PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Collapse]Subjektet
     [Collapse]Subjektet
      [Expand]Shiriti i Detyrave
      [Expand]Gjeneral
      [Expand]Llogaritë Bankare
      [Collapse]Klienti
       [Expand]Detajet Financiare
       [Expand]Çmimet e Kontratës
      [Expand]Furnizues
      [Expand]Bank
       Komuna
      [Expand]Depo
      [Expand]Departamenti
       Punonjës
      [Expand]Institucioni
       Shënim
      [Expand]Fushat e Personalizuara
       Gjendja e kontabilitetit
       Dokumentet
      [Expand]Dokumentacioni
      [Expand]eBusiness
      [Expand]Autorizimet për Regjistrin e Subjekteve
       ID-të e Subjekteve të Caktuar Automatikisht
     [Expand]Llojet e Subjekteve
     [Expand]Monedhat
     [Expand]Regjistri i Shteteve
      Prioriteti i Dërgesës
     [Expand]Zona Postale
      Norma e Këmbimit për Import
      Klasifikimi i Aktiviteteteve Ekonomike
      Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë
      Gjej Subjektet (CTRL+S)
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Expand]Programi
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1250,0232 ms
"
  3119 | 3595 | 449938 | AI translated
Label

Detaje Financiare

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif 

Detaje Financiare

 

Indeksi i përmbajtjes

  1. Deklaratë
  2. Detaje të Pagesës
  3. Zbritje në Para të Gatshme
  4. Letra Bankare
  5. Përmbledhje e Bilancit
  6. Të Ardhura - Klient
  7. Detyrime - Furnitor
  8. Garanci
  9. Kolateralizim
  10. Zbritje me Shkallë të Lëvizshme
  11. Mbajtje

 

1. Deklaratë

Tekst Shkruani ose zgjidhni tekst për t'u shfaqur në faturat e lëshuara në kutinë e Deklaratës.
Deklaratë Vjetore Opsionalisht mund të shkruani numrin e formularit të porosisë së regjistruar ose deklaratës vjetore.
Lëshuar më Caktoni datën e lëshimit të deklaratës vjetore.
Kontakti Shkruani ose zgjidhni një kontakt për mbledhjen e borxheve. Shfaqet në artikujt e hapur raporte.
Llogari Zbritjeje

Shih: Postimi në llogaritë e zbritjes të futura te subjektet:

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/377/language/en-US/Default.aspx?htmlid=1000924 

2. Detaje të Pagesës

Limiti i Kreditit Shkruani limitin e miratuar të kredisë për artikujt e hapur. Caktoni metodën e trajtimit të të dhënave në Llojet e Dokumenteve të lëshimit dhe porositë. Sipas cilësimit në Parametrat e Programit, shuma e limitit të dhënë do të kontrollohet kundrejt artikujve të hapur të vonuar, ose të gjithë artikujve (të vonuar dhe të hapur). Ose shtoni vlerën e faturave të klientit të futura dhe të papostuara te artikujt e hapur tashmë të postuar.Nëse vendosni -1 si vlerë të limitit të klientit dhe keni kontrolluar që limiti është zgjedhur për llojin e dokumentit, shënimet nga regjistri i Subjekteve do të shfaqen kur lëshoni ose futni porosi. Kjo mundësi është e dobishme nëse keni pasur përvojë të keqe me një klient të caktuar dhe dëshironi të vendosni kërkesa të veçanta gjatë lëshimit ose pranimit të porosisë. Për trajtim më të detajuar shihni kontrolloni lëshimin me bilancin e hapur të klientit
Miratuar më Caktoni datën kur kredia është miratuar.
Afati i Pagesës Shkruani numrin e rënë dakord të ditëve për pagesën e detyrimeve.
Periudha e Tolerancës së Vonesës Këtu mund të shkruani numrin e ditëve të periudhës së tolerancës. Kur një klient tejkalon këtë periudhë, shfaqet një mesazh paralajmërues që ju informon se klienti ka të ardhura të papaguara.
Kontrollo Limitin Nëse është zgjedhur, limiti i artikujve të hapur verifikohet në dokumente. Nëse tejkalohet, shfaqet një mesazh paralajmërues me shumën e tejkaluar.

3. Zbritje në Para të Gatshme

Pagesa Brenda Shkruani numrin maksimal të ditëve për pagesë, gjatë të cilave klienti ka të drejtë për zbritje në para të gatshme.
Zbritje në Para të Gatshme Shkruani përqindjen e zbritjes në para të gatshme.
Këtu mund të shkruani disa rreshta nëse jepen zbritje të ndryshme.

