PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Daljet
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Collapse]Faturimi i përsëritur
     [Expand]Faturimi Periodik
     [Expand]Krijo
      Zgjidh subjektet
      Procesim i mëtejshëm
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 718,7526 ms
"
  708 | 915 | 418821 | AI translated
Label

Zgjidh subjektet

Cakto subjektet

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Zgjidh Subjektet panelët lejojnë:

  • zgjedhjen e subjekteve për të cilat dëshironi të lëshoni / blini faturat periodikisht
  • zgjedhjen e rreshtave të faturës ose artikujve, që po faturohen nga ai:

Tabela e përmbajtjes

  1. Shirit navigimi
  2. Intervali
  3. Rreshtat

 

1. Shirit navigimi

 

Shirit navigimi me dritaren e kërkimit, me ndihmën e së cilës mund të gjeni kontratën për faturimin periodik sipas numrit, subjektit, datës dhe datës së përfundimit. Gjithashtu është e mundur të kopjoni kontratën ekzistuese.

 

2. Intervali

Aktiv Fusha është e shënuar nëse kontrata për faturimin periodik me partnerin është ende aktive, pra, nëse nuk keni lëshuar faturën e fundit të pritur (shih "Data e përfundimit")
Numri numri i dokumentit (kontratës) për faturimin periodik, i krijuar nga kodi dyshifror i vitit, kodi dyshifror i llojit të dokumentit të faturimit periodik dhe numri pesëshifror rrjedhës. Krijohet automatikisht nga programi.
Rreshti numri rrjedhës i kontratës për faturimin periodik përcakton renditjen e krijimit të dokumentit. Caktohet automatikisht nga programi.
Data data e hapjes së kontratës për faturimin periodik
Lloji i subjektit Emri i subjektit (klienti) ose lloji i subjektit , me të cilin keni bërë kontratë për faturimin periodik. 

Të dhënat përdoren për futjen e të dhënave për marrësin e mallrave. Nëse si subjekt zgjidhni klientin që ka pagesën, fatura do të krijohet për marrësin e shënuar këtu, ndërsa klienti do të jetë pagesa e tij.

(P)Subjekt/(T)Lloj fut shenjën:
  • P – nëse bëhet fjalë për subjekt biznesi
  • T – nëse bëhet fjalë për llojin e subjektit
Intervali  Fut periudhën në të cilën duhet të bëhen faturat (në rastin tonë do të lëshojmë faturën një herë në muaj).

Nëse futni vlerën "0" në fushën për numrin e periudhave, data e përfundimit dhe numri i periudhave nuk merren parasysh dhe kontrata është e vlefshme deri në anulim. Për këto lloje regjistrimesh nuk ka datë përfundimi të kontratës. E çaktivizoni në përfundim të kontratës (shih fushën "Aktiv").

Lloji Nga tabela e zgjedhjes, zgjidhni llojin e periudhës, që mund të jetë:
  • Dita
  • Java
  • Mua
  • Viti
Përsërit fut numrin e periudhave ose numrin e faturave që dëshironi të krijoni sipas kësaj kontrate për faturimin periodik. Me kontratat që janë të vlefshme deri në anulim, numri i periudhave mund të jetë "-1", që nuk merret parasysh në raste të tilla.
Fundi  data e përfundimit të kontratës ose data e fundit për lëshimin e faturës Programi e gjeneron automatikisht sipas datës së fillimit të kontratës dhe numrit të futur të periudhave.
Lexo çmimet shëno fushën, nëse dëshiron të përdorësh çmimin nga regjistri i artikujve me krijimin e faturës, sipas se në cilën kategori çmimesh i përket subjekti ose lloji i subjektit të zgjedhur.
Monedha fut llojin e monedhës në të cilën do të lëshohet fatura
Lloji i dokumentit fut numrin e llojit të dokumentit, në të cilin krijohen faturat e lëshuara. Mund ta ndryshosh numrin këtu.
Dokumenti i fundit programi tregon datën me të cilën është datuar fatura e fundit e lëshuar sipas kësaj kontrate për faturimin periodik
Marrëveshja e Qendrës së Prokurimit zgjedhim numrin e kontratës, bazuar në të cilën krijojmë faturimin periodik. Numrin e kontratës nuk mund ta fusim manualisht këtu, por e zgjedhim nga Regjistri i Kontratave i futur në Regjistrin e Subjekteve.
Kontrata fut numrin e kontratës, do të shfaqet në fushën Doc1 në dokumentin e krijuar të çështjes.
Data e kontratës fut datën e kontratës, do të shfaqet në fushën DateDoc1
Porosia fut porosinë në dispozicion për ta lidhur me dokumentin e faturimit periodik
000001.gif Për të shfaqur porositë, është e domosdoshme të vendoset shfaqja e Stokut të Lirë në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve në skedën e Statusit.
 
Zgjidh  
Teksti zgjedh tekstin nga teksti i dokumentit që do të përdoret në kokën e dokumentit të krijuar (që përcaktohet në fushën Lloji i dokumentit)
Departamenti fut departamentin, do të shfaqet në fushën Dept. në dokumentin e krijuar të çështjes
Ditet për pagesë fut numrin e ditëve për pagesë, do të shfaqet në fushën Ditet për pagesë në dokumentin e krijuar të çështjes
Periudha e fundit e ndryshme Shëno nëse periudha e fundit është më e shkurtër se ajo e caktuar
Ditet për periudhën e fundit Fut numrin e ditëve që duhet të ketë periudha e fundit
Doc2 Fut çdo tekst që do të shkruhet në fushën "Lidh dokumentin 2" në dokumentin që do të krijohet nga periodikja.
Data Doc 2 Fut datën e doc 2 që do të shkruhet në fushën "Data e Lidhjes së dokumentit 2" në dokumentin që do të krijohet nga periodikja.

 

3. Rreshtat

(për kontratën aktualisht të zgjedhur për faturimin periodik)

Rreshti numri rrjedhës i rreshtit
ID ID e artikullit , që po faturon klientit sipas kontratës
Emri emri i artikullit, që po faturon klientit sipas kontratës
Sasia sasia e artikullit, që po faturon në një periudhë të caktuar kohore
Çmimi çmimi i artikullit (që do të faturon në fakt nëse opsioni "Lexo çmimet" nuk është shënuar)
R % përqindja e zbritjes së dhënë mbi çmimin me pakicë
Shënim

shënim eventual në rreshtin e faturës. Shënimi mund të futet manualisht. 

Fusha do të plotësohet automatikisht, nëse në Cilësimet në Lloji i dokumentit çelësi Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit është i shënuar.

Departamenti mund të zgjedhësh departamentin, në të cilin i referohet rreshti. 
Kost i drejtuar mund të zgjedhësh drejtuesin e kostos, në të cilin i referohet rreshti.
Rreshti i porosisë zgjedh rreshtin e porosisë për të lidhur një rresht të caktuar nga porosia me faturimin periodik

 

KËSHILLË

Për të lidhur një Porosi me Faturimin Periodik dhe për t'u siguruar që sasia në porosi do të shkruhet si Dërguar, së pari zgjidh Porosinë në Zgjidh Subjektet panel dhe pastaj zgjidh Rreshtin e Porosisë nga Rreshtat panel:

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!