PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Collapse]Naročila kupcev
      Potek naročila kupcu
      Realizacija naročila kupca
     [Collapse]Izdan predračun kupcu
       Pretvornik valut
      [Collapse]Ukazna vrstica naročila kupca
       [Expand]Čarovniki naročil kupcev
       [Expand]Izpis naročil kupcev
       [Collapse]Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca
         Uvoz e-Slog naročil
         Izvoz e-Slog potrditve naročila
         Izvoz e-Slog predračuna
         Izvoz e-Slog predračunov za naročnika
         Uvoz e-Slog povratnic
         Izvoz e-Slog povratnice
         Uvoz naročila iz Excelove datoteke
       Glava naročila kupca
      [Expand]Pozicije naročila kupca
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij naročila kupca
       Popust
       Popust
       Podatki o vrednosti naročila kupca
       Avtorizacije nad naročili kupcev
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8677 ms
"
  5322 | 6051 | 65072 | Review
Label

Uvoz e-Slog naročil

Uvoz e-Slog naročil

010379.gif010380.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca

Funkcija omogoča uvoz naročil kupcev, ki so nam jih le-ti posredovali v z e-Slog predpisani XML datoteki.

000001.gif

Dokumentacijo, na kateri sloni izvoz/izvoz enostavnih naročil v e-Slog, najdete na spletnih straneh GZS na naslovu http://www.gzs.si/Nivo3.asp?IDpm=2306 ali natančneje

http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15021&IDpm=2306.

 

 

Osnovni podatki

Pot do XML datotek vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke.

Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono 009330.gif.

Dodajanje manjkajočih  kod partnerjev v šifrant identov pri uvozu Pred uvozom podatkov moramo poskrbeti, da vsaki kodi identa, navedeni v datoteki prejetega naročila (polje "Koda partnerja" v poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo kodo identa, kot je zapisana v naši bazi podatkov v šifrantu identov (polje "Koda" v poziciji dokumenta za uvoz). Če ta povezava ni bila že pred uvozom vzpostavljena v šifrantu identov, temveč  jo izberemo pred uvozom, s tem preklopnikom določimo, ali se taka povezava trajno zapiše v šifrant identov ali ne:
  • če preklopnik obkljukamo, bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, zapisana tudi v šifrant identov, v zavihek Kode partnerjev;
  • če preklopnika ne obkljukamo, se bo vsaka povezava "Koda" - "Koda partnerja", ki jo bomo vnesli pred uvozom podatkov, štela kot povezava, ki velja samo za ta dokument in se ne bo zapisovala v šifrant identov za uporabo pri naslednjih uvozih dokumentov.

Za primer glej tudi poglavji Išči SAMO po kodah partnerjev in Išči po kodah partnerjev IN šifri MS.

Prenesi opombo dokumenta Prenese opombo z dokumenta, ki ga uvažamo
Prenesi opombo pozicije Prenese opombe s posameznih pozicij dokumenta, ki ga uvažamo
Iskanje kod identov s tem preklopnikom izberemo, na kakšen način bo zapolnjen podatek o kodi identa, ki se tudi prenese v pozicijo prevzema uspešno uvoženega dokumenta.

Izbiramo lahko:

Polni prejeti dokument v izberemo, v katero od rubrik naročila želimo uvoziti številko dokumenta kupca in datum dokumenta. Izberemo lahko:
  • polje prvi vezni dokument
  • polje drugi vezni dokument
  • ali pa ne uvažamo podatka o naročilu.

Podatki o naročilu se praviloma polnijo v polje za vnos prvega veznega dokumenta.

s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz in Pozicije dokumenta za uvoz).

Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno.

s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko naročil kupcev, kolikor je datotek, označenih za uvoz.

Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše.

Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).

Podatki o dokumentih za uvoz

O(označeno) če je postavka obkljukana, je označena za uvoz.

Privzeto so označene za uvoz vse postavke, odčitane iz XML datotek z izbranega imenika, če ne vsebujejo napak.

Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni označen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za uvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).

Ime datoteke ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatko o poti do nje.
Številka (naročila) številka računa dobavitelja iz XML datoteke za uvoz
Vrsta (naročila) vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljena vrsta dokumenta je tu 220 - Naročilnica.

Vsi podatki se uvozijo kot prejeta naročila kupcev in to v vrsto dokumenta, iz katere smo izbrali funkcijo za uvoz podatkov.

Datum naročila datum naročila iz dokumenta, ki ga uvažamo.

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

Rok dobave rok dobave iz dokumenta, ki ga uvažamo (velja za celotno naročilo).

Podatek lahko pred uvozom tudi ročno popravimo.

Kupec naziv kupca. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje Davčna številka).

Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj).

Za plačilo vrednost za plačilo iz naročila, ki ga uvažamo
Valuta valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja
Napaka če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:
ID za DDV davčna številka dobavitelja oz. ID za DDV iz računa, ki ga uvažamo
Sklic (model) model za sklic iz datoteke za uvoz
Sklic (sklicna številka) sklicna številka iz datoteke za uvoz
Kontaktna oseba kontaktna oseba iz datoteke za uvoz

Pozicije dokumenta za uvoz

Poz.  
Koda

koda identa , pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov. Podatek o kodi materialnega sredstva program poišče preko dobaviteljeve kode identa, z ustrezno izbiro načina iskanja identov pa tudi neposredno po šifri materialnega sredstva. Za oba primera glej:

Šifrant identov odpremo z dvoklikom v to polje.

Tuja koda koda identa, ki jo uporablja kupec in ki je vsebovana v datoteki, ki jo uvažamo.
Naziv

naziv identa iz datoteke, ki jo uvažamo.

Pred uvozom podatkov lahko naziv tudi spremenimo.

Količina količina identa iz datoteke, ki jo uvažamo.
EM

enota mere iz uvožene datoteke, v tujem jeziku.

Pred uvozom podatkov lahko podatek tudi spremenimo. V primeru, da je najdena naša koda se prenese enota mere, ki je vnesena na šifrantu identa.

Cena

Cena identa, kot je navedena v datoteki, ki jo uvažamo. Cena se išče po vseh kvalifikatorjih, ki so določeni v specifikaciji za e-naročila (AAA,AAB,AAE,AAF in INF).

R% odstotek priznanega rabata
tarifna številka davka iz šifranta identov za ident iz polja "Koda". Če je polje "Koda" prazno, je zato prazno tudi polje za vnos tarifne številke. Ta podatek se torej NE črpa iz datoteke za uvoz.
D% odstotek na fakturi obračunanega davka se črpa iz datoteke za uvoz. Če se tu izpisan odstotek davka ne sklada z odstotkom davka iz šifre tarifne številke davka (prejšnje polje), program vrne IRIS sporočilo o napaki 4851 Davčna stopnja se ne ujema!.
Za plačilo skupna vrednost pozicije za plačilo
Napaka

če je pri uvozu datoteke prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!). Vrsto napake v zvezi s pozicijami fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

 

 

OPOZORILO

Na uvozu naročil kupcev je možno izbrati in uvoziti podatke samo za idente, kateri so označeni kot Aktivni v Šifrantu identov



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.