PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Collapse]Periodično fakturiranje
     [Expand]Obračun periodike
     [Expand]Kreiranje
      Nastavi partnerje
      Nadaljna obdelava
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,259 ms
"
  1001455 | 208311 | 263118 | Review
Label

Obračun periodike

Obračun periodike

 

V tem obračunu lahko naredimo detaljni in sumarni obračun izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja, ter obračun razlike v ceni za izdane račune, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja.

Tu lahko najdemo dve ločeni sorodni analizi.

Glede na izbrano obliko izpisa dobimo na voljo tudi pripadajoče kriterije za izpis. Vsi kriteriji izpisa, ki jih uporabljamo pri obračunu periodike, so tudi na voljo pri obračunu razlike v ceni.  Detaljni opisi in primeri izpisov so v poglavljih:

Obračun periodike - izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem: omogoča izpise raznovrstnih pregledov po prodajnih cenah iz dokumentov.
Obračun razlike v ceni:  omogoča izračun razlike med prodajno ceno (iz pozicije izdane fakture) in ceno za vrednotenje (iz pozicije izdane fakture). Za obračune plačane realizacije morajo biti dokumenti seveda že poknjiženi in vsaj delno plačani.  Za ostale obračune je zadosti že, da je narejen izdani račun.

 

 

Vrsta izpisa Izberemo vrsto izpisa.
Vrste identov obvezno izberemo tiste vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so označene s preklopnikom.
Vrste dokumentov obvezno označimo vrste dokumentov periodičnega fakturiranja, za katere želimo narediti obračun, ter vrste izdanih računov, naročil dobaviteljem in naročil kupcev.
Datum dobavnice od izpis lahko omejimo po začetnem datumu dobavnice
Datum dobavnice do izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dobavnice
Datum DDV od izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdanih računov
Datum DDV do izpis lahko omejimo po zadnjem datumu DDV iz izdanih računov
Datum računa od izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računov / naročil
Datum računa do izpis lahko omejimo po zadnjem datumu izdaje računov / naročil
Zapadlost od izpis lahko omejimo po začetnem datumu zapadlosti
Zapadlost do izpis lahko omejimo po zadnjem datumu zapadlosti
Datum periodike od izpis lahko omejimo po začetnem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Datum periodike do izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Dokument periodike izpis lahko omejimo po posameznem dokumentu periodičnega fakturiranja
Ident izpis lahko omejimo po posameznem identu, za katerega pregledamo račune in naročila kreirana s periodičnim fakturiranjem.
Za to polje in vsa naslednja polja za vnos omejevalnih kriterijev velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polje lahko vpišemo tudi delovno šifro in ji dodamo znak % (glej Znaki s posebnimi pomeni).
Naziv izpis kasneje omejimo po nazivu identa, ki je vnešen v pozicijah dokumentov in ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi  Pozicije izdaje).
Dobaviteljeva šifra izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljevi šifri identa, vnešeni v Šifrant identov.
Status  izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status :
• če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status
• Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi
Prim. klas. obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane primarne klasifikacije
Sek. klas. obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane sekundarne klasifikacije
Subjekt

Za izdane račune in naročila kupcev: pregled omejimo samo na izbrane kupce iz glave dokumenta

Za naročila dobaviteljem: pregled omejimo samo na izbrane dobavitelje iz glave dokumenta

SKIS Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Tip subjekta če želimo ugotoviti, koliko smo v obdobju prodali / naročili v določenem tržnem segmentu, lahko obračun omejimo na določen tip subjekta
Oseba 3 obračun lahko naredimo ne samo po kupcih / dobaviteljih, temveč tudi po 3. osebi iz glave dokumenta
Tip osebe 3 enako tako ugotavljamo, v kateri segment vstopajo prejemniki / prevozniki blaga - 3. oseba iz glave dokumenta
Dobavitelj obračun lahko omejimo po primarnem dobavitelju identov iz pozicij dokumentov
Skladišče pregled omejimo na skladišče iz glave dokumenta
Oddelki obračun lahko omejimo po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov
Str. nos. obračun lahko naredimo po stroškovnem nosillcu iz pozicij dokumentov
Vezni dok. 1 obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument
Datum od izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1
Datum do izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 1
Vezni dok. 2 obračun lahko omejimo glede na posamezni drugi vezni dokument
Datum od izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2
Datum do izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 2
Način prodaje

izdane račune in naročila kupcev ki so kreirani z dokumenti periodičnega fakturiranja, lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kakor je označeno v dokumentu . Tako lahko izpišemo:

  • Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje .
  • Zavezanec - izdani računi davčnim zavezancem
  • Izvoz - izdani računi za izvoz
  • Izvoz EU - izdani računi za izvoz v EU
  • Končni kupec - izdani računi končnim kupcem
  • Zasebni - Izdani računi za lastno porabo
  • Neposlovni - Izdani računi za lastno porabo
  • Lastna poraba - Izdani računi za lastno porabo
Način nabave

naročila dobaviteljem ki so kreirana z dokumenti periodičnega fakturiranja se lahko obračunajo glede na način nabave, ki je označen v dokumentu. Tako lahko izpišemo:

  • Domači - zavezanci – nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira)
  • Druge osebe  – nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU)
  • Uvoz – uvoz blaga iz tretjih držav
  • Uvoz EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU (glej Osnovni podatki subjekta). 
  • Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve
  • Pavšalist - nabava s 4% DDVjem

Ta opcija je vidna samo če smo pozicionirani na izpisu 2PB - Obračun periodike - naročila sumarno po subjektih in identih, ter smo v kriterijih izbrali vrste dokumentov naročila dobavitelju

Način plačila omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta
Način dostave omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta
Odg. oseba omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta
Referent omejimo obračun glede na referenta , ki je dokument naredil
Tekst izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Pariteta izpis omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Kraj izpis omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Statusi dokumentov

iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti bodo vključeni v izpis glede na njihov status:

Statusi, ki se pojavljajo v izborni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo tu prikazovali kot kriterij.

Stopnja DDV obračun omejiimo na posamezno davčno tarifo, kakor je označena v poziciji dokumenta
Za valuto izpis obračuna lahko omejimo po posamezni valuti, v kateri je dokument narejen.
Preračun v valuto vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati izbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem.
Banka pri dev. dok.

označimo, katero tečajno listo bo program uporabil za preračun deviznih dokumentov:

- Banka za cenik - v parametrih izbrana banka za cenik

- Banka Slovenije - v parametrih izbrana tečajna lista Banke Slovenije

Konto iz pozicije obračun lahko naredimo po kontu iz pozicije dokumentov
Vrste dajatev obračun lahko naredimo po vrsti dajatev, ki je definirana v carinski tarifi pri identu iz pozicije dokumenta
Poljubna polja - Identi izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje identa
Poljubna polja - Subjekti izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje subjekta

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.