e paracaktuar të faturës POS.

Në panelin

Raportet , personi përgjegjës zgjedh raportin856 dhe Shtypësin e paracaktuar nga lista rënëse. Opsioni alternativ do të ishte të shtypni faturën në një skedar PDF. Kutia e kontrollit mund të kontrollohet për të shfaqur një

Parapamje e shtypjes .Në panelin

Pajisjet e jashtme , personi përgjegjës konfiguron lidhjen me pajisjet e jashtme dhe zgjedh modelin eterminalit POS: Ingenico . KËSHILLËParametrat shtesë të modulit POS mund të aksesohen në menunë

 

Parametrat | POS

. Kjo përfundon pasqyrën e parametrave kryesorë të modulit POS X. Personi përgjegjës tani mund të krijojë një faturë POS X.TEMA TË LIDHURA:

 

PANTHEON POS X

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!