PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Collapse]Faturimi i përsëritur
     [Expand]Faturimi Periodik
     [Expand]Krijo
      Zgjidh subjektet
      Procesim të mëtejshëm
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 750.0117 ms
"
  708 | 915 | 457483 | AI translated
Label

Zgjidh subjektet

Vendos subjektet

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Zgjidh Subjektet panelët lejojnë:

  • zgjedhjen e subjekteve për të cilat dëshironi të lëshoni / blini faturat periodikisht
  • zgjedhjen e rreshtave të faturës ose artikujve, që po faturohen nga ajo:

Tabela e përmbajtjes

  1. Shirit navigimi
  2. Intervali
  3. Rreshtat

 

1. Shirit navigimi

 

Shirit navigimi me dritaren e kërkimit, me ndihmën e së cilës mund të gjeni kontratën për faturimin periodik sipas numrit, subjektit, datës dhe datës së përfundimit. Gjithashtu është e mundur të kopjoni kontratën ekzistuese.

 

2. Intervali

Aktiv Fusha është e shënuar nëse kontrata për faturimin periodik me partnerin është ende aktive, pra, nëse nuk keni lëshuar faturën e fundit të pritur (shih "Data e përfundimit")
Numri numri i dokumentit (kontratës) për faturimin periodik, i krijuar nga kodi dyshifror i vitit, kodi dyshifror i llojit të dokumentit të faturimit periodik dhe numri pesëshifror rrjedhës. Krijohet automatikisht nga programi.
Rreshti numri rrjedhës i kontratës për faturimin periodik përcakton rendin e krijimit të dokumentit. Caktohet automatikisht nga programi.
Data data e hapjes së kontratës për faturimin periodik
Lloji i subjektit Emri i subjektit (klienti) ose lloji i subjektit , me të cilin keni bërë kontratë për faturimin periodik. 

Të dhënat përdoren për futjen e të dhënave për marrësin e mallrave. Nëse si subjekt zgjidhni klientin që ka pagesën, fatura do të krijohet për marrësin e shënuar këtu, ndërsa klienti do të jetë pagesa e saj.

(P)Subjekt/(T)Lloj futni shenjën:
  • P – nëse bëhet fjalë për subjekt biznesi
  • T – nëse bëhet fjalë për llojin e subjektit
Intervali  Futni periudhën në të cilën duhet të bëhen faturat (në rastin tonë do të lëshojmë faturën një herë në muaj).

Nëse futni vlerën "0" në fushën për numrin e periudhave, data e përfundimit dhe numri i periudhave nuk merren parasysh dhe kontrata është e vlefshme deri në anulim. Për këto lloje regjistrimesh nuk ka datë përfundimi të kontratës. Ju e çaktivizoni atë në përfundim të kontratës (shih fushën "Aktiv").

Lloji Nga tabela e zgjedhjes, zgjidhni llojin e periudhës, i cili mund të jetë:
  • Dita
  • Java
  • Mua
  • Viti
Përsërit futni numrin e periudhave ose numrin e faturave që dëshironi të krijoni sipas kësaj kontrate për faturimin periodik. Me kontratat që janë të vlefshme deri në anulim, numri i periudhave mund të jetë "-1", i cili nuk merret parasysh në raste të tilla.
Fundi  data e përfundimit të kontratës ose data e fundit për lëshimin e faturës Programi e gjeneron automatikisht sipas datës së fillimit të kontratës dhe numrit të futur të periudhave.
Lexo çmimet shënoni fushën, nëse dëshironi të përdorni çmimin nga regjistri i artikujve me krijimin e faturës, sipas se në cilën kategori çmimi i përket subjekti ose lloji i subjektit të zgjedhur.
Monedha futni llojin e monedhës në të cilën do të lëshohet fatura
Lloji i dok. futni numrin e llojit të dokumentit, në të cilin krijohen faturat e lëshuara. Mund ta ndryshoni numrin këtu.
Dokumenti i fundit programi tregon datën me të cilën është datuar fatura e fundit e lëshuar sipas kësaj kontrate për faturimin periodik
Marrëveshja e Qendrës së Prokurimit zgjedhim numrin e kontratës, bazuar në të cilën krijojmë faturimin periodik. Numrin e kontratës nuk mund ta fusim manualisht këtu, por e zgjedhim nga Regjistri i Kontratave i futur në Regjistrin e Subjekteve.
Kontrata futni numrin e kontratës, do të shfaqet në fushën Doc1 në dokumentin e krijuar të çështjes.
Data e kontratës futni datën e kontratës, do të shfaqet në fushën DateDoc1
Porosia futni porosinë në dispozicion për ta lidhur me dokumentin e faturimit periodik
000001.gif Për të shfaqur porositë, është e detyrueshme të vendoset shfaqja e Stokut të Lirë në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve në skedën Statuset.
 
Zgjidh  
Teksti zgjidhni tekstin nga teksti i dokumentit që do të përdoret në kokën e dokumentit të krijuar (i cili përcaktohet në fushën Lloji i dok.)
Departamenti futni departamentin, do të shfaqet në fushën Dept. në dokumentin e krijuar të çështjes
Dita për pagesë futni numrin e ditëve për pagesë, do të shfaqet në fushën Dita për pagesë në dokumentin e krijuar të çështjes
Periudha e fundit e ndryshme Shënoni nëse periudha e fundit është më e shkurtër se ajo e vendosur
Ditët për periudhën e fundit Futni numrin e ditëve që duhet të ketë periudha e fundit
Dok2 Futni çdo tekst që do të shkruhet në fushën "Lidh dokumentin 2" në dokumentin që do të krijohet nga periodikja.
Data Dok 2 Futni datën e dok 2 që do të shkruhet në fushën "Data e Lidh dokumentin 2" në dokumentin që do të krijohet nga periodikja.

 

3. Rreshtat

(për kontratën aktualisht të zgjedhur për faturimin periodik)

Rreshti numri rrjedhës i rreshtit
ID ID e artikullit , që po faturon klientit sipas kontratës
Emri emri i artikullit, që po faturon klientit sipas kontratës
Sasia sasia e artikullit, që po faturon në një periudhë të caktuar kohore
Çmimi çmimi i artikullit (që do të faturon në fakt nëse opsioni "Lexo çmimet" nuk është shënuar)
R % përqindja e zbritjes së dhënë mbi çmimin me pakicë
Shënim

shënim eventual në rreshtin e faturës. Shënimi mund të futet manualisht. 

Fusha do të plotësohet automatikisht, nëse në Cilësimet në Lloji i dokumentit çelësi Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit është i shënuar.

Departamenti mund të zgjidhni departamentin, në të cilin i referohet rreshti. 
Kushti i kostos mund të zgjidhni kushtin e kostos, në të cilin i referohet rreshti.
Rreshti i porosisë zgjidh rreshtin e porosisë për të lidhur një rresht të caktuar nga porosia me faturimin periodik

 

KËSHILLË

Për të lidhur një Porosi me Faturimin Periodik dhe për t'u siguruar që sasia në porosi do të shkruhet si Dërguar, së pari zgjidhni Porosinë në Zgjidh Subjektet panel dhe pastaj zgjidhni rreshtin e Porosisë nga Rreshtat panel:

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!