 
Llogari Shkruani llogarinë për postimin e zbritjeve në para të gatshme, nëse llogaritë janë të ndryshme për çdo subjekt ose lloj subjekti.

4. Letra Bankare

Statusi Caktoni statusin e letrës bankare:
  • Open
  • Overdue
  • Returned
  • Redeemed
Lëshuar më Caktoni datën e lëshimit.

 

Data e Maturimit Caktoni datën e lëshimit.
Shënim Shkruani ndonjë shënim.
Shuma Shkruani shumën në letrën bankare.

5. Përmbledhje e Bilancit

Paneli i Përmbledhjes së Bilancit shfaq të dhënat kontabël të subjektit. Këtu shfaqen të dhëna nga llogaritë e subjektit: pra, artikujt e hapur të klientit dhe furnitorit, struktura e borxhit. Mund të krijoni gjithashtu raport të kartës së llogarisë dhe përmbledhje të artikujve të hapur.

 

46366.gif Caktoni datën e hapjes së librit kryesor në Parametrat e Programit për të marrë të dhëna mbi transaksionin total (në të njëjtën mënyrë si në Karta e Llogarisë).

 

Për më tepër, mund të shikoni artikujt e hapur në detaje. Në këtë mënyrë mund të shikoni disiplinën financiare të subjektit - pra, dinamikën e rrjedhës financiare të kaluar dhe të parashikuar. Mund të shfaqni një raport të strukturës së borxhit:

 

46380.gif Mund të shikoni njëkohësisht bilancin e subjektit kur vepron si klient ose furnitor. Kështu mund të vëreni shpejt mundësinë e kompensimit të mundshëm.
 

6. Të Ardhura | Klient

Overdue Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit që janë të vonuar në datën e zgjedhur.
Open Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit. Të gjithë artikujt e hapur shfaqen, pavarësisht nga data e zgjedhur. 
Bilanci Fillestar Shfaq bilancin fillestar të klientit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë).
Transaksione në Periudhë Shfaq shumën e transaksioneve totale të klientit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë).
Llogaritë Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të hapur.

Lista e llogarive (GJATË KONFIGURIMIT FILLIMTAR) mund të caktohet në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme) në Panelin e Administrimit. Opsionalisht, mund ta zvogëloni listën (duke fshirë numrat individualë të llogarive) ose ta zgjeroni atë (duke futur një llogari të re në rreshtin tjetër). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të bilancit.

Për të përdorur VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe hapeni përsëri. Llogaritë shtesë mund të futen manualisht.

Karta e Llogarisë Klikoni për të shfaqur kartën e llogarisëtë klientit.
Artikuj të Hapur Klikoni për të shfaqur artikujt e hapurtë klientit.                      

Nëse në kutinë e Llogarive janë listuar disa llogari, përmbledhja e artikujve të hapur shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!

 

Të Ardhura të Vonuara Në këtë kolonë mund të shikoni shumat e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave të paracaktuara në Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e të ardhurave që klienti duhet të kishte paguar javën e kaluar). Periudha e vonesës llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Afati Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur që skadojnë në periudhën specifike (p.sh. faturat që duhet të paguhen brenda 4 deri në 14 ditë). Të gjithë artikujt e hapur shfaqen (pavarësisht nga data e zgjedhur), por periudha e afatit llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Totali i Përgjithshëm Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit (të vonuar dhe të afërt).

7. Detyrime | Furnitor

Overdue Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të furnitorit që janë të vonuar në datën e zgjedhur.
Open Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të furnitorit. Të gjithë artikujt e hapur shfaqen, pavarësisht nga data e zgjedhur. 
Bilanci Fillestar Shfaq bilancin fillestar të furnitorit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë).
Transaksione në Periudhë Shfaq shumën e transaksioneve totale të furnitorit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë).
Llogaritë Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të hapur.

Lista e llogarive (GJATË KONFIGURIMIT FILLIMTAR) mund të caktohet në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme) në Panelin e Administrimit. Opsionalisht, mund ta zvogëloni listën (duke fshirë numrat individualë të llogarive) ose ta zgjeroni atë (duke futur një llogari të re në rreshtin tjetër). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të bilancit.

Për të përdorur VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe hapeni përsëri. Llogaritë shtesë mund të futen manualisht.

