Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina
Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina
Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina
Naloge 1450 za nakazilo v tujino lahko kreiramo:
- v modulu "Blago" neposredno iz dokumenta prevzema s pomočjo dodatnih funkcij iz panela Likvidatura
- ali pa jih kreiramo na osnovi vnešenih dokumentov v meniju Likvidatura – tujina.
Kakšne nastavitve in šifrante potrebujemo?
1. šifrant vrst dokumentov
šifrant vrst dokumentov za likvidaturo. Za uporabo modula devizne likvidature moramo oblikovati vrsta dokumenta devizne likvidature.
Vnesemo:
- privzetega plačnika (za rubriko 1 obrazca 1450)
- privzeto banko za izvršitev nakazila v tujino (za rubriko 2 obrazca 1450)
- za tip likvidature izberemo »Tuja (1450)«
2. Šifrant prilivov/odlivov
Šifrant prilivov/odlivov seveda lahko dopolnjujemo tudi sproti, ob izdelavi obrazca 1450.
3. Šifrant subjektov
V šifrant subjektov vnesemo:
- tuje banke, kamor bomo nakazovali devizne znesek. Vnesemo osnovne podatke o tuji banki. V polje za vnos žiro računa lahko vnesemo event. podatke o številki računa tuje banke, ki se izpiše v rubriki 6 obrazca 1450. V panel za vnos podatkov o banki vnesemo podatek o SWIFT kodi tuje banke, ki se bo uporabila pri izdelavi obrazca 1450.
- šifrant partnerjev dopolnimo s podatki o devizni partiji oz. računu partnerja pri tuji banki. Tovrstni vnos ni obvezen, nam pa poenostavi izdelavo obrazca 1450. V šifrant tujih partnerjev vnesemo podatke v panel »Devizni računi«.
4. Privzeta šifra osnove odliva
V carinske podatke šifranta identov vnesemo privzeto šifro osnove odliva. Vnos ni obvezen, nam pa poenostavi izdelavo obrazca 1450.
Ta menijska izbira nam odpre okno, ki omogoča izdelavo nalogov za plačilo v tujino po vnešenih dokumentih.
Vrste dokumentov |
izberemo vrste dokumentov prevzemov, za katere želimo izdelati naloge za plačilo |
Dobavitelj |
izbiro dokumentov lahko omejimo na posameznega dobavitelja |
Datum dokumenta (od) |
izbiro lahko datumsko omejimo glede na začetni datum obdobja, v katerega datum prejema blaga oz. opravljene storitve iz dokumenta sodi. |
Datum dokumenta (do) |
izbiro lahko datumsko omejimo glede na končni datum obdobja, v katerega datum prejema blaga oz. opravljene storitve iz dokumenta sodi. |
Datum zapadlosti (od) |
izbiro lahko datumsko omejimo glede začetni na datum obdobja, v katerega sodi datum zapadlosti dokumenta |
Datum zapadlosti (do) |
izbiro lahko datumsko omejimo glede na končni datum obdobja, va katerega sodi datum zapadlosti dokumenta |
Dokument 1 |
vnesemo lahko številko prvega veznega dokumenta na fakturi, za katero želimo izdelati naloge za plačilo |
Dokument 2 |
vnesemo lahko številko drugega veznega dokumenta na fakturi, za katero želimo izdelati naloge za plačilo |
Valuta |
izbiranje dokumentov za plačilo lahko omejimo tudi po valuti iz dokumenta |
Status |
izberemo status dokumentov, za katere želimo kreirati naloge za plačilo. Izbiramo lahko med različnimi statusi, ki so vnešeni na dokumetih prejema. Privzeto sta to N - Nepotrjen in P - Potrjen. potrjene dokumente |
Plačila |
zberemo, kako naj program poišče podatek o neplačani obveznosti:
- Vsi - v likvidaturi ponujeni znesek ne bo odvisen od knjižb v saldakonte/glavno knjigo. Neplačano obveznost torej program poišče v modulu "Blago". Ponujeni bodo vsi dokumenti, za katere obrazec 1450 še ni bil kreiran, ponujeni znesek za likvidaturo pa bo:
- Neplačani - v likvidaturi ponujeni znesek bo odvisen od tega, ali smo dokument že knjižili ali ne. Ponujeni bodo vsi dokumenti, za katere obrazec 1450 še ni bil kreiran, ter:
- a) če še ni knjižen: celotna vrednost dokumenta iz rubrike "Za plačilo
- b) če je dokument že knjižen: neplačano obveznost program poišče v modulu "Denar". Za likvidaturo ponujena vrednost bo razlika med obveznostjo po tem dokumentu, kot je knjižena v saldakonte/glavno knjigo, in morebitnim delno plačanim (delno zaprtim) zneskom.
Če je faktura preplačana, bo ponujena vrednost enaka 0!
|
|
s klikom na gumb Likvidatura se izdela seznam dokumentov za likvidaturo, ki ustrezajo vnešenim kriterijem.
V seznamu dokumentov ne glede na izbrane kriterije vedno vidimo le dokumente, za katere ŠE NI bil kreiran obrazec 1450.
|
 |
klik na ta gumb izpiše seznam nelikvidiranih računov po prej izbranih kriterijih.
|
Sledite še povezavi na Plačilni promet s tujino, kjer je predstavljena izdelava obrazcev 1450 in združevanje plačil v tujino.