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Kronološko detajlno

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Kronološko detajlno

Der Ausdruck bietet eine detaillierte chronologische Übersicht über die ausgestellten Rechnungen nach Datum und nach einzelnen Identitäten. Wenn eine ausgestellte Rechnung also mehrere Positionen hat, wird für jede Position die verkaufte Identität, ihr Preis, Rabatte, Steuersatz und Wert ausgegeben. Der Endwert wird ohne berechnete Mehrwertsteuer angegeben. Für eine detaillierte Ausgabe der Umsätze mit einbeziehender Mehrwertsteuer siehe Ausdruck Detailiert nach Umsätzen - MPC.

 

000001.gif Wenn die Rechnungen in verschiedenen Währungen ausgestellt sind und wir keine Umrechnung in eine der Währungen auswählen, ist die Summe der Werte in diesem Ausdruck irrelevant, da die summierten Beträge in verschiedenen Währungen angegeben sind. In solchen Fällen geben wir den Währungscode ein, in die wir die Umsätze umrechnen möchten (siehe Abrechnung der ausgestellten Rechnungen in Fremdwährung).
000001.gif Im Falle, dass wir mit der Maus auf das Subjekt, die Identität oder die interne Dokumentennummer im Ausdruck zeigen, ändert der Cursor seine Form: 72588.gif. In diesem Fall öffnen wir mit einem einfachen Mausklick Subjektverzeichnis, Identverzeichnis oder das Dokument, das dem ausgewählten Eintrag entspricht.

80669.jpg

(Abrechnungskriterien) Im Kopf des Ausdrucks werden die verwendeten Abrechnungskriterien (Einschränkungen auf Dokumentarten, Datumsbedingungen usw.) ausgegeben. Die Ausgabe einiger Daten kann durch entsprechende Auswahl von Schaltern in den Parametern eingeschränkt werden | Allgemein.
(Datum) Die Ergebnisse werden auf Datumsebene ausgegeben und summiert
   

 

Nummer interne Dokumentennummer

 

Datum
Rechnungsdatum aus dem Kopf des Dokuments
Kunde
Kunde der Waren aus dem Dokument (1. Person)
Ident Identcode aus der Position des Dokuments
Bezeichnung Bezeichnung der Identität aus der Position des Dokuments
Menge ausgegebene Menge aus der Position des Dokuments
EM Maßeinheit aus der Position des Dokuments
Preis Preis der Identität aus dem Feld "Preis" der Position des Dokuments, in der Währung des Dokuments.
R % Prozentsatz des anerkannten Rabatts aus der Position des Dokuments
D % Prozentsatz der berechneten Mehrwertsteuer aus der Position des Dokuments
Rabatt Wert des Rabatts in der Position des Dokuments

rabatt = menge * preis * R% / 100

Wert Der Wert der Position wird als Produkt der Menge aus der Position und dem Preis, vermindert um den Rabatt, ohne einbeziehende Mehrwertsteuer ausgedrückt

wert = menge * preis - rabatt

Dies ist also der Datenwert aus dem Feld "Wert" in der Position des Dokuments. 

Wenn wir Umrechnung in Fremdwährungauswählen, wird der Preis und der Wert in die ausgewählte Fremdwährung nach dem ausgewählten Wechselkurs umgerechnet (Feld "Bank für Devisendokumente") und kann daher sein:

  • Wechselkurs der Bank für Preisliste (siehe Parameter | Unternehmen | Basisdaten)
  • Wechselkurs der Bank von Slowenien (siehe Parameter | Unternehmen | Basisdaten)

Das Datum für die Umrechnung wird auf die gleiche Weise wie bei der Eingabe ausgestellter Rechnungengesucht: Das Datum für die Auswahl des Wechselkurses ist normalerweise das Rechnungsdatum, wir wählen es in Parametern | Waren | Basisdaten. Zum Beispiel siehe Abrechnung der ausgestellten Rechnungen in Fremdwährung.

Wenn die Umrechnung in Fremdwährung ausgewählt ist, wird die Währung der Abrechnung im Kopf des Ausdrucks - Abrechnungskriterien - angezeigt.


 

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