Karta e Llogarisë Klikoni për të shfaqur kartën e llogarisëtë furnitorit.
Artikuj të Hapur Klikoni për të shfaqur artikujt e hapurtë furnitorit. Nëse në kutinë e Llogarive janë listuar disa llogari, përmbledhja e artikujve të hapur shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!

 

Fresko Pasi të keni fshirë ose shtuar ndonjë llogari shtesë, klikoni Fresko për të shfaqur bilancin e ri të subjektit.
Detyrime të Vonuara Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur të vonuar sipas periudhave të paracaktuara në  Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e detyrimeve ndaj furnitorit që duhet të ishin paguar javën e kaluar). Periudha e vonesës llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Afati Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur që skadojnë në një periudhë të caktuar (p.sh. faturat e furnitorit që skadojnë në 1 deri në 6 ditët e ardhshme). Të gjithë artikujt e hapur shfaqen (pavarësisht nga data e zgjedhur), por periudha e afatit llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Totali i Përgjithshëm Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar (të vonuar dhe të afërt) ndaj furnitorit.

 

 8. Garanci - Të Marra

Tipi

Tipet e mundshme të garancive janë:

  • menicë
  • urdhër pagesë
  • garanci bankare
  • akreditiv 
Statusi  Caktojmë statusin e menicës, i cili mund të jetë:
  • Open
  • Overdue
  • Returned
  • Redeemed
  • Protestuar
Një regjistrim të veçantë në menicë e fshijmë duke klikuar me të djathtën e miut.
Data e lëshimit Shkruajmë datën e lëshimit të menicës

 

Data e maturimit Shkruajmë datën e lëshimit të menicës
Shënim Shkruajmë një shënim. Këtu mund të shkruajmë ndonjë të dhënë të rëndësishme nga menica që do të na hyjë në punë
Vlera Shkruajmë vlerën e menicës
Dokument Numrin e dokumentit mund ta zgjedhim nga lista e faturave të lëshuara ose të fusim një numër të rastësishëm.
Norma e interesit Mund të zgjedhim çdo lloj norme interesi nga lista e normave të interesit.
TRR-të Mund të zgjedhim ndërmjet TRR-ve të futura për këtë subjekt - klient.
Garanti Nga lista e subjekteve zgjedhim garantin për dokumentin
Monedha Nga menuja rënëse zgjedhim monedhën e dokumentit
Menicë Fusim menicën ose dokumentin financiar për menicën
Data e kthimit Fusim datën e kthimit
Departamenti Mund të zgjedhim departamentin
Qendra e Kostos Mund të zgjedhim qendrën e kostos

9. Kolateralizim

Siguruesi Shkruajmë siguruesin, ku kemi të siguruara të ardhurat e subjektit.
Tipi i ngjarjes Nga menuja rënëse, lista e llojeve të ngjarjeve të sigurimit të të ardhurave, zgjedhim llojin përkatës të ngjarjes. Nëse në listë nuk kemi të gjitha llojet e dëshiruara të ngjarjeve, i shtojmë sipas dëshirës.
Data e ngjarjes Shkruajmë datën e ngjarjes. Kjo është data nga e cila kemi të siguruara të ardhurat ose nga e cila vlen tipi i ngjarjes së mëparshme të regjistruar.
Limiti i siguruesit Shkruajmë vlerën e limitit të siguruesit deri në të cilin kemi të siguruara të ardhurat e subjektit.
Primi % Shkruajmë shumën % të primit me të cilin siguruesit i paguajmë sigurimin e të ardhurave të subjektit.
Pjesa jonë në % Shkruajmë % e pjesës së rënë dakord.
Raportim Nëse jemi të detyruar të raportojmë siguruesit për të ardhurat, e shënojmë me shenjë kontrolli.
Llogaritë e klientëve Shkruajmë llogaritë e klientëve, ku regjistrojmë të ardhurat e siguruara.
Shënim Shkruajmë një shënim të rastësishëm.
Vlefshmëria deri Shkruajmë datën e vlefshmërisë së sigurimit të të ardhurave.

10. Zbritje me Shkallë të Lëvizshme

Zbritjet me vlerë janë të destinuara për një sistem të veçantë rabati, i cili llogaritet në bazë të vlerës së dokumentit të mallrave sipas sistemit të intervaleve të vlerës. Mund të caktojmë çdo numër grupesh ose vargjesh të intervaleve të vlerës, të cilave u caktojmë edhe shumën e rabatit përkatës.

