PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Expand]Pozicije prevzema
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 749,9712 ms
"
  617 | 799 | 9391 | Localized
Label

Postopek prevzema z dokumentom

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

S to funkcijo evidentiramo stroškovne racune, prevzemamo materialna sredstva na zalogo, skratka evidentiramo prevzeme, ki vplivajo na poslovni rezultat ali stanje podjetja navzven. Poenostavljeno receno dokument torej spremeni stanje skladišca in povzroci nastanek obveznosti do dobavitelja.

000001.gif Pri prevzemu z dokumentom velja, da je ena dobavnica en racun!
010413.gif 010414.gifCe želite vec dobavnic uvrstiti na en racun, uporabite interne prevzeme in zbirno fakturiranje!

 

Kot pri vseh operacijah moramo tudi pri prevzemu z dokumentom najprej izbrati vrsto dokumenta, s katerim bomo blago ali storitev prevzeli. Iz menija lahko izbiramo med vsemi vrstami dokumentov tipa dokument, ki so vnešeni v šifrant vrst dokumentov:

 

I. Odpremo nov zapis 

s klikom na ikono   v ukazni vrstici. Odpre se nam nov, prazen obrazec za vnos prevzema:

 

a. Prevzem na podlagi narocila dobavitelju

 

000001.gif Prevzem najhitreje naredimo iz narocila dobavitelju!
Vsako narocilo lahko uporabimo kot predlogo za prevzem blaga ali storitve.

S klikom na gumb  si lahko v primerih, ko izdajamo blago na podlagi že izdelanega narocila dobavitelju prihranimo precej dela, ce enostavno prenesemo narocila v prevzem.

Program nam prenese vse podatke iz narocila v prevzem. Zdaj že lahko preidemo na tocko II. – placilo.

b. Izdelava novega dokumenta

1. Vnesemo podatke o dobavitelju

Ce imamo dobavitelja že vpisanega v šifrantu subjektov, zadošca, da vpišemo njegov naziv, drugace pa ga moramo najprej dodati v šifrant. (To lahko naredimo direktno iz dokumenta izdaje s klikom na gumb  , ki nam odpre nov panel za vnos v šifrant.)

 

Kadar je dobavitelj razlicen od pošiljatelja, vnesemo dobavitelja kot prvo osebo, pošiljatelja pa kot drugo osebo.

2. Vnesemo roke placila, valuto, nacin dostave in nabave ter cenovni razred

Ce so le-ti že doloceni v šifrantu subjektov in jih želimo ohraniti, nam je vnašanje prihranjeno.

 

3. Vnesemo pozicije

a. Koda in naziv identa

Vtipkamo ali iz izbirne tabele poišcemo idente, ki jih prevzemamo. Idente pa lahko vnašamo oz. izbiramo: 

  • po kodi

  

  • po nazivu

 

Podatek o kodi identa in njegovem nazivu sta medsebojno povezana: iskani ident lahko torej izberemo po kodi ali po nazivu, pri tem pa odvisni podatek izpolni oz. ponudi program.

Zgoraj so prikazane privzete nastavitve izbirne tabele. Kateri podatki iz šifranta identov naj se nam izpišejo pri iskanju identa in v kakšnem formatu, dolocimo v Paratmetrih | Identi | Nastavitve iskanja

Naziv identa lahko v dokumentu tudi spremenimo: tako lahko genericno kodo identa (npr. STOR) dopolnimo s popolnejšim opisom le-tega (npr. popravilo stroja po predracunu 3456/00).

Podatke o prevzetih kolicinah lahko odcitamo tudi s citalcem crtne kode!.

b. Prevzeta kolicina

Za vsako pozicijo vpišemo kolicino, ki jo bomo z dokumentom prevzeli na skladišce.

 

c. Serijske številke

010414.gifCe je ident, ki ga prevzemamo, voden po serijskih številkah, moramo na zalogo prevzeti še serijske številke

 

d. Ostali podatki

Ostale podatke v poziciji prevzema nam program ponudi avtomatsko in jih po potrebi spremenimo.

e. Skok na naslednjo pozicijo

Na naslednjo pozicijo se pomaknemo s pomocjo kurzorske tipke. Tako ažuriramo tekoco vrstico in se istocasno pomaknemo na polje za vnos kode nove pozicije dokumenta.

II. Placilo v gotovini

Placilo z gotovino evidentiramo, kadar dobavitelju blago placamo z gotovino.

V panelu Blagajna kliknemo gumb  .

Program neposredno prikaže avtomatsko generiran blagajniški izdatek, ki ga lahko tudi izpišemo. Blagajniško poslovanje je podrobno opisano v modulu Blagajna.

III. Izpisi

Dokument lahko izpišemo v obliki dobavnice, prevzemnega lista ali kalkulacije nabave, znotraj vsake od teh kategorij pa lahko preddefiniranim oblikam izpisov dodajamo tudi svoje!

Katere izpise imamo na razpolago najlaže ugotovimo tako, da se z miško postavimo na ikono za izpisovanje  .

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.