PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
     Proizvodnja
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
     Carina
     Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
       naročila
       Delovni nalogi
       Načrti
      [Collapse]Blago
        Prejemanje
        Prenos
        Težava
       [Collapse]POS
        [Expand]Kartice zvestobe
        [Expand]Blago
        [Expand]Izberi idente
        [Collapse]Denar
          Dodaj številko obroka na vezni dokument
          Nastavitev privzete vrste dokumenta blagajniškega prejemka
        [Expand]Glava
        Servisna naročila
        Sprememba cene
        Število zalog
        Ponovno fakturiranje
        ŽALOST
        Intrastat
        Dokument o trošarinah
        Revalorizacija zalog
       Carina
       Trošarina
       Finančni podatki
       Potovanja
       Plača
       Načrtovanje
       Arhiv
      Poročila
      Oblike izpisov
      Besedila za vrste dokumentov
      Dokumentna besedila
      Teksti za vrste dokumentov
      Teksti za dokumente
      Metode dostave
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
      Dashboard komponentov
     [Expand]Administratorska konzola
      Pregledi poročil
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-Hoc Analize
      ARES
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL Urejevalnik
     [Expand]SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika
     Spremeni uporabnika
     Izhod iz programa
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8864 ms
"
  1000005464 | 224875 | 411040 | Review
Label

Dodaj številko obroka na vezni dokument

Obroki so znesek denarja, ki ga je treba plačati kot enega od več enakih plačil za nekaj, razporejenih čez dogovorjeno časovno obdobje. Nastavitve za Način plačila z obroki najdemo v načinih plačila. To poglavje opisuje funkcionalnost za dodajanje številke obroka na vezni dokument ob avtomatskem knjiženju POS dokumentov izdaje.

Opis primera

Rozi Računovodja želi imeti podatke o številkah plačanih in neplačanih obrokov v modulu Denar. Da pride do tega poročila, sledi naslednjim korakom:

  1. Nastavitve POS v Vrstah dokumentov
  2. Knjiženje POS dokumentov izdaje
  3. Povezovanje dokumentov v Izpiskih

 

NAMIG

Poleg knjiženja POS dokumentov izdaje po obrokih mora bilanca v veznem dokumentu vsebovati podatek o številki plačanega obroka.

1. Nastavitve POS v Vrstah dokumentov

Preden začne knjižiti POS dokumente izdaje s podatki o številki obroka mora odgovorna oseba odpreti nastavitve vrst dokumentov, ki jih najde v meniju Nastavitve | Program | Vrste dokumentov | Blago | POS

Program odpre nastavitve za POS vrste dokumentov in odgovorna oseba izbere opcijo Dodaj št. obresti na vezni dokument.

NAMIG

Če so načini plačila označeni, je kreiranje obrokov dovoljeno.

 

S klikom na gumb Obroki se odpre obrazec za kreiranje obrokov z naslednjimi opcijami:

  1. Kreiranje dnevnih obrokov
  2. Kreiranje tedenskih obrokov
  3. Kreiranje mesečnih obrokov

S klikom na gumb Kreiraj kreira obroke, ki jih najdemo na spodnji mreži.

S klikom na gumb Izpis pog. najdemo pogodbo z načrtom obrokov.

Odgovorna oseba shrani ta načrt obrokov s klikom na opcijo Shrani.

 

2. Knjiženje POS dokumentov izdaje

V meniju Denar | Avtomatsko knjiženje | POS računi odgovorna oseba začne avtomatsko knjižiti.

OPOZORILO

Za dodajanje številke obroka v vezni dokument mora izbrani način knjiženja biti Posamično, ne Zbirno.

Po knjiženju se številka obroka pojavi v stolpcu Vezni dokument.

 

3. Povezovanje dokumentov v Izpiskih

Odgovorna oseba prejme izpisek in ga uvozi v PANTHEON s pomočjo opcij za uvažanje izpiskov. V stolpcu Vezni dokumenti izbere številko obroka, ki ga plačnik plačuje.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.