Vetëm në rreshtin e parë mund të fusim gamën "Shuma nga" dhe "Shuma deri", në të gjitha rreshtat e tjerë mund të fusim vetëm "Shuma deri", pasi programi plotëson automatikisht "Shuma nga" sipas vlerës së rreshtit të mëparshëm.


Shuma nga Në rreshtin e parë mund të fusim shumën fillestare të intervalit të vlerës
Shuma deri Në të gjitha rreshtat mund të fusim deri në cilën shumë vlen intervali i vlerës
Përqindje % Caktojmë % e zbritjes së intervalit të vlerës, që do të vlejë në dokument si zbritje

11. Mbajtje

Nje pjesë e caktuar e të ardhurave nga klientët mund të regjistrohet në një llogari të veçantë – llogaria e fondeve të mbajtura.

 

Mbajtje skedën, kemi disa kolona:

Prej Datës - Deri Datës Gama e datave për të cilat përqindja ose vlera e futur është e vlefshme për mbajtje.
Përqindja Përqindja e mbajtjes.
Vlera Vlera e mbajtjes.
Llogaria Llogaria e të ardhurave ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes.
Departamenti Departamenti ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes.
Qendra e Kostos Qendra e kostos ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes.

Kur regjistrohen dokumente të tilla, programi do të regjistrojë një pjesë të caktuar të të ardhurës sipas përqindjes/vlerës së përcaktuar dhe llogarisë së dedikuar të mbajtjes së të ardhurave.

 

KËSHILLË

Nuk është e mundur të futni përqindje dhe vlerë njëkohësisht për mbajtje. Nëse përpiqeni të futni përqindje dhe vlerë, shfaqet mesazhi i mëposhtëm:

 

12. Gjendja Kontabël

Paneli "Gjendja Kontabël" na hap dritaren me të dhënat kontabël të subjektit. Programi na shfaq të dhëna nga saldokontot: artikujt e hapur të subjektit si klient dhe si furnitor, strukturën e artikujve të hapur dhe mundëson printimin e kartave të llogarisë dhe përmbledhjen e artikujve të hapur.

 

000001.gif Për kërkimin e të dhënave mbi qarkullimin total përdoret të dhëna për datën e hapjes së librit kryesor nga parametrat e programit (në të njëjtën mënyrë si përdoret te printimi i kartës së llogarisë).

 

Paneli i gjendjes kontabël mundëson edhe analizë më të detajuar të artikujve të hapur. Programi llogarit dhe shfaq disiplinën financiare të subjektit - dinamikën e rrjedhës së parave në të kaluarën dhe të ardhmen. Sipas periudhave të përcaktuara te printimi i strukturës së artikujve të hapur, programi shfaq sa vijon:

 

000001.gif Me një përmbledhje mund të shohim gjendjen e subjektit si klient dhe furnitor, kështu që në rastet kur subjekti ka rol të dyfishtë, mund të propozojmë shpejt kompensime të mundshme.

 

 Të Ardhura Klient

Zapadlo Shuma e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të vonuar që ka subjekti si klient. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumentet që kanë afat skadimi në ditën aktuale. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.
Odprto Shuma e të gjithë artikujve të hapur të papaguar që ka subjekti si klient. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.
Gjendja Fillestare

Gjendja fillestare e këtij subjekti si klient nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e Llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente deri në datën e hapjes - e caktuar në AK. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.

Shfaqja e Gjendjes Fillestare varet edhe nga cilësimet në AK në seksionin Të dhëna bazë. Kur kemi të shënuar ndërruesin  programi llogarit Gjendjen Fillestare nga regjistrimet që janë regjistruar për subjektin në një llogari të caktuar në datën që është futur në fushën  në Konsolën e Administratorit / Parametrat e Programit / Paratë. Të dhënat për Qarkullimin në periudhë llogariten nga data e hapjes e tutje.

Qarkullimi në periudhë

Vlera e qarkullimit total me këtë subjekt si klient nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e Llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente nga data e hapjes - e caktuar në AK, e tutje. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron. Qarkullimin në periudhë mund ta shikojmë edhe vetëm sipas Debet dhe Kredit regjistrimeve. .

