Опис на видови документи во Текта
Кои видови документи ви се потребни зависи од деловните процеси на вашата компанија. Со цел да се олесни прегледувањето и разбирањето на поединечните процеси во Текта, видовите документи што се користат во базата на податоци на Текта се претставени подолу. Целосниот процес на Текта може да се погледне во графичка форма во поглавјето Движење на материјали и стоки.
 |
внимание
Секоја компанија има свои деловни процеси. Соодветно на тоа, се креираат видови на документи и се дефинираат подесувањата.
|
1. Нарачки
Документите за нарачки се делат на: нарачки на купувачи и нарачки до добавувачи. Овие документи не ги менуваат нивоата на залиха во магацините. Следниве документи се користат во Текта:
Шифра на документ |
Назив на документ |
0100 |
Нарачка од купувач |
0110 |
Нарачка од купувач извоз |
0120 |
Нарачка кон краен купувач |
0130 |
Нарачка РН |
0140 |
Нарачка од купувач - ПРОЕКТ |
0200 |
Нарачка кон добавувач |
020P |
Нарачка кон добавувач- ПРОЕКТ |
0210 |
Нарачка кон добавувач - увоз |
0220 |
Нарачка кон добавувач БАР |
02IN |
Нарачка на материјали за производство |
2. Работни налози
Работни налози (РН) се документи кои овозможуваат следење на движењето на материјалите во магацините. Во зависност од обемот на производство, PANTHEON прави разлика помеѓу: едноставно производство и производство со терминирање. Во базата на податоци на Текта, се применува производство со терминирање и се користат следниве видови документи:
Шифра на документ |
Назив на документ |
6000 |
Производство |
6100 |
РН-Прием на готов производ |
6110 |
РН-Прием на полупроизводи |
6200 |
РН- Раскнижување на стока |
6300 |
РН - Раскнижување на амбалажа |
6400 |
РН - Раскнижување на материјал |
6500 |
РН - Раскнижување на производи |
6510 |
РН - Раскнижување на полупроизводи |
6600 |
РН - Раскнижување на услуги |
6900 |
РН - Раскнижување на отпад |
6910 |
РН - Раскнижување на кало |
60R0 |
Работен налог за поправка |
6A00 |
Сервиси |
6H00 |
Производство |
6P00 |
Производство на полупроизводи |
6PR0 |
Рек. полупроизводи за поправка |
7100 |
РН - Прием на отпадок/кало |
7300 |
РН - Прием на отпадок |
3. План
Во Текта ги користиме следниве видови на документи за планирање:
Шифра на документ |
Назив на документ |
HP10 |
Месечен план - Нарачки |
HP30 |
Неделен план - Нарачки за работа |
HPE0 |
План само запис |
4. Материјално
Видовите документи што се користат во модулот Материјално се поделени на документи за: прием, пренос, издавање, ПОС, налози за сервисирање, промена на цена, залихи, периодично фактурирање, ЕЦД, Интрастат, акцизни документи и документи за подобрување/оштетување на залихите. Во базата на податоци на Текта, се користат следниве документи:
Шифра на документ |
Назив на документ |
Документи за ПРИЕМ: |
1000
|
Прием - Складиште со материјали
|
1001
|
Прием - БАР
|
1002
|
Прием - Малопродажба
|
1003
|
Прием - Големопродажба
|
1100
|
Прием на основни средства
|
1200
|
Трошковни фактури
|
1201
|
Фактури за дополнителни трошоци на набавка
|
1202
|
Фактура за трошоци - Персонал
|
1203
|
Фактура за трошоци - Сервис / Логистик
|
1210
|
Фактури, платени во готово
|
1220
|
Фактури, платени со платежна картичка
|
1300
|
Прием на рекламација од компанија
|
1310
|
Прием на рекламација од купувач
|
13S0
|
Услуга на терен
|
1400
|
Вратена рекламација на купувач
|
1500
|
Збирна фактура
|
1510
|
Збирна фактура за EU
|
1520
|
Збирна фактура за non EU
|
1530
|
Збрина фактура - Подизведувач
|
1600
|
Авансна фактура
|
1610
|
Сторно авнасна фактура
|
1700
|
Интерен прием
|
1900
|
Прием од ЕУ- Големопродажба
|
1901
|
Прием од ЕУ - Малопродажба
|
1902
|
Прием од ЕУ - Материјали
|
1910
|
Прием од non-EU - Големопродажба
|
1911
|
Прием од non-EU - Малопродажба
|
1912
|
Прием од non-EU- Материјали
|
1A00
|
Вишок на залихи
|
1E00
|
Прием на реверс
|
1E10
|
Враќање на реверс
|
1R00
|
Ревалоризација на залихите
|
1S00
|
Отстранување од царинско складиште
|
1S01
|
