Форум

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
HD_prijavio
#1 Posted: : 04 March 2013 14:20:00(UTC)
HD_prijavio

Rank: Datalab

You have been a member since:: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Potrebna mi je pomoć u razjašnjenju pregleda otvorenih stavki za potraživanja od kupaca po osnovu faktura izdatih na rate.
U sumarnom pregledu otvorenih stavki faktura na rate se vidi kao jedinstven dokument sa prvim datumom dospeća, dok se u detaljnom pregledu vidi kako treba (obračun je ispravan u oba slučaja)?!
Da li to znači da u ovim slučajevima MORA da se gledaju samo otvorene stavke detaljno? Da li postoje još neka ograničenja i potencijalni problemi?
HD_odgovorio
#2 Posted: : 04 March 2013 14:20:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

You have been a member since:: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Kada su u pitanju fakture za koje je način plaćanja, kreirano plaćanje na rate, preporuka je da se ovakve fakture knjiže po ratama sa datumima dospeća svake rate.
U šifarniku vrste dokumenta za dokument za koji se kreira plaćanje na rate, treba u tabu Novac, označiti opciju Dodaj broj rate u vezni dokument.
Pri knjiženju imaćemo vezni dokument tipa: 13-360-000003-1, 13-360-000003-2, 13-360-000003-3.
Na ovaj način i u sumarnom ispisu otvorenih stavki pokazivaće stavke po ratama.
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,074 seconds.