Shfaqja e Qarkullimit në periudhë varet edhe nga cilësimet në AK në seksionin Të dhëna bazë. Kur kemi të shënuar ndërruesin  programi llogarit Gjendjen Fillestare nga regjistrimet që janë regjistruar për subjektin në një llogari të caktuar në datën që është futur në fushën  në Konsolën e Administratorit / Parametrat e Programit / Paratë. Të dhënat për Qarkullimin në periudhë llogariten nga data e hapjes e tutje.

Llogaritë Në listën e llogarive janë llogaritë ku kërkojmë të dhëna për artikujt e hapur.                         

Listën e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) e caktojmë në parametrat e programit (Parametrat | Paratë | Të dhëna bazë). Në këtë fushë mund ta zvogëlojmë (fshijmë ndonjë kod llogarie) ose ta zgjerojmë (në rreshtin tjetër shtojmë një llogari të re). Lista e plotësuar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të gjendjes.

Nëse duam të përdorim VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për përmbledhjen e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë shtesë i fusim përsëri manualisht.

Na printon kartën e llogarisë të subjektit si klient.



Na printon artikujt e hapur të subjektit si klient.                     

Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar disa llogari, përmbledhja e artikujve të hapur do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!

 me klikim në këtë buton hapet forma për mbledhjen e borxheve.

Me klikim në këtë buton hapet dritarja për shfaqjen e të ardhurave sipas monedhave të ndryshme.

Të ardhurat e vonuara kolona tregon shumën e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave (p.sh. 1 deri në 6 ditë shuma e faturave të subjektit që duhet të ishin paguar javën e kaluar, por klienti nuk i ka paguar)
Ende të pavonuara kolona tregon shumën e artikujve të hapur të pavonuar në periudhën që do të vonohen në të ardhmen (p.sh. për 4 deri në 14 ditë: shuma e faturave që klienti duhet të paguajë në 7-14 ditët e ardhshme)
Gjithsej shuma e të gjithë artikujve të papaguar (të vonuar dhe të pavonuar) që ka subjekti si klient

Detyrime Furnitor

Zapadlo Shuma e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të vonuar që ka subjekti si furnitor. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumentet që kanë afat skadimi në ditën aktuale. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.
Odprto Shuma e të gjithë artikujve të hapur të papaguar që ka subjekti si furnitor. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.
Gjendja Fillestare Gjendja fillestare e këtij subjekti si furnitor nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e Llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente deri në datën e hapjes - e caktuar në AK. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në regjistrimin fillestar. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron.
Qarkullimi në të mirë Vlera e qarkullimit total me këtë subjekt si furnitor nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e Llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente nga data e hapjes - e caktuar në AK, e tutje. Të gjitha regjistrimet fillestare dhe përfundimtare të tjera programi i injoron. Qarkullimin në periudhë mund ta shikojmë edhe vetëm sipas Debet dhe Kredit regjistrimeve.
Llogaritë Në listën e llogarive janë llogaritë ku kërkojmë të dhëna për artikujt e hapur.                         

Listën e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) e caktojmë në parametrat e programit (Parametrat | Paratë | Të dhëna bazë). Në këtë fushë mund ta zvogëlojmë (fshijmë ndonjë kod llogarie) ose ta zgjerojmë (në rreshtin tjetër shtojmë një llogari të re). Lista e plotësuar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të gjendjes.

Nëse duam të përdorim VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për përmbledhjen e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë shtesë i fusim përsëri manualisht.

Na printon kartën e llogarisë të subjektit si furnitor.
Na printon artikujt e hapur të subjektit si furnitor.                                                                     Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar disa llogari, përmbledhja e artikujve të hapur do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!

 

nëse në fushën "Llogaria" shtojmë ose fshijmë ndonjë llogari, kërkojmë gjendjen e re kontabël të subjektit sipas kushteve të reja duke klikuar butonin "Rillogarite"
Detyrimet e vonuara kolona tregon shumën e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave (p.sh. 1 deri në 6 ditë shuma e faturave të subjektit që duhet të ishin paguar javën e kaluar, por klienti nuk i ka paguar)
Ende të pavonuara shuma e artikujve të pavonuar në periudhën që do të formojnë detyrimin tonë ndaj furnitorit në atë periudhë-të ardhme (p.sh. për 1 deri në 6 ditë: shuma e faturave që do të skadojnë për pagesë furnitorit në 1-6 ditët e ardhshme)
Gjithsej shuma e të gjithë artikujve të papaguar (të vonuar dhe të pavonuar) që ka subjekti si furnitor

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!