PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Collapse]Priprava plač. nalogov iz računov
      [Collapse]Priprava plač.nalogov iz računov - Domači
        Izpis 346 – Pregled neplačanih računov
        Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači
        Primer uporabe opcije Plačilo
      [Expand]Priprava plač.nalogov iz računov - Tujina
     [Expand]Položnice
     [Expand]Plačilni nalogi
     [Expand]Uvoz izpiskov
     [Expand]Nakazila v tujino
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 734,38 ms
"
  1337 | 1708 | 19222 | Review
Label

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

010381.gif010382.gif010383.gif

 

S klikom na gumb program poišče seznamom vseh dokumentov, ki ustrezajo prej vnešenim vnešenim kriterijem (glej Likvidatura - računi):

Dokument interna številka dokumenta
Ob. številka obroka:
  • če za fakturo ni bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se na tem mestu izpiše ničla.
  • če je bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se izpiše zaporedna številka obroka plačila (od 1 dalje).
V dobro računa naziv dobavitelja, za katerega kreiramo virman
Namen nakazila privzeti namena nakazila iz šifranta namenov nakazila (glej šifrant vrst dokumentov za likvidaturo)
Dat. val. datum valutacije oziroma zapadlosti dokumenta
Znesek znesek dokumenta za plačilo
O (označi) – če je polje obkljukano, je dokument označen za likvidiranje. Dokument lahko označimo za plačilo na več načinov:
  • s pomočjo gumba
  • z dvojnim klikom v polje "O"
  • tako, da enkrat pritisnemo preslednico
s klikom na ta gumb sprožimo kreiranje virmanov.Tako kreirane virmane si lahko ogledamo, popravimo, jih izpišemo in označimo za plačilo v meniju Likvidatura – Virmani.
000001.gif Če je v vrsti dokumenta likvidature izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.
s klikom na ta gumb označimo vse dokumente za plačilo (lahko pa ročno obkljukamo polje "O")
s klikom na ta gumb odznačimo vse označene dokumente za plačilo (lahko pa to storimo ročno, tako da 2x kliknemo na obkljukano polje "O")
s klikom na ta gumb odpremo trenutno izbrani dokument iz seznama dokumentov za likvidaturo

 

000001.gif Če ima subjekt v šifrantu subjektov vnešena zadržana sredstva, ki datumsko ustrezajo kriterijem, se znesek za plačilo zmanjša v skladu z vnešenim odstotkom zadržanih sredstev. 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.