Fatura e marrë sipas Nenit 76(a)

PANTHEON Web Light ju mundëson të merrni fatura me ngarkesë të kundërt të taksës sipas Nenit 76(a).
Kur përdoret mekanizmi i Ngarkesës së Kundërt, blerësi është ai që duhet të llogarisë dhe të paguajë TVSH-në. Furnizuesi nuk ngarkon TVSH për dorëzimin e kryer, por duhet të referojë Nenin 76(a) ZDDV-1 në faturë, duke deklaruar se dorëzimi i mallrave ose shërbimeve është objekt i Ngarkesës së Kundërt.
Më poshtë, përshkruhet një shembull i marrjes së një fature sipas Nenit 76(a).
 |
PËRMBLEDHJE E RASTIT
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë të re të marrë sipas Nenit 76(a). Kjo bëhet si më poshtë:
- Caktimi i normës së taksës në regjistrin e Normave të Taksës
- Krijimi i një fature të re të marrë
- Krijimi i një urdhri pagese sipas Nenit 76(a)
|
1 Caktimi i normës së taksës në regjistrin e Normave të Taksës
Personi përgjegjës dëshiron të marrë një faturë sipas Nenit 76(a), kështu që normat e taksës në Regjistrin e Normave të Taksës duhet të jenë të caktuara saktë paraprakisht.
Për një shembull të caktimit të normave të taksës në PANTHEON Web Light, shihni kapitullin Normat e Taksës në manualin e përdoruesit.
Në këtë rast, personi përgjegjës krijoi lloje të reja taksash 0A, 2A, dhe 9A të quajtura 'Taksë e kundërt.'

2 Krijimi i një fature të re të marrë
Personi përgjegjës hap një faturë të re të marrë duke zgjedhur modulin Blerjet dhe nënmodulin Fatura e re e marrë. Hapet një formë bosh për futjen e të dhënave.
Tipi i dokumentit fusha plotësohet automatikisht me tipin 1000 - Blerje - Depo Materialesh. Në
Furnizuesi fushën, personi përgjegjës zgjedh furnizuesin Tent Materials Ltd. nga lista rënëse dhe shton artikuj në rreshta. Manualisht, personi përgjegjës zgjedh normën e taksës 2A - Taksë e kundërt 22% për të dy rreshtat, nga lista rënëse në kolonën
TVSH. Në këndin e poshtëm të djathtë të dokumentit, ndodhet fusha Neni 76(a)

ku llogaritet shuma totale e rreshtave të faturës ku është përdorur Neni 76(a). KËSHILLË Në të njëjtën mënyrë, mund të krijoni dhe gjeneroni raporte të
Së pari, personi përgjegjës konfirmon dokumentin duke zgjedhur opsionin e Miratuar në fushën
Status.
Personi përgjegjës zgjedh shigjetën pranë butonit Asistentët në
shiritin e veglave dhe zgjedh Krijo urdhër pagese nga lista rënëse. Programi hap modulin Financat |
Transaksionet. Në skedën Në proces urdhri i ri i krijuar i pagesës është i dukshëm. Urdhri i krijuar i pagesës shfaq shumën pa TVSH.
KËSHILLË Për një shembull të plotë të krijimit të një urdhri pagese nga një faturë e re e marrë, shihni kapitullin Krijimi i një urdhri pagese
në manualin e përdoruesit.

 |
TEMA TË LIDHURA:
Fatura e lëshuar sipas Nenit 76(a) Fatura e re e marrë Krijimi i një urdhri pagese
|