Plačilni nalogi
Plačilni nalogi
V panelu Plačilni nalogi izdelujejemo plačilne in naloge za devizna plačila, pregledujemo že izdelane plačilne naloge.

V oknu imamo na voljo naslednje:
 |
Iz izbirne tabele določimo iz katerega računa našega podjetja želimo nakazati plačo, prispevke in kredite. Na izbiro bomo imeli toliko računov našega podjetja kolikor jih bomo imeli vnešenih v Šifrantu subjektov v panelu Računi. |
 |
Gumb se pojavi samo v primeru delnega plačila prispevkov in sicer kadar v oknu Priprava in izvoz REK dokumentov oddamo REK obrazec kot Delno plačilo (ne plačamo 100% vseh prispevkov ampak samo delno). Preko gumba bo program razdelili virmane za prispevke proporcionalno glede na % plačanih prispevkov katere smo poročali v REK-u. |
 |
S klikom na gumb nam program kreira virmane za nakazilo plače, prispevkov in kreditov. Gumb nam kreira virmane za domačo in tujo likvidaturo.V primeru ponovnega kreiranja virmanov, se stari virmani brišejo.
Če je kateri od virmanov že bil realiziran nam javi:
Če je kateri od virmanov že bil odposlan nam javi:
|
 |
Virmani se bodo kreirali z računom s katerega se nakazuje po naslednji hierarhiji:
- upošteva Račun izplačevalca iz šifranta Vrste zaslužkov,
- če tega ni bo upošteval iz privzetih vrednosti likvidature za to vrsto obračuna (iz Vrste dokumenta),
- če tega podatka ni bo upošteval račun iz Šifranta subjektov kateri je obkljukan po Def. , ki je naša podjetje (Admin. konzola).
|
 |
Da bodo Plačilni nalogi kreirani pravilno, preverite na Vrsti zaslužkov polje Račun izplačevalca. Na vseh Vrstah zaslužkov morajo biti vnesene iste vrednosti (lahko je to polje tudi na vseh Vrstah zaslužkov prazno).
|

|
Gumb nam briše virmane, ki smo jih kreirali. Preden program pobriše virmane nas še vpraša o potrditvi brisanja:
V primeru, ko je kateri od virmanov že Odposlan (kreirana datoteka) nam program javi:
V primeru, ko je kateri od virmanov že realiziran nam program javi:
|

|
Odpre okno za Združevanje virmanov
|

|
Zažene izvoz podatkov za Zbirni center in UJP (Direktne obremenitve). Ob tem se kreirajo virmani za plače in kredite. Odpre se forma, kjer imamo za izvoz podatkov na voljo dva gumba:
-
s klikom na gumb izvozimo podatke za Zbirni center. Pred uporabo te rešitve je potrebno kontaktirati Bankart.
-
s klikom na gumb izvozimo podatke za UJP za javno upravo (samo v GE licenci) kjer se poleg vodilnega, osnovnega in zbirnega zapisa kreira še identifikacijski zapis. Pred uporabo te rešitve je potrebno kontaktirati UJP.

S klikom na gumb lahko izpišemo še spremni dopis.
|
 |
V kolikor imamo v Administratorski konzoli l...l Denar l Plačilni nalogi l Privzete vrednosti in izpisi potrjen preklopnik Obrazec UPN se bo namesto gumba za Zbirni center prikazal gumb Izvoz SEPA. Pri kliku na gumb se odpre forma za izvoz xml. za SEPA.
Več o SEPA si lahko preberete na naslednji povezavi:(http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/GradivaSepaZBS.htm)

Obračun |
Zapiše se obračun iz katerega odpremo formo Izvoz MP SEPA. Tu lahko izberemo tudi več kot en obračun. S smerno tipko, se premaknemo vrstico nižje in izberemo obračune za katere želimo pripraviti skupno SEPA datoteko. |
Številka paketa |
Zapiše se zaporedna številka paketa, ki je obvezen podatek za Izvoz ZBS. |
Vse banke skupaj |
Kreira xml. za vse banke skupaj. |
Posamezno po bankah |
Ostanek nastavitev za Zbirni center. |
S krediti |
Ob potrjenem preklopniku se v xml. za MP SEPA izvozijo tudi krediti.
Preklopnik je kot privzeto vedno potrjen.
|
S prispevki in davki |
Ob potrjenem preklopniku se v xml. za MP SEPA izvozijo tudi prispevki in davki (dohodnina).
Preklopnik je kot privzeto vedno potrjen.
|
 |
S klikom na izbrani gumb se kreira xml. datoteka v formatu ZBSxml katero shranimo na svoj PC ter izvozimo na banko.
Navodila: http://www.sepa.si/sloprenova/gradiva_publikacije/sepa_zbs/gradivasepazbs.htm#Standardi
|

|
S klikom na izbrani gumb se kreira xml. datoteka v formatu ISO XML SEPA katero shranimo na svoj PC ter izvozimo na banko.
Navodila: http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf
|
|
Plačilni nalogi - Domača

Dokument
|
številka virmana. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta virman. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca:
|
Datum
|
datum kreiranja virmana
|
Datum valute
|
datum valutacije plačila virmana
|
Plačilo
|
datum plačila (potrditve) virmana
|
Namen nakazila
|
opis namena nakazila na virmanu.
Namen nakazila za primer rednega dela se polni:
Naziv iz Šifranta vrste dokumenta Naziv + Naziv iz šifre virmana + Obdobje (v kolikor je označeno) + v primeru npr rednega nakazila način izplačila iz panela Računi + Delavec - Šifra delavca.
V primeru prispevkov bi se namen polnil:
Naziv iz Šifranta vrste dokumentov+ Naziv prispevka iz Šifranta prispevkov + obdobje, v kolikor je označeno v Šifrantu vrst dokumentov + vrednost oz procent prispevka in OD OS oz od osnove, od katere je izračunan prispevek. Namen je omejen na 35 znakov.
|
Znesek
|
znesek za plačilo na virmanu
|
Status
|
status virmana, ki je lahko:
-
G - združeni. Tak status dobi kadar združimo virmane preko forme Združevanje virmanov
-
P – gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo
-
R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno
-
S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano
-
Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
|

|
Za delavce kateri imajo v Personalni mapi l ... l Zdravstveno stanje l Invalidnost obkljukano Invalid nad predpisano kvoto ter izbrano obdobje veljavnosti invalida nad kvoto (Obdobje od, Obdobje do) program ne kreira virmanov za prispevke PIZ (NA in IZ plače).
|
Plačilni nalogi - Tuja

V zavihku Tuja najdemo seznam vseh kreiranih obrazcev za nakazilo v tujino (1450).
Dokument
|
interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega obrazca:
|
Datum
|
datum kreiranja obrazca
|
Datum valute
|
datum valutacije plačila
|
Banka
|
banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno
|
V dobro
|
prejemnik plačila
|
Znesek
|
znesek za plačilo v valuti
|
Valuta
|
valuta, v kateri je nakazilo nominirano
|