Отстранување од акцизно складиште
|
1X00
|
Одобрение
|
1X10
|
Одобрение странство - EU
|
1X20
|
Одобрение странство - non-EU
|
Документи за ПРЕНОС: |
2000
|
Пренос Големопродажно -> Малопродажно
|
2100
|
Пренос Малопродажно -> Големопродажно
|
2200
|
Пренос Малопродажно -> Работен налог
|
2300
|
Пренос Работен налог -> Малопродажба
|
2400
|
Пренос Големопродажно -> Работен налог
|
2410
|
Пренос Големопродажно -> Скл.Материјали
|
2420
|
Пренос Скл.Материјали -> Малопродажба
|
2500
|
Пренос Работен налог -> Големопродажно
|
2600
|
Пренос Големопродажно -> Консигнација
|
2700
|
Пренос Консигнација -> Големопродажба
|
2800
|
Пренос Големопродажно -> Сервис
|
2900
|
Пренос Сервис -> Големопродажба
|
Документи за ИЗДАВАЊЕ ПОС: |
3200 |
ПОС Малопродажба |
3210 |
ПОС БАР |
3220 |
ПОС Малопродажба РТ |
3230 |
ПОС Сервис |
Документи за ИЗДАВАЊЕ: |
3000
|
Продажба
|
3100
|
Малопродажба
|
3300
|
Вратена рекламација од компанија
|
3310
|
Вратена рекламација од купувач
|
3400
|
Рекламација направена до добавувач
|
3500
|
Интерно издавање
|
3600
|
Фактура сервис
|
3601
|
Фактура за логистичка монтажа
|
3602
|
Фактура сервис - EU
|
3603
|
Фактура за логистичка монтажа - EU
|
3604
|
Фактура сервис - non-EU
|
3605
|
Фактура за логистичка монтажа- non-EU
|
3700
|
Приемен аванс
|
3710
|
Сторно примен аванс
|
3800
|
Извоз - EU
|
3810
|
Извоз
|
3900
|
Збирно издавање
|
3910
|
Збирно издавање- EU
|
3920
|
Збирно издавање- non-EU
|
3A00
|
Кусок на залиха
|
3D00
|
Издавање на реверси
|
3D10
|
Враќање на реверси
|
3G00
|
Раскнижување на материјален пакет
|
3K00
|
Крајна продажба на комисионер
|
3L00
|
Издавање за сопствена потрошувачка
|
3P00
|
Периодично фактурирање
|
3R10
|
Ревалоризација на залихите - кусок
|
3X00
|
Одобрение
|
3X10
|
Одобрение - EU
|
3X20
|
Одобрение - извоз
|
AI00 |
Аванс за извоз |
Документи за ПРИЕМ: |
6100
|
РН-Прием на готов производ
|
6110
|
РН-Прием на полупроизводи
|
61P0
|
Примање на полупроизводи (поправени)
|
61R0
|
Примање на готови производи (поправени)
|
6200
|
РН- Раскнижување на стока
|
6300
|
РН - Раскнижување на амбалажа
|
6400
|
РН - Раскнижување на материјал
|
64R0
|
РН - Раскнижување на мат. за сервис
|
6500
|
РН - Раскнижување на производи
|
6510
|
РН - Раскнижување на полупроизводи
|
6600
|
РН - Раскнижување на услуги
|
6700
|
РН - Раскнижување на услуги за демонтажа
|
6900
|
РН - Раскнижување на отпад
|
6910
|
РН - Раскнижување на кало
|
6PR0
|
Рек. полупроизводи за поправка
|
7100
|
РН - Прием на отпадок/кало
|
7200
|
РН-Прием на полупроизвод
|
7300
|
РН - Прием на отпадок
|
AU00 |
Аванси за увоз |
Документи за ПРОМЕНА НА ЦЕНА: |
9900
|
Промена на цена
|
9910
|
Промена на цена - Малопродажба
|
9920
|
Промена на цена - БАР
|
Документи за ИНВЕНТАР: |
9A00
|
Попис
|
Документи за ЕЦД: |
EI00 |
ЕЦД- извоз |
EU00 |
ЕЦД - Увоз |
IOD0
|
Интрастат за испраќање
|
IPR0
|
Интрастат за примање
|
IR10
|
Ревалоризација на залихите
|
KI00
|
Книговодствен упис - извоз
|
KO00
|
Евидентно збирно издавање
|
KU00
|
Книговодствен упис - увоз
|
OB00
|
Фактура за камата
|
5. Царина
За управување со податоци за царина, Текта ги користи следниве документи:
Шифра на документ |
Назив на документ |
9000 |
Прием во цар.складиште |
9100 |
Дневно издавање од цар.складиште |
9200 |
Дополнителна ЕЦД |
9300 |
Продажба во транзит (реекспорт) |
9400 |
Фактура за транзит |
9K00 |
Консигнација |
6. Акциза
За управување со податоци за акциза, Текта ги користи следните документи:
Шифра на документ |
Назив на документ |
5000 |
Прием - акциза |
5100 |
Издавање - акциза |
7. Финансии
Модулот Финансии во PANTHEON опфаќа широк спектар на сметководствени работи. Видовите на користени документи се поделени на: книжење, компензации, пресметковни сметки, кредити и лизинг, извештаи, основни средства, трансакции, потсетници, камати, благајна и фискална година. Следниве документи се користат во Текта:
Шифра на документ |
Назив на документ |
4000
|
Почетна состојба
|
4100
|
Книжење на изводи - NLB
