PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување, Pantheon гранули
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 328,1228 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Opis podataka na nalogu

Opis podataka na nalogu

002893.gif

 

000001.gif Sve podatke na platnom nalogu možemo da dopunimo i menjamo. U nastavku opisujemo postavljanje potrebnih parametara.

 

Traženje
prozor za traženje u kom možemo da potražimo nalog za plaćanje po internom broju naloga, datumu izrade, datumu valute, partneru, svrhi uplate, pozivu na broj, iznosu, tipu ili statusu.
002894.gif klikom na ovaj taster dupliramo trenutno izabrani nalog i izrađujemo novi.
002895.gif klikom na ovaj taster ispisujemo trenutno izabrani nalog za prenos
Broj
interni broj naloga, koji je sastavljen iz dvocifrene cifre godine, trocifrene cifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja naloga.

Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo šifarnik vrste dokumenata na onoj VD u kojoj je dokument izrađen.

PODACI O PARTNERIMA

Po nalogu vlasnika računa
naziv i sedište matičnog preduzeća, koji je unešen u šifarniku VD likvidature
Svrha naloga za isplatu
svrha naloga se prenosi iz šifarnika VD likvidature. Opis možemo promeniti.
Knjižili smo u korist računa
naziv i sedište preduzeća - primaoca uplate. Podaci se povlače iz šifarnika subjekata (pogledajte polje "Partner")

PODACI OD INTERNOG ZNAČAJA (ne pojavljuju se na ispisu)

Partner
dobavljač - primalac uplate. Dobavljač je preuzet iz dokumenta prijema. Iz šifarnika poslovnih partnera za tog dobavljača se popunjava polje "Ime i sedište primaoca".
(br. dinarskog računa)
redni broj dinarskog računa ovog partnera iz panela "Dinarski računi ". Izaberemo račun ako je upisan kod partnera.
Račun će uvek biti  račun sa najnižim rednim brojem pozicije (npr. 1) iz šifarnika subjekata. U odnosu na izabrani dinarski račun popunjavaju se i podaci o pozivu na broj.
Status
ispiše se status virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Nalog za plaćanje dakle storniramo ukoliko mu pripišemo status "S".
Tip
ispiše se tip virmana (pogledajte Pozicije likvidature ).
Ako smo nalog za plaćanje već izradili, a onda se naknadno dogovorimo za kompenzaciju dužnog iznosa, virmanu pripišemo tip "K".
Prioritet
prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika poslovnih partnera . Pripremljeni nalozi za uplatu se sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (niži broj predstavlja niži prioritet plaćanja).
Datum potvrđivanja
(samo kod potvrđenih tj. plaćenih naloga) se ispisuje datum i sat potvrđivanja doznake

PODACI O RAČUNIMA

Broj računa
naš broj žiro računa iz šifarnika vrsta dokumenata likvidature.
Poziv na br.
šifra modela za poziv na broj, koji podešavamo u šifarniku vrste dokumenata likvidature.
Datum valute
datum valute plaćanja je datum dospeća dokumenta, koji plaćamo.
Šifra
šifra načina plaćanja, šifra svrhe plaćanja su preuzete iz šifarnika vrste dokumenata likvidature odnosno iz dokumenta prijema. Svaki od ovih šifarnika otvaramo 2x kliknemo na polje.
DIN
vrednost za plaćanje je obično vrednost dokumenta "Za plaćanje", ili možete pogledati objašenjenja u poglavlju Likvidatura - računi (kriterijum "Plaćanja")
Broj
ispiše se broj računa za odobrenje u odnosu na izabrani broj dinarskog računa partnera.
Poziv na br. (odobrenje)
modeli za poziv i pozivni broj za odobrenje - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa za odobrenje.
Mesto i datum
podaci o mestu i datumu, možemo ih podesiti u šifarniku VD likvidature

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!