Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Expand]Dokument prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1656,2746 ms
print   |
Label

Zbirni prevzem

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

   

000001.gif

Z običajnim zbirnim prevzemom, ki ga tu opisujemo,  naknadno fakturiramo interne prevzeme.

Zbirna faktura kooperanta pa je nekoliko drugačna (glej Zbirni prevzem fakture kooperanta). 

Zbirni prevzem se uporablja tam, kjer nam dobavitelj več dobavnic fakturira z enim računom. Osnovna značilnost zbirne fakture je, da ne vpliva na stanje skladišča (to vlogo zanjo prevzame interni prevzem), sodi pa v davčno evidenco in je osnova za knjiženje obveznosti do dobaviteljev.

Dobavnice, kreirane le in samo z internim prevzemom, lahko na ta način dopolnimo s fakturo.

  Osnovne značilnosti dokumenta za zbirni prevzem določimo v vrsti dokumenta zbirnega prevzema.

Novo zbirno fakturo izdelamo enostavno tako, da izberemo vrsto dokumenta za zbirno fakturiranje in na OBSTOJEČEM dokumentu kliknemo gumb . Lahko pa tudi po običajnem postopku kliknemo  za nov zapis in kliknemo gumb .  Program bo namreč nov dokument kreiral glede na vnešene parametre (glej Dodajanje dobavnic). 

Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb . Program izpiše seznam internih prevzemov, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem.

000001.gif Program ponudi samo interne prevzeme, ki jih še nismo fakturirali.
 

Ko označimo ustrezne prevzemnice za prenos, kliknemo gumb . Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih prevzemih potrebujemo). Program nam sporoči, ko je postopek dodajanja končan (glej Dodajanje zaključeno!).

   Pomen posameznih funkcij in polj je smiselno enak kot dokumentu prevzema.

000001.gif Za opis ukazne vrstice zbirne izdaje glej Ukazna vrstica pri prejeti fakturi! Dodajanje prometa in naročila (glej Dodaj) na vrstah dokumenta zbirnih prevzemov najdemo v meniju čarovnikov!
000001.gif Če izdelano zbirno fakturo brišemo, s tem ne brišemo tudi podatka o številki veznega dokumenta in statusa v dokumentu internega prevzema!
000001.gif Za kalkulacijo nabavne cene glej poglavje Kalkulacija prevzema zbirne fakture!
 
000001.gif Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

Tudi v zbirni fakturi imamo na voljo meni desnega miškinega klika, ki je enak kot pri prejeti fakturiPosebej dobrodošel je tu Pregled povezanih dokumentov, kjer vidimo, katere interne prevzeme smo povezali z zbirno fakturo, z dvojnim klikom na številko internega dokumenta pa le-tega tudi neposredno odpremo.




Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
gaberce12.07.2017ni vsebine