PANTHEON™ manual

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Collapse]Pranimi
      Shqyrtimi i bazave të të dhënave në lidhje me marrjen
      Skema e Pranimit
     [Collapse]Dokumenti i Pranimit
       Pretvornik valut
      [Collapse]Shiritin e detyrave të marrjes së dokumentit
       [Expand]Raportet - Marrja
        Klikoni me të djathtën e miut - marrja
       [Expand]Magjistarët - marrja
       [Collapse]Import/Export Të Dhënat - Marrja
         Shfaq Dokumentet
         Importoni dokumentet
         Importoni stoqet fillestare nga skedari Excel
         Importimi i Dokumenteve të Pranimit e-Slog
         Importo Dokumentin e-Slog
         Import e-Slog Packing Slip
         Eksporti i e-Slogut të pranuar
       Marrja e Kokës së Dokumentit
      [Expand]Pranimi i Dokumenteve
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
       Përmbledhja e Tatimeve
       Bar i Vlerës
       Autorizimet për Marrjen e Dokumenteve
       Shpërndarjet e Vështira në Dokumentet e Pranimit dhe Transferimit
       Pranimi i Mallrave me një Dokument
       Krijimi i një Dokumenti të Pranimit
     [Expand]Brendshëm
     [Expand]Pranimi kolektiv
     [Expand]Parapagesa
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Expand]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granulat
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 718,7532 ms
print   |
Label

Export e-Slog kthehet reçetë

Export e-Slog kthehet reçetë

Dokumenti i eksportit si e-Slog

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Importi dhe eksporti i të dhënave - marrja

000001.gif Qëllimi i reçetës së kthimit është konfirmimi i marrjes së dokumentit, por jo gjithashtu konfirmimi i vlefshmërisë së përmbajtjes. Dokumentacioni që mbështet importin/eksportin e fletëve të thjeshta XML mund të gjendet në faqen e internetit të GZS/CICS në adresën  http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
000001.gif Reçeta e kthimit mund të dërgohet si një konfirmim i marrjes së porosisë, konfirmim i porosisë ose faturë/faturë pro-forma. Në këtë vend ju eksportoni:
  • konfirmimin e marrjes së faturës aktualisht të zgjedhur
  • konfirmimin e marrjes së fletës së paketimit aktualisht të zgjedhur

Nëse janë importuar dokumente të shumta, gjithmonë konfirmoni dokumentin e fundit të importuar me reçetën e kthimit.

000001.gif Statusi është elementi i detyrueshëm i fletës së kthimit. Fleta e kthimit mund të jepet 4 statusesh nga e-Slog, ku kuptimi dhe lloji i përdorimit të cilëve nuk përshkruhen në detaje:
  • 4 - Marrë me ndryshim
  • 12 - Nuk është përpunuar
  • 27 - Nuk është marrë
  • 29 - Marrë pa korrigjime

Do të caktojë automatikisht statusin "29 - Marrë pa korrigjime" për reçetën e kthimit. Nëse është e nevojshme, ky status i paracaktuar mund të ndryshohet me ndonjë nga statuset e listuara më sipër. Statusi mund të ndryshohet në panelin Lidhjet | e-Slog, kështu që, në dokument, marrja e cilës do të konfirmohet më pas me reçetën e kthimit.

Të dhënat bazë   

Rruga për skedarët XML shkruani rrugën për regjistrin, ku dëshironi të ruani skedarët XML të krijuar.

Regjistri gjithashtu mund të zgjidhet nga lista me klikimin në ikonën 009330.gif.

Dokumenti numri internal Pantheon i dokumentit që po importoni
Dërgo Dokumentin me E-Mail kontrolloni, nëse dëshironi të dërgoni njëkohësisht dokumentin e eksportuar në XML me e-mail. Dokumenti do të dërgohet në adresën e e-mailit të tipit X  (shih Personat e kontaktit):
  • tek personi që është futur në dokument si personi i kontaktit, në adresën e e-mailit të tipit X; e futur me këtë person kontakti
  • nëse personi i kontaktit nga dokumenti nuk ka adresën e e-mailit të tipit X të futur, përdoret adresa e parë e e-mailit të këtij tipi në këtë subjekt (sipas numrit radhës të personit të kontaktit në tabelën e personave të kontaktit të subjekteve biznesore.
Krijo me klikimin në këtë buton skedari XML krijohet në regjistrin e zgjedhur. (për përshkrimin e skedarëve XML shih Emrat e skedarëve XML të e-Slog.)

Nëse keni zgjedhur gjithashtu nënshkrimin e dokumentit, duhet të zgjidhni certifikatën para se të krijoni skedarin - shih Nënshkrimi elektronik.

Të dhënat për dokumentin

Sel (i zgjedhur)nëse artikulli është kontrolluar, ai është i shënuar për eksport.

Nëse artikulli është eksportuar tashmë, dy kolonat e fundit janë mbushur - data e krijimit të skedarit XML dhe zyrtari.

Dokumenti numri internal Pantheon i dokumentit, të cilin po e importoni.

Kjo funksion lejon eksportin në skedarin XML pavarësisht nga lloji i zgjedhur të biznesit, të vendosur në regjistrin e subjekteve biznesore.

TipiLlojet e dokumenteve zakonisht përcaktohen nga e-Slog, por nuk janë të detyrueshme për reçetën e kthimit.

Llojet e dokumenteve zakonisht përcaktohen nga e-Slog, por ato nuk janë përcaktuar për reçetën e kthimit. Kështu, lloji internal OND - Reçetë kthimi te furnizuesi, përdoret për reçetën e kthimit të porosive të pranuara, faturave paraprake dhe konfirmimeve të porosive.
Data e porosisëdata e porosisë nga dokumenti që po konfirmoni
Dërgo deri në afati i dorëzimit nga krye i dokumentit që po konfirmoni
Furnizuesi furnizuesi nga dokumenti që po konfirmohet
Pranuesipranuesi nga dokumenti që po konfirmoni
Emri i Plotë emri dhe mbiemri i personit të kontaktit në dokument
Adresa e E-mailit e-mail, ku skedari i eksportuar duhet të dërgohet, nëse kutia e kontrollit Dërgo dokumentin me E-mail është e kontrolluar. (Për llojin e kërkimit të adresës së e-mailit për dërgim shih përshkrimin e kësaj kutije kontrolli.)

Adresa e e-mailit gjithashtu mund të redaktohet në këtë vend.

Vlera për pagesë vlera për pagesë nga fatura që po importoni
Monedhamonedha në të cilën vlera nga fusha e mëparshme është e shfaqur
XML krijuar - Data nëse skedari XML është krijuar tashmë, data e krijimit të skedarit XML po krijohet në këtë fushë.

Për shpjegime në lidhje me emërtimin e skedarëve XML shih Emrat e skedarëve XML të e-Slog.

XML krijuar - Zyrtari nëse skedari XML është krijuar tashmë, referenti që krijoi skedarin shfaqet në këtë fushë
Gabimet nuk parashikohen kontrollime

 




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!