Factură primită conform articolului 76(a)

PANTHEON Web Light permite primirea facturilor cu taxare inversă conform articolului 76(a).
Când se utilizează mecanismul de taxare inversă, cumpărătorul este cel care trebuie să calculeze și să plătească TVA-ul. Furnizorul nu percepe TVA pentru livrarea efectuată, dar trebuie să menționeze articolul 76(a) ZDDV-1 pe factură, indicând că livrarea de bunuri sau servicii este obiectul taxării inverse.
Mai jos este descris un exemplu de primire a unei facturi conform articolului 76(a).
 |
REZUMAT CAZ
Persoana responsabilă dorește să creeze o nouă factură primită conform articolului 76(a). Acest lucru se face astfel:
- Setarea cotei de taxă în registrul cotelor de taxă
- Crearea unei noi facturi primite
- Crearea unui ordin de plată conform articolului 76(a)
|
1 Setarea cotei de taxă în registrul cotelor de taxă
Persoana responsabilă dorește să primească o factură conform articolului 76(a), astfel încât cotele de taxă din registrul cotelor de taxă să fie setate corect în prealabil.
Pentru un exemplu de setare a cotelor de taxă în PANTHEON Web Light, consultați capitolul Cote de taxă din manualul utilizatorului.
În acest caz, persoana responsabilă a creat noi tipuri de taxe 0A, 2A, și 9A denumite 'Taxă inversă.'

2 Crearea unei noi facturi primite
Persoana responsabilă deschide o nouă factură primită selectând modulul Achiziții și submodulul Nouă factură primită. Se deschide un formular gol pentru introducerea datelor.
Tipul documentului este completat automat cu tipul 1000 - Achiziție - Depozit materiale. În câmpul
Furnizor persoana responsabilă selectează furnizorul Tent Materials Ltd. din lista derulantă și adaugă articole în linii. Manual, persoana responsabilă selectează cota de taxă 2A - Taxă inversă 22% pentru ambele linii, din lista derulantă din coloana
TVA. În colțul din dreapta jos al documentului, se află câmpul Articol 76(a)

unde se calculează suma totală a liniilor facturii în care a fost utilizat articolul 76(a). INDICAȚIE În același mod, puteți crea și genera rapoarte de
Mai întâi, persoana responsabilă confirmă documentul selectând opțiunea Aprobat în câmpul
Status.
Persoana responsabilă selectează săgeata de lângă butonul Asistenți din
bara de instrumente și selectează Creare ordin de plată din lista derulantă. Programul deschide modulul Financiar |
Tranzacții . În fila În desfășurare ordinul de plată nou creat este vizibil.
Ordinul de plată creat afișează suma fără TVA. INDICAȚIE Pentru un exemplu detaliat de creare a unui ordin de plată dintr-o nouă factură primită, consultați capitolul
Crearea unui ordin de plată