|
4110
|
Книжење на изводи - PROCREDIT BANKA
|
4120
|
Книжење на изводи - Unicredit bank
|
4130
|
Книжење на изводи - USD
|
4140
|
Книжење на изводи - GBP
|
4200
|
Книжење излезни фактури
|
4201
|
Книжење на примени аванси
|
4210
|
Трошковни фактури од надв.сметководство
|
4220
|
Издадени фактури од надв.сметководство
|
4230
|
Малопродажба
|
4300
|
Книжење примени фактури
|
4301
|
Книжење дадени аванси
|
4350
|
Временски разграничувања
|
4400
|
Благајна
|
4500
|
Патни налози
|
4510
|
Плата
|
4600
|
Курсни разлики
|
4610
|
Паритетни разлики
|
4620
|
Компензации
|
4700
|
Општ налог
|
4701
|
Кредити и лизинг
|
4705
|
Евиденциски налог за книжење
|
4710
|
Книжење на ДДВ
|
4720
|
Амортизација на основни средства
|
4721
|
Амортизација на ситен инвентар
|
4730
|
Книжење на основни средства
|
4799
|
Затварање на 4 и 7 класа
|
4800
|
Раскнижување на стока и материјал
|
4801
|
Раскнижување на производство
|
4802
|
Knjiženje porabe materiala - pr.storitve
|
4900
|
Затварање на година
|
8000
|
Каса прими
|
8001
|
Каса прими - патни налози
|
8010
|
Каса прими - ПОС малопродажба
|
8020
|
Каса прими - ПОС БАР
|
8030
|
Каса прими - ПОС малопродажба РТ |
8040
|
Каса прими - ПОС сервис
|
8100
|
Каса исплати |
8110
|
Каса исплати - ПОС малопродажба
|
8120
|
Каса исплати - ПОС БАР
|
8130
|
Каса исплати - ПОС малопродажба РТ
|
8140
|
Каса исплати - ПОС сервис |
8200
|
Каса исплати - патни налози
|
8300
|
Каса исплати - патни налози аванс
|
ACR0
|
Краткорочни активни временски разграничувања |
AR00
|
Амортизација/ревалоризација на основни средства
|
B040
|
Центар за наплата Увоз - Директни дебити
|
CF00
|
Планирање на паричните текови
|
DDP0
|
Данок на доход на правно лице
|
DI00
|
Амортизација/ревалоризација на ситен инвентар
|
DKR0
|
Добиени кредити
|
END0
|
Затварање на година
|
IN00
|
Попис на основни средства
|
KOM0
|
Компензација
|
KOM1
|
Мултикомпензација
|
KONS
|
Консолидиран биланс
|
LD00
|
Девизна ликвидатура
|
LEA0
|
Примено од лизинг
|
LI00
|
Ликвидатура - домашни
|
NAC0
|
Тест
|
OBD0
|
Камата за добавувачите
|
OBK0
|
Камата за клиенти
|
OP00
|
Потсетници
|
PCR0
|
Пасивни временски разграничувања
|
PL00
|
Ликвидатура - плати
|
8. Патни налози
За креирање на патни налози во Текта ги користиме следниве документи:
Шифра на документ |
Назив на документ |
7000
|
Патен налог
|
9. Плати
Во рамките на модулот Плати, можете да дефинирате неколку различни типови на плаќања. Можете да доделите одреден вид на документ за секој тип на плаќање. Следниве документи се користат во Текта:
Шифра на документ |
Назив на документ |
P000
|
Редовна пресметка
|
P020
|
Надоместок за неискористен годишен одмор
|
P050
|
Редовна пресметка - други вработени
|
P060
|
Редовна работа - објавени вработени
|
P100
|
Регрес за годишен одмор
|
P200
|
Надоместок за авторски права
|
P300
|
Договор на дело
|
P350
|
Привремена работа - пензионери
|
P400
|
Бонус за годишнината
|
P550
|
Конкурентска клаузула
|
P600
|
Божиќен бонус
|
P700
|
Исплата на награди на помошници
|
P930
|
Исплата на практиканти
|
P950
|
Дополнително вработување
|
10. Планирање
Со плански документи подготвуваме бизнис план за продажба, набавка, финансии и плати. Во базата на податоци на Текта, ги користиме следниве документи за планирање:
Шифра на документ |
Назив на документ |
NA00
|
Планирање на купување и продажба
|
NA10 |
Планирање на финансии |
11. Документација
Различните типови на Документација заедно со шемата за класификација и овозможуваат на компанијата да ги организира документите во Документацијата според однапред дефинирани групи. Тие се третираат како посебни архиви. Во базата на податоци на Текта, следните документи се користат за документација:
Шифра на документ |
Назив на документ |
DMS0
|
еДокументација
|
 |
совет
За повеќе информации за креирање типови документи и поставки според деловните процеси на вашата компанија, ве молиме контактирајте ги нашите консултанти на 02 3079 231 или посетете ја нашата веб